doanh nghiệp x trong tháng 8 có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. xuất kho NVL dùng cho SX 100tr, dùng cho bộ phận QLPX 10tr, dùng cho bộ phân bán hàng 20tr
2. tính lương phải trả cho CN sản xuất 50tr, bộ phận quản lí phân xưởng 10tr, bộ phận bán hàng 30tr, quản lí doanh nghiệp 25tr.
3. trích BHXH,BHYT,CPCD,BHTN theo quy định hiện hành
4. 1/8, doanh nghiệp mua 1 TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 100tr,chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển 2tr, chi phí lắp đặt, chạy thử 10tr. Đã trả bằng tiền mặt. TSCĐ có thời gian hữu ích 10 năm.
5. dn chuyển khoản thanh toán TSCD ngày 1/8, được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng giá thanh toán. CKTT được trừ vào tiền chuyển trả NB
6. CPKH TSCD tháng 7 dùng cho SXSP 40tr, bpbh 5tr, bộ phận QLDN 10tr.
7. trong tháng hoàn thành nhập kho 500sp, biết không có cpsx dở dang đầu kì và cuối kì.
8. xuất bán 100sp với giá bán chưa thuế là 1 triệu/sp chưa VAT 10%, đã thu bằng tiền mặt. Biết đầu kì có TK155 có số dư 30 triệu(50sp), pp FIFO
9. tính thuế TNDN
10.Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
em làm thế này được 7 nghiệp vụ , còn 3 nghiệp vụ cuối em chưa làm được. mọi người coi dùm em sai chỗ nào và chỉ cho em chỗ em chưa biết làm với ạ! em sắp thi rôi. em cảm ơn!
1. Nợ TK 627 10.000.000
Nợ TK 641 20.000.000
Có TK 152 30.000.000
2. Nợ TK 622 50.000.000
Nợ TK 627 10.000.000
Nợ TK 641 30.000.000
NỢ TK 642 25.000.000
có TK 334 115.000.000
3. khấu trừ vào lương CNV
NỢ TK 334 10.925.000( 115.000.000 x 9,5%)
có tK 338 10.925.000
tính vào chi phí
Nợ TK 622 11.500.000( 50.000.000x 23%)
Nợ TK 627 2.300.000 (10.000.000 x 23%)
nợ TK 641 6.900.000(30.000.000 x 23%)
nợ tk 642 5.750.000(25.000.00 x 25%)
4. Nợ TK 211 100.000.000
Nợ TK 133 10.000.000
Có TK331 110.000.000
Nợ TK 211 12.000.000
Nợ Tk 331 12.000.000 ( chỗ nghiệp vụ này em thắc mắc 1 điều là có trích khấu hao tscd mình vừa mua vào hay không?
5. nợ tk 331 110.000.000
có tk 112 108.900.000
có tk 515. 11.000.000
6. nợ tk 621 40.000.000
nợ tk 641 5.000.000
nợ tk 642 10.000.000
có tk 214 55.000.000
7. nợ tK 154 40.000.000
có TK 624 40.000.000
nợ TK 154 61.500.000
có tk 622 61.500.000
Nợ TK 154 22.300.000
Có TK 627 22.300.000
Ztp 40.000.000 + 61.500.000 + 22.300.000=123.800.000
Zdg= 123.800.000/500= 247.6000
em mới chỉ làm được đến đây thôi. nghiệp vụ số 8 em không biết xử lí như thế nào, mong mọi người giúp đỡ!
1. xuất kho NVL dùng cho SX 100tr, dùng cho bộ phận QLPX 10tr, dùng cho bộ phân bán hàng 20tr
2. tính lương phải trả cho CN sản xuất 50tr, bộ phận quản lí phân xưởng 10tr, bộ phận bán hàng 30tr, quản lí doanh nghiệp 25tr.
3. trích BHXH,BHYT,CPCD,BHTN theo quy định hiện hành
4. 1/8, doanh nghiệp mua 1 TSCĐ dùng cho bộ phận bán hàng, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 100tr,chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển 2tr, chi phí lắp đặt, chạy thử 10tr. Đã trả bằng tiền mặt. TSCĐ có thời gian hữu ích 10 năm.
5. dn chuyển khoản thanh toán TSCD ngày 1/8, được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng giá thanh toán. CKTT được trừ vào tiền chuyển trả NB
6. CPKH TSCD tháng 7 dùng cho SXSP 40tr, bpbh 5tr, bộ phận QLDN 10tr.
7. trong tháng hoàn thành nhập kho 500sp, biết không có cpsx dở dang đầu kì và cuối kì.
8. xuất bán 100sp với giá bán chưa thuế là 1 triệu/sp chưa VAT 10%, đã thu bằng tiền mặt. Biết đầu kì có TK155 có số dư 30 triệu(50sp), pp FIFO
9. tính thuế TNDN
10.Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh.
---------- Post added at 11:16 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
em làm thế này được 7 nghiệp vụ , còn 3 nghiệp vụ cuối em chưa làm được. mọi người coi dùm em sai chỗ nào và chỉ cho em chỗ em chưa biết làm với ạ! em sắp thi rôi. em cảm ơn!
1. Nợ TK 627 10.000.000
Nợ TK 641 20.000.000
Có TK 152 30.000.000
2. Nợ TK 622 50.000.000
Nợ TK 627 10.000.000
Nợ TK 641 30.000.000
NỢ TK 642 25.000.000
có TK 334 115.000.000
3. khấu trừ vào lương CNV
NỢ TK 334 10.925.000( 115.000.000 x 9,5%)
có tK 338 10.925.000
tính vào chi phí
Nợ TK 622 11.500.000( 50.000.000x 23%)
Nợ TK 627 2.300.000 (10.000.000 x 23%)
nợ TK 641 6.900.000(30.000.000 x 23%)
nợ tk 642 5.750.000(25.000.00 x 25%)
4. Nợ TK 211 100.000.000
Nợ TK 133 10.000.000
Có TK331 110.000.000
Nợ TK 211 12.000.000
Nợ Tk 331 12.000.000 ( chỗ nghiệp vụ này em thắc mắc 1 điều là có trích khấu hao tscd mình vừa mua vào hay không?
5. nợ tk 331 110.000.000
có tk 112 108.900.000
có tk 515. 11.000.000
6. nợ tk 621 40.000.000
nợ tk 641 5.000.000
nợ tk 642 10.000.000
có tk 214 55.000.000
7. nợ tK 154 40.000.000
có TK 624 40.000.000
nợ TK 154 61.500.000
có tk 622 61.500.000
Nợ TK 154 22.300.000
Có TK 627 22.300.000
Ztp 40.000.000 + 61.500.000 + 22.300.000=123.800.000
Zdg= 123.800.000/500= 247.6000
em mới chỉ làm được đến đây thôi. nghiệp vụ số 8 em không biết xử lí như thế nào, mong mọi người giúp đỡ!