trong kì DN em tạm nộp 18000 tiền thuế TNDN;nhưng cuối kì tính ra số thực nộp là 10000;em nhanh tay làm luôn bút:
Nợ 3334: 8000
Có 8211: 8000
Nhưng đến lúc ghi vào bảng Cân đối kế toán thì
ko ghi được?
Em xin hỏi là phải đưa nó vào đâu và nếu cuối kì chưa tính ra số thuế TNDN này thì khoản tạm nộp kia cho vào đâu trong bảng CDKT ạ?
Nợ 3334: 8000
Có 8211: 8000
Nhưng đến lúc ghi vào bảng Cân đối kế toán thì


Em xin hỏi là phải đưa nó vào đâu và nếu cuối kì chưa tính ra số thuế TNDN này thì khoản tạm nộp kia cho vào đâu trong bảng CDKT ạ?
