Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

kt-2002

New Member
Hội viên mới
Trong tháng :- có xuất bán một số hàng giá vốn là 3.000.000 đ (N632/C156)

(N111/C3331,511)
- Hàng bán bị trả lại với giá vốn là 4.000.000 đ (N156/C632)
(N531/C111)

Vậy khi cuối tháng kết chuyển TK 632 vào TK 911 thì kết chuyển làm sao đây ?
Chẳng lẽ bút toán kết chuyển là Nợ 632/Có911 : 1.000.000 đ ???
Ai biết chỉ giúp mình với nha !!! Thankss!
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Đúng rùi!!! N632/C911
632 ko có số dư cuối kỳ => thế thôi
Trong tháng :- có xuất bán một số hàng giá vốn là 3.000.000 đ (N632/C156)

(N111/C3331,511)
- Hàng bán bị trả lại với giá vốn là 4.000.000 đ (N156/C632)
(N531/C111)

Vậy khi cuối tháng kết chuyển TK 632 vào TK 911 thì kết chuyển làm sao đây ?
Chẳng lẽ bút toán kết chuyển là Nợ 632/Có911 : 1.000.000 đ ???
Ai biết chỉ giúp mình với nha !!! Thankss!
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Đúng rùi!!! N632/C911
632 ko có số dư cuối kỳ => thế thôi

Khà khà 1 tháng bán có 3 triệu mà hàng bán bị trả lại tới 4 triệu bù trừ thấy ông nội 632 còn dư bên có 1 triệu làm sao đây? Chỉ còn cách là cứ phang như thế thôi bác KID nhỉ? Nhưng mà DN làm ăn kiểu này chắc lỗ hoài mất, he he:ack2:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

các bác đùa hay sao nhảy, phải hạch toán vào hàng bán bị trả lại 531 chứ, chả hiểu, đồng thồi ghi giảm số thuế
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

các bác đùa hay sao nhảy, phải hạch toán vào hàng bán bị trả lại 531 chứ, chả hiểu, đồng thồi ghi giảm số thuế

Khà khà khi trả lại thì cái Bác TK ngược 531 ấy sẽ làm giảm cái Bác TK 511, còn thím 632 liên quan tới ông chú 156 nhập về. Trường hợp này người hỏi hỏi là cái thím 632 kia ấy kết chuyển sang nhà trưởng họ 911 làm sao mà:smilielol5::smilielol5::smilielol5:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

các bác đùa hay sao nhảy, phải hạch toán vào hàng bán bị trả lại 531 chứ, chả hiểu, đồng thồi ghi giảm số thuế

Cụ dê mặt mờ rùi ah!!! đang nói về 632 cụ ah :ack2::smash: dê cho lắm vào rùi mờ cả mắt ah :ack2::smash:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Trong tháng :- có xuất bán một số hàng giá vốn là 3.000.000 đ (N632/C156)

(N111/C3331,511)
- Hàng bán bị trả lại với giá vốn là 4.000.000 đ (N156/C632)
(N531/C111)

Vậy khi cuối tháng kết chuyển TK 632 vào TK 911 thì kết chuyển làm sao đây ?
Chẳng lẽ bút toán kết chuyển là Nợ 632/Có911 : 1.000.000 đ ???
Ai biết chỉ giúp mình với nha !!! Thankss!

Sao xuất đi lai ít hơn khi nhập về thê, trừơng hợp kiểu gì vậy?Mình chỉ gặp trường hợp ngược lại và dính tới 532 thui.Thu tăng do nguyên nhân nào thì mới xác định được chứ, tự dưng lại đẩy giá vốn lên a?
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Sao xuất đi lai ít hơn khi nhập về thê, trừơng hợp kiểu gì vậy?Mình chỉ gặp trường hợp ngược lại và dính tới 532 thui.Thu tăng do nguyên nhân nào thì mới xác định được chứ, tự dưng lại đẩy giá vốn lên a?

Giải thích một cách dễ hiểu là thế này nhé
Đầu tháng 2 xuất đi một lô hàng giá vốn là 3 triệu, cuối tháng KH trả lại một lô hàng trong tháng 1 là 4 triệu (trường hợp này cùng một mặt hàng) bây giờ
+ khi xuất hàng đi đã ĐK
Nợ TK 632: 3 triệu (1)
Có TK 156

Nợ TK 131,111,112
Có TK 511
Có TK 3331
+ Khi nhận hàng KH trả lại
Nợ TK 156
Có TK 632: 4 triệu (2)

Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 131,111,112

Trong tháng chỉ có 2 nghiệp vụ kt trên phát sinh thì cuối tháng tổng bên có và bên nợ của TK 632 khác nhau. lấy (2) - (1) = 1 triệu lúc này bên có TK 632 còn dư 1.000.000

cuối tháng kết chuyển xác định KQHDSXKD hạch toán:
Nợ TK 911: 1 triệu
Có TK 632
Lúc này TK 632 sẽ hết số dư và chuyển qua TK 911 xác định KQHDSXKD.
Tớ hết ý kiến:ack2:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Thanks EVA - tớ hiểu nhiều hơn từ bài viết của cậu đấy :smilielol5::smilielol5:
* thế tiện thể cậu viết lun phần hàng trả lại, giảm giá, chiết khấu thanh toán - bán hàng, kế toán tiền mặt, XNK, công nợ, kho bãi -NXT lun cái nhỉ, kèm theo cả cái phân bổ lợi nhuận - quỹ .... vậy là oka :smilielol5:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Giải thích một cách dễ hiểu là thế này nhé
Đầu tháng 2 xuất đi một lô hàng giá vốn là 3 triệu, cuối tháng KH trả lại một lô hàng trong tháng 1 là 4 triệu (trường hợp này cùng một mặt hàng) bây giờ
+ khi xuất hàng đi đã ĐK
Nợ TK 632: 3 triệu (1)
Có TK 156

Nợ TK 131,111,112
Có TK 511
Có TK 3331
+ Khi nhận hàng KH trả lại
Nợ TK 156
Có TK 632: 4 triệu (2)

Nợ TK 531
Nợ TK 3331
Có TK 131,111,112

Trong tháng chỉ có 2 nghiệp vụ kt trên phát sinh thì cuối tháng tổng bên có và bên nợ của TK 632 khác nhau. lấy (2) - (1) = 1 triệu lúc này bên có TK 632 còn dư 1.000.000

cuối tháng kết chuyển xác định KQHDSXKD hạch toán:
Nợ TK 911: 1 triệu
Có TK 632
Lúc này TK 632 sẽ hết số dư và chuyển qua TK 911 xác định KQHDSXKD.
Tớ hết ý kiến:ack2:

rùi,nghĩa là hai lô hàng khác nhau.:cheers2:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Nợ TK 911: 1 triệu
Có TK 632
Lúc này TK 632 sẽ hết số dư và chuyển qua TK 911 xác định KQHDSXKD
.
Tớ hết ý kiến:ack2:

Bác Sư tử xem lại phần ghi màu đỏ với :smash: Hạch toán như vậy làm sao mà tất toán TK 632 được hả bác Sư tử Trắng . :sifone:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Không ngờ các bác nhiệt tình giúp em nhiều đến thế
em cám ơn các pác nhiều lắm !!!
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Bác Sư tử xem lại phần ghi màu đỏ với :smash: Hạch toán như vậy làm sao mà tất toán TK 632 được hả bác Sư tử Trắng . :sifone:

N632/C911 thui mà bạn - anh sư tử chắc nhầm tí ý mà !!! nói chung đại ý là đúng nhỉ :iagree:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Đừng có đùa, kế toán mà bảo nhầm tý thì chết rùi
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Trong tháng :- có xuất bán một số hàng giá vốn là 3.000.000 đ (N632/C156)

(N111/C3331,511)
- Hàng bán bị trả lại với giá vốn là 4.000.000 đ (N156/C632)
(N531/C111)

Vậy khi cuối tháng kết chuyển TK 632 vào TK 911 thì kết chuyển làm sao đây ?
Chẳng lẽ bút toán kết chuyển là Nợ 632/Có911 : 1.000.000 đ ???
Ai biết chỉ giúp mình với nha !!! Thankss!

Hôm nay đọc bài này thấy các bác trả lời nhưng Gã sẹo chưa thống nhất ý kiến về cái phương pháp suy nghĩ và trả lời.

Người ta ra đề bài như vậy nhưng mình phải kiểm tra các dữ kiện của đề bài trước chứ.

Ở đây có một dấu hỏi rất lớn là hàng bán bị trả lại là số hàng nào? có phải là số hàng bán trong tháng với giá vốn là 3.000.000 không?, hay là số hàng khác. Nếu là đúng số hàng đó thì tại sao giá vốn của nó lại là 4 triệu (khi trả lại) : do phương pháp tính giá của mình hay là do cái gì, phải có những dữ liệu chính xác như vậy thì các đồng chí mới có câu trả lời chính xác cho việc hạch toán kết chuyển chứ. Nếu mà đây là câu hỏi bài tập kế toán thì mình phải chia ra các trường hợp, còn nếu đây là tình huống thực tế thì bạn hỏi phải cho thêm, miêu tả chi tiết tình huống của bạn thì mới có câu hỏi chính xác và câu trả lời chính xác đươc.
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

cuối tháng kết chuyển xác định KQHDSXKD hạch toán:
Nợ TK 911: 1 triệu
Có TK 632
Lúc này TK 632 sẽ hết số dư và chuyển qua TK 911 xác định KQHDSXKD.
Tớ hết ý kiến:ack2:
Em nghĩ như thế này :
1. Nếu hàng trả lại của năm trước thì hạch toán giá vốn lô trả lại vào TK 811 .
2. Nếu trong năm thì mới hạch toán vào TK 632, bút toán kế chuyển là Có 632 -1 tr
Không biết có ổn không ?
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Trong tháng :- có xuất bán một số hàng giá vốn là 3.000.000 đ (N632/C156)

(N111/C3331,511)
- Hàng bán bị trả lại với giá vốn là 4.000.000 đ (N156/C632)
(N531/C111)

Vậy khi cuối tháng kết chuyển TK 632 vào TK 911 thì kết chuyển làm sao đây ?
Chẳng lẽ bút toán kết chuyển là Nợ 632/Có911 : 1.000.000 đ ???
Ai biết chỉ giúp mình với nha !!! Thankss!

Công nhận chuyện này cách đây gần 2 tháng rùi mà các pác cũng còn tham gia:sweatdrop::sweatdrop:

Thắc mắc tý: xuất bán với giá vốn 3.000.000, sau đó hàng bán trả lại với giá vốn 4.000.000. Tại sao có sự chênh lệch chỗ này nếu như cùng 1 lô hàng????:banghead::banghead:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Thắc mắc tý: xuất bán với giá vốn 3.000.000, sau đó hàng bán trả lại với giá vốn 4.000.000. Tại sao có sự chênh lệch chỗ này nếu như cùng 1 lô hàng????:banghead::banghead:

Đây là sự nhầm lẫn ngọt ngào
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Đây là sự nhầm lẫn ngọt ngào

Hihi không nhầm lẫn ngọt ngào đâu bác, mà trong tháng cũng cùng loại hàng đó xuất bán chỉ có 3.000.000 nhưng cũng mặt hàng đó trong tháng bị khách hàng trả lại với giá vốn trả lại là 4.000.000 đ có thể bao gồm cũng lô hàng đó nhưng xuất tháng trước 4 triệu tháng này xuất tiếp 3 triệu, KH trả lại số hàng tháng trước đã xuất! do ko đảm bảo chất lượng,...:hurray: chuyện thường ngày ở phố thôi mà:happy3:
 
Ðề: Kết chuyển (632->911) làm sao cho đúng ??

Hihi không nhầm lẫn ngọt ngào đâu bác, mà trong tháng cũng cùng loại hàng đó xuất bán chỉ có 3.000.000 nhưng cũng mặt hàng đó trong tháng bị khách hàng trả lại với giá vốn trả lại là 4.000.000 đ có thể bao gồm cũng lô hàng đó nhưng xuất tháng trước 4 triệu tháng này xuất tiếp 3 triệu, KH trả lại số hàng tháng trước đã xuất! do ko đảm bảo chất lượng,...:hurray: chuyện thường ngày ở phố thôi mà:happy3:

Khi trả lại hàng phải ghi rõ hàng trả lại theo lô hàng ....., HĐ đã xuất số....., ngày...... ; Do đó ở đây chỉ tính cho một lô hàng giao - trả.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top