Hạch toán tài khoản 241

Xí Ngầu

Member
Hội viên mới
Cty mình xây dựng văn phòng mới tháng 10/2010 và đến tháng 12/2010 thì hoàn thành
Trong thời gian xây dựng, mình nhận hóa đơn vật liệu, chi phí rồi thanh toán nên mình làm bút toán:
Nợ 2412: số tiền từng hóa đơn
Nợ 1331: thuế
Có 1111: tổng tiền phải trả cho mỗi hóa đơn

Khi văn phòng xây dựng xong, mình làm bút toán:
Nợ 242 : tổng số tiền những hóa đơn mình thanh toán
Có 2412: tổng số tiền những hóa đơn mình thanh toán

Qua tháng 1/2011 mình mới tiến hành phân bổ chi phí:
Nợ 642:
Có 242:

Cho mình hỏi hạch toán như vậy có vấn đề gì không vậy? Nếu như số tiền xây dựng văn phòng (sang tháng 1 mới có hóa đơn thêm) lớn hơn số tiền mình đã tổng hợp như trên thì mình phải làm sao a?
Mong cả nhà kíu
 
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

Văn phòng thì là TSCD rồi bạn à.

Khi bàn giao bạn HT này nè Nợ 211/ có 241

rồi thực hiện khấu hao nhé. Ko dùng tk 242 ở đây nha
 
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

làm như bạn mít ướt là đúng rồi đấy bạn

---------- Post added at 09:06 PM ---------- Previous post was at 09:04 PM ----------

Khi xây dựng văn phòng thì ghi Nợ 214/Có 111
Khi HT thì KC sang Nợ 211/Có 214
Khi đó trích khấu hao TSCĐ
 
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

làm như bạn mít ướt là đúng rồi đấy bạn

Khi xây dựng văn phòng thì ghi Nợ 214/Có 111
Khi HT thì KC sang Nợ 211/Có 214
Khi đó trích khấu hao TSCĐ
Nhầm tai hại kìa. TK 241 chứ quăng sang TK 214 là toi đó nhé :D
 
sao mua vật lệu đầu vào lại:
Nơ 241
Nọ 133
Có 111
hả bạn ? bạn không muốn khấu trừ thuế đầu vào à
Còn xây dựng cơ bản tự làm thì khi phát sinh tập hợp bên nợ 241.1 241.2...
khi tài sản hoàn thành thì nợ 211/có 241 thế là xong
 
Ðề: Re: Hạch toán tài khoản 241

sao mua vật lệu đầu vào lại:
Nơ 241
Nọ 133
Có 111
hả bạn ? bạn không muốn khấu trừ thuế đầu vào à
Còn xây dựng cơ bản tự làm thì khi phát sinh tập hợp bên nợ 241.1 241.2...
khi tài sản hoàn thành thì nợ 211/có 241 thế là xong

Có 111 đã sao, số tiền mua mỗi lần dưới 20tr ko được à ?
 
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

Cái này là sửa chữa hoàn thành bàn giao nên theo t thì bạn kết chuyển sang NG TSCĐ Nợ 211/C 241
 
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

Mình vẫn chưa hiểu hết ý bạn

vì khi xây dựng- tiền mua vật liệu, nhân công..... thì bạn cho vô 241 là đúng rôi, nhưng khi nghiệm thu- hoàn thành rồi thì bạn phải kết chuyển qua 211 và tiền hành khấu hao.
các chi phí đó phân bổ như bạn làm.
nếu qua tháng 1/2011 phát sinh thêm chứn từ...( gì đó nhỉ:khonghiu:) thì ban ghi tăng nguyên giá của tscd lên thui
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán tài khoản 241

công ty minh mới thành lập và mua một ô tô( chưa đóng thùng) về công ty minh mua sắt thép tự đóng lấy vậy minh phải tập hợp các chi phí nhu the nao mong các vị tiền bối hướng dẫn chi tiết hộ em với vì em mới học qua sơ cấp Kế toan thôi. cảm ơn nhiều:

---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 10:35 ----------

Các phí của otô:
giá trị nguyên gia: 399,090,909 thuế 39,909,091=439,000,000 đồng
biên lai thu phi trước bạ =2%x439,000,000= 8,780,000
Săt thép làm thùng (về tự đóng lấy)= 60,000,000 (nhập kho song rồi mới xuất ra làm thung)
vậy em làm như thế này có đúng không:
Bút toán 1
Nợ tk 241 399,090,909
Nợ tk 133 39,909,091
Có tk 331 439,000,000
Bút toán 2
Nợ tk 241 8,780,000
Có tk 111 8,780,000
Bút toán 3 ( nhập kho sắt thép)
Nợ Tk 1526(XDCB) 60,000,000
Nợ tk 133(thuế) 6,000,000
có tk 331 66,000,000
Bút toán 4(xuất thép ra làm thùng)
Nợ tk 241 60,000,000
có tk 1526 60,000,000
Khi đóng thùng song em làm phiếu kết chuyển kế toán sang 211
Nợ tk 211 467,870,909
có tk 241 467,870,909
rồi em khai báo TSCĐ và tình khấu hao có phải không các ba????
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top