Các you cho tớ hỏi! Dn tớ bị phạt thuế từ năm 2005 đến nay ngày 19/01 tớ mới nộp khỏan phạt đó, số tiền tương đối cao. khi tớ xác định kqkd tớ vẫn phải kết chuyển từ 811 qua 911, rồi qua 421 nên lỗ rất lớn.
Tớ thắc mắc là trong bảng CĐPS tớ vẫn giữ nguyên số lỗ đó đúng không? còn trong bảng tạm tính thuế TNDN thì tớ loại trừ khỏan 811 ra, và tớ sẽ định khỏan như thế nào cho khỏan loại trừ này ra khi đưa qua 3334 nhỉ:
vì khi loại trừ nó ra Doanh nghiệp tớ không lỗ mà là lời.
Tớ thắc mắc là trong bảng CĐPS tớ vẫn giữ nguyên số lỗ đó đúng không? còn trong bảng tạm tính thuế TNDN thì tớ loại trừ khỏan 811 ra, và tớ sẽ định khỏan như thế nào cho khỏan loại trừ này ra khi đưa qua 3334 nhỉ:
vì khi loại trừ nó ra Doanh nghiệp tớ không lỗ mà là lời.
Sửa lần cuối: