Mình muốn hỏi mọi người:
TH: Hoá đơn mình xuất trong tháng 7 cho khách hàng mà đến tháng 8 họ mới bảo là sai nội dung và trả lại và mình xuất hoá đơn trả họ thì hoá đơn đó kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ntn?
Mong được mọi người giúp đỡ!
Thì kê vào tháng 8 bình thường. Nói chung khi ktra, thuế không soi kỹ khoản đó đâu, chỉ cần mình báo cáo đúng, đủ là được, vì cuối năm mình còn tờ BCSD năm mà.
Sao phải nộp phạt chứ? cái này bạn ý chưa kê khai thuế tháng 7 mà, mới giả dụ nếu khách hàng yêu cầu huỷ ngày 25/08 thì sẽ thế nào? Nếu điều chỉnh giảm trong tháng 8 mà tháng 7 cty bạn đó phải nộp thuế thì mới bị phạt.
Thì kê vào tháng 8 bình thường. Nói chung khi ktra, thuế không soi kỹ khoản đó đâu, chỉ cần mình báo cáo đúng, đủ là được, vì cuối năm mình còn tờ BCSD năm mà.
Mình không hiểu lý do nộp phạt là gì hả bạn? Do khai sai hay là do làm giảm số thuế phải nộp thf chịu phạt 0,05% vậy? Còn BCSDHD thì mình hiểu là kệ nó thui, cuối năm mình quyết sau đúng k cả nhà?
Mình không hiểu lý do nộp phạt là gì hả bạn? Do khai sai hay là do làm giảm số thuế phải nộp thf chịu phạt 0,05% vậy? Còn BCSDHD thì mình hiểu là kệ nó thui, cuối năm mình quyết sau đúng k cả nhà?
ý bạn này nói nếu bạn chủ topic làm điều chỉnh thuế GTGT sẽ phải nộp phạt đó. Nếu dương thuế thì mới phải nộp phạt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình muốn hỏi mọi người:
TH: Hoá đơn mình xuất trong tháng 7 cho khách hàng mà đến tháng 8 họ mới bảo là sai nội dung và trả lại và mình xuất hoá đơn trả họ thì hoá đơn đó kê vào báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ntn?
Mong được mọi người giúp đỡ!
Bạn đã nộp tờ khai thuế và tình hình sử dụng HĐ của tháng 7 rồi hay sao mà lo lắng vậy? Nếu bạn chưa kê khai thì bạn huỷ cái HĐ viết sai ấy đi và trong tình hình sử dụng HĐ của tháng 7 thì cho nó vào chỉ tiêu [13], [14]. Viết cho họ HĐ vào tháng 8. Tháng 8 kê khai tình hình sử dụng HĐ bình thường mà.