Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

bifucohang

New Member
Hội viên mới
E làm thế nào mà ra bảng CĐKT chẳng cân gì cả. Anh chị xem giúp em với nhé. E cảm ơn anh chị nhiều!!!!!!


TK Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có

111 1,626,754,325 436,417,150 467,660,840 1,595,510,635
112 36,118 626,039,292 616,069,150 10,006,260
133 13,838,332 43,603,529 32,346,593 25,095,268
131 0 145,815,387 375,815,387 230,000,000
138 0 0 0 0
142 0 3,500,000 1,750,000 1,750,000
153 0 3,500,000 3,500,000 0
154 0 150,536,058 62,763,860 87,772,198
156 88,136,504 397,746,733 339,190,276 146,692,961
211 20,727,273 31,172,727 0 51,900,000
214 2,072,727 0 6,466,667 8,539,394
242 0 5,445,455 3,267,273 2,178,182
331 48,537,900 438,608,575 422,084,775 32,014,100
3331 0 32,346,593 32,346,593 0
334 0 95,020,000 104,740,000 9,720,000
411 1,800,000,000 1,800,000,000
421 101,118,075 78,979,188 0 180,097,263
511 323,465,944 323,465,944
515 113,905 113,905
635 650,000 650,000
632 273,250,148 273,250,148
6422 128,656,889 128,656,889
911 402,557,037 402,559,037
1,850,610,627 1,850,610,627 3,617,424,610 3,596,697,337 2,109,542,161 2,071,734,100


Anh chi xem giúp em với không biết sai chỗ nào mà tổng số phát sinh chênh lệch nhiều như vậy nữa. Em đang rất gấp cố gắng giúp em với nha. Thanks anh chị nhiều.
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

Nhìn cái bảng nó loạn hết cả mắt bạn ạ. Thứ nhất là số liệu sai, thứ 2 là quên chưa kết chuyển....
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

Nhìn cái bảng nó loạn hết cả mắt bạn ạ. Thứ nhất là số liệu sai, thứ 2 là quên chưa kết chuyển....
đúng rồi đó bạn, bạn kọi lại thử xem sao
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

sax lậy chúa , nhìn vậy biết cái gì cơ chứ ,
bạn làm trên exel hay phần mềm , nếu là exel có thể sai công thức ,
hoặc bị lỗi.
còn làm ở pm tớ chịu vì t làm ở exel thôi hihi
mà ko cân nhiều ko , vài đồng thì bạn điều chỉnh đi.
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

hihi....tại mình không biết up file lên bằng cách nào nên như vậy đó. Cám ơn mọi người mình tìm ra chỗ sai rồi nhưng không hiểu sao số dư ĐK và số PS cân đối mà tồn cuối kỳ( bên Nợ>bên Có) 2.000. Mọi người biết lý do tại sao không chỉ giúp mình với, mình tính hoài cũng vậy àh, mệt thật đó.
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

nếu chênh lệch thì làm bút toán điều chỉnh tăng hoặc giảm đó bạn,chứ bạn mà up lên như vậy ai mà hiểu dc đó bạn cái bút toán này thường làm đó bạn dễ làm và dễ sử lý
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

Bạn nói gì mình không hiểu. Nếu số dư DK và số phát sinh cân đối thì số tồn cuối kỳ cũng phải cân chứ, đằng này bên Nợ>bên Có 2,000. Bạn nói làm bút toán điều chỉnh sao mình chẳng hiểu, bạn nói cụ thể giúp mình được k?????
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

A. Trường hợp đi đảo bút toán: (Có khả năng dẫn đến phát sinh Dư Có lớn hơn dư Nợ "nếu hạch toán chi tiết hoặc giả sử trong tháng không phát sinh chi phí chỉ có bút toán điều chỉnh"

1.- Cuối tháng lập bút toán kết chuyển TK loại 6 (641,642). Số liệu phát sinh đang là Dư có nên khi lập kết chuyển được ghi:

Nợ 641,642/Có 911

2.- Xác định thu nhập trong kỳ

Nợ 911/Có 4212

B. Trường hợp đi bút toán âm:

1.- Cuối tháng lập bút toán kết chuyển TK loại 6 (641,642)

Nợ 911/ Có 641,642/: (số tiền âm)

2.- Xác định thu nhập trong kỳ

Nợ 4212/ Nợ 911: (số tiền âm)

---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:10 ----------

Điều 28. Sửa chữa sổ kế toán
1. Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau:
a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi bổ sung bằng cách lập "chứng từ ghi sổ bổ sung" và ghi thêm số chênh lệch thiếu cho đủ.
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính:
a) Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó trên máy vi tính;

b) Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;

c) Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng máy vi tính được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này.
 
Ðề: Anh, chị DKT giúp em với: Bảng CĐTK chưa cân.

Thanks bạn nhiều, mình tìm ra rồi do mình kết chuyển sang TK911 bi thừa thôi. Thanks bạn. Chúc bạn luôn zze và thành công trong cuộc sống nha!!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top