Xử lý thế nào?

ketoannhaque

Member
Hội viên mới
Các bác cho em hỏi chút ạ?
Hiện nay em đang có vấn đề khó khăn mong các bác giúp em ạ.
Cơ quan em từ đầu năm mua gạo về bán, nhưng lại hạch toán vào phần hàng hoá không chịu thuế, nhưng thực ra thì hàng này chịu thuế suất 5%, trên các từ khai thuế cũng kê khai là hàng hoá không chịu thuế GTGT, nay xem lại thấy thuế lệch và DT của từng loại cũng lệch . Em xin hỏi về thuế GTGT bình thường thì làm mẫu khai bổ sung , nhưng nay 7 tháng lien tục thì cũng vẫn khai bổ sung ạ? Và DT mình sẽ điều chỉnh thế nào hay không cần phải điều chỉnh vì thực chất thì DT cũng không bị sao cả chỉ có điều trên từ khai thì nằm không đúng mục mà thôi? Mong các bác chỉ giáo? ( Xin nói thêm cơ quan em là bưu điện, thực ra không KD gạo nhưng do một số bưu cục huyện không biết nên kinh doanh, em mới nhận nên giờ mới biết).
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Các bác cho em hỏi chút ạ?
Hiện nay em đang có vấn đề khó khăn mong các bác giúp em ạ.
Cơ quan em từ đầu năm mua gạo về bán, nhưng lại hạch toán vào phần hàng hoá không chịu thuế, nhưng thực ra thì hàng này chịu thuế suất 5%, trên các từ khai thuế cũng kê khai là hàng hoá không chịu thuế GTGT, nay xem lại thấy thuế lệch và DT của từng loại cũng lệch . Em xin hỏi về thuế GTGT bình thường thì làm mẫu khai bổ sung , nhưng nay 7 tháng lien tục thì cũng vẫn khai bổ sung ạ? Và DT mình sẽ điều chỉnh thế nào hay không cần phải điều chỉnh vì thực chất thì DT cũng không bị sao cả chỉ có điều trên từ khai thì nằm không đúng mục mà thôi? Mong các bác chỉ giáo? ( Xin nói thêm cơ quan em là bưu điện, thực ra không KD gạo nhưng do một số bưu cục huyện không biết nên kinh doanh, em mới nhận nên giờ mới biết).
Đọc xong ko hiểu bạn muốn nói gì hết,bạn kê khai nhầm dòng ko chịu thuế,thay vì hàng hóa đó chịu thuế đúng ko?Vậy trên hóa đơn bạn có ghi thuế suất gạo 5% ko?bạn có khấu trừ hay nộp thuế 5% đó ko?
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Các bác cho em hỏi chút ạ?
Hiện nay em đang có vấn đề khó khăn mong các bác giúp em ạ.
Cơ quan em từ đầu năm mua gạo về bán, nhưng lại hạch toán vào phần hàng hoá không chịu thuế, nhưng thực ra thì hàng này chịu thuế suất 5%, trên các từ khai thuế cũng kê khai là hàng hoá không chịu thuế GTGT, nay xem lại thấy thuế lệch và DT của từng loại cũng lệch . Em xin hỏi về thuế GTGT bình thường thì làm mẫu khai bổ sung , nhưng nay 7 tháng lien tục thì cũng vẫn khai bổ sung ạ? Và DT mình sẽ điều chỉnh thế nào hay không cần phải điều chỉnh vì thực chất thì DT cũng không bị sao cả chỉ có điều trên từ khai thì nằm không đúng mục mà thôi? Mong các bác chỉ giáo? ( Xin nói thêm cơ quan em là bưu điện, thực ra không KD gạo nhưng do một số bưu cục huyện không biết nên kinh doanh, em mới nhận nên giờ mới biết).

Em sai 10 tháng liên tục hay 1 tháng cũng đều làm được 01/KHBS. Chú ý xem lại, nếu phần thuế không đáng kể và đã qúa thời hạn thì đừng làm điều chỉnh chi cho mất công.
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Em sai 10 tháng liên tục hay 1 tháng cũng đều làm được 01/KHBS. Chú ý xem lại, nếu phần thuế không đáng kể và đã qúa thời hạn thì đừng làm điều chỉnh chi cho mất công.
Vâng em hiểu nhưng mà ý em muốn anh tham khảo thêm cho em là cái DT đấy giờ có cần chỉnh lại trên tờ khai không anh? Thuế thì đ/c được nhưng DT thì sao? Anh cho em ý kiến nhé?
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Vâng em hiểu nhưng mà ý em muốn anh tham khảo thêm cho em là cái DT đấy giờ có cần chỉnh lại trên tờ khai không anh? Thuế thì đ/c được nhưng DT thì sao? Anh cho em ý kiến nhé?

Vì hàng quý vẫn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính thôi. nên để khi quyết toán năm bạn điều chỉnh luôn cũng đuợc.ko sao.còn phần thuế thì làm như đã hướng dẫn đó.
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Vì hàng quý vẫn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính thôi. nên để khi quyết toán năm bạn điều chỉnh luôn cũng đuợc.ko sao.còn phần thuế thì làm như đã hướng dẫn đó.
Cám ơn bạn . Mình vừa thanh tra xong , họ thanh tra không qua chứng từ vì cơ quan mình rất nhiều bưu cục, họ thông qua tờ khai thuế và sổ sách để tính . Xin hỏi nếu vậy khi họ tính theo tờkhai thì có phải mình sai không? Vì nếu mà cộng theo TK thì DT chịu thuế sẽ sai lệch..cơ quan mình vừa bị truy thu 30t tiền thuế của chính mặt hàng đó. Mình thì không quen làm KT nhà nước, nên cũng rất mơ hồ..Mong các bạn chỉ rõ hơn . Nếu DN ngaòi thì mình làm đc.
 
Ðề: Xử lý thế nào?

Vâng em hiểu nhưng mà ý em muốn anh tham khảo thêm cho em là cái DT đấy giờ có cần chỉnh lại trên tờ khai không anh? Thuế thì đ/c được nhưng DT thì sao? Anh cho em ý kiến nhé?

Ý em muốn nói đến trị giá mua vào trước thuế ah? Khi điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ, lúc nào em cũng làm lại cái tờ 01 mà. Cứ xem như ta làm tờ khai thay thế đi, xem như chấp nhận nộp phạt hành chính về thủ tục thuế.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top