Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

da.cri

New Member
Hội viên mới
Mọi người ơi cho e hỏi bây giờ HĐ đầu ra tháng 6 vừa rồi em khai thiếu 1 liên vậy e có thể khai sang tháng 7 khai đc không?Nếu tờ khai thuế thang của tháng 6 vẫn đc khấu trừ ,nhưng tính ra thì thuế TNDN quý lại phải nộp.
Vậy bây giờ e phải làm sao?Điều chỉnh tháng hay cứ giữ vậy,và có bị phạt gì không?Nếu điều chỉnh tháng thì lại điều chỉnh quý phải không?Như vậy thì em lại thành người nộp thuế chậm rồi,lại phạt thì toi đời em rồi
Mọi người có cách nào giúp em với .Em lo quá cơ.
Thanhk mọi người.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Hoá đơn đầu ra thì tháng nào bạn phải kê khai trong tháng đó, bây giờ bạn làm điều chỉnh trong tháng 7 tăng số thuế bán ra + nộp phạt nhé!
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Đúng rồi bạn! Bạn làm 02 loại giấy tờ sau nhé:
1. Bản giải trình bổ sung điều chỉnh- trong Mục Khai Bổ sung
2. Kèm theo bản giải trình, bổ sung khai điều chỉnh Phụ lục 01-3/GTGT560 - Trong mục Thuế GTGT
Tất cả nộp lại cơ quan thuế, Nhớ là kèm hồ sơ thuế tháng vừa rồi đã làm sai, lên nộp lại hồ sơ sai cho cơ quan thuế. Đương nhiên, nếu có phát sinh thuế phải nộp- Kể cả GTGT hay TNDN ( có phát sinh dương) thì bạn nộp phạt.
Vậy nhé, ko còn cách nào đâu bạn.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Em làm vậy là không được, em làm điều chỉnh Tăng số thuế phải nộp vao tháng 7.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Em hỏi vấn đề nữa là.điều chỉnh ngay đồng thời cả khai tháng và khai quý nộp ngay sau?Tạm tính TNDN hay là để gần tới quý sau điều chỉnh?vậy dc không
Và nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn âm thì mình không bị phạt đúng không?
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Em hỏi vấn đề nữa là.điều chỉnh ngay đồng thời cả khai tháng và khai quý nộp ngay sau?Tạm tính TNDN hay là để gần tới quý sau điều chỉnh?vậy dc không
Và nếu sau khi điều chỉnh mà vẫn âm thì mình không bị phạt đúng không?

Trước hết điều chỉnh luôn thuế GTGT phải nộp vào tháng 7, còn thuế TNDN không phải điều chỉnh bây giờ, quý III điều chỉnh cũng được không thì để cuối năm quyết toán điều chỉnh lại cho chính xác.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Đúng rồi bạn! Bạn làm 02 loại giấy tờ sau nhé:
1. Bản giải trình bổ sung điều chỉnh- trong Mục Khai Bổ sung
2. Kèm theo bản giải trình, bổ sung khai điều chỉnh Phụ lục 01-3/GTGT560 - Trong mục Thuế GTGT
Tất cả nộp lại cơ quan thuế, Nhớ là kèm hồ sơ thuế tháng vừa rồi đã làm sai, lên nộp lại hồ sơ sai cho cơ quan thuế. Đương nhiên, nếu có phát sinh thuế phải nộp- Kể cả GTGT hay TNDN ( có phát sinh dương) thì bạn nộp phạt.
Vậy nhé, ko còn cách nào đâu bạn.

Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).

Chỗ màu đỏ đã gọi là kê khai bổ sung thì sao lại kê vào PL 01-1/GTGT chứ? Bạn phải làm mẫu 01/KHBS và làm thêm PL 01-3/GTGT nếu tháng đó cty bạn còn đc khấu trừ.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Bạn chỉ cần làm diều chỉnh thuế GTGT tháng 6 như các bạn hướng dẫn trên. Còn thuế TNDN tạm tính thì không cần quan tâm vì cuối năm khi quyết toán năm thì phần chênh lệc đó đương nhiên sẽ điều chỉnh.:quaylung:
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Vậy cho mình hỏi: Nếu tháng 06/2010 kê khai thiếu đi 1 hoá đơn đầu ra và tháng 07/2010 chỉ khai bổ sung (có thể nộp hoặc không nộp thuế). Thì trên bảng kê 01-1/GTGT của tháng 07/2010 có phải nhập dòng khai cho hoá đơn thiếu này không? Nếu có thì số liệu trên TK tháng 7/2010 sẽ không đúng. Nếu không thì số HĐ đã SD trên BKê 01-1/GTGT sẽ ko khớp với BC26 (bão cáo HĐ hàng tháng).
Chao ban!
Ban lam ban giai trinh, bo sung kem theo phu luc, thi khong can phai ke khai vao to khai thang 7 nhe
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Chỗ màu đỏ đã gọi là kê khai bổ sung thì sao lại kê vào PL 01-1/GTGT chứ? Bạn phải làm mẫu 01/KHBS và làm thêm PL 01-3/GTGT nếu tháng đó cty bạn còn đc khấu trừ.

Nếu như vậy thì BC26 và bảng kê 01-1/GTGT ko khớp, đúng không?
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Nếu như vậy thì BC26 và bảng kê 01-1/GTGT ko khớp, đúng không?

Sao lại không khớp chứ?? Mình làm điều chỉnh thì có liên quan đến PL 01-1/GTGT đâu.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Nếu như vậy thì BC26 và bảng kê 01-1/GTGT ko khớp, đúng không?

Đã làm KKBS rồi thì bảng kê 01-1/GTGT không phải điền nữa, vì thế bảng kê 01-1/GTGT của tháng kê bổ sung ko khớp với BC 26. Nhưng đã kê khai BS thì phải điều chỉnh ở Tk GTGT luôn.
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Mọi người ơi cho e hỏi bây giờ HĐ đầu ra tháng 6 vừa rồi em khai thiếu 1 liên vậy e có thể khai sang tháng 7 khai đc không?Nếu tờ khai thuế thang của tháng 6 vẫn đc khấu trừ ,nhưng tính ra thì thuế TNDN quý lại phải nộp.
Vậy bây giờ e phải làm sao?Điều chỉnh tháng hay cứ giữ vậy,và có bị phạt gì không?Nếu điều chỉnh tháng thì lại điều chỉnh quý phải không?Như vậy thì em lại thành người nộp thuế chậm rồi,lại phạt thì toi đời em rồi
Mọi người có cách nào giúp em với .Em lo quá cơ.
Thanhk mọi người.

Theo minh nghĩ nếu tờ hđ đó là tờ hóa đơn cuối của tháng 6 thì bạn sửa lại vào ngày đầu tháng 7, sau đó đóng dấu lên chỗ sai, còn liên đỏ bạn liên lạc với khách hàng sửa được không?( chỉ áp dụng khi bên mua chưa kê khai hóa đơn này( đầu vào T6 của KH) và đây là hóa đơn cuối T6 của Cty mình)_ như thế có được ko nhỉ?
 
Ðề: Thuế GTGT tháng này nhưng để tháng sau khai

Bạn nên làm luôn Bảng điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, gửi cơ quan thuế. Nếu không phát sinh số thuế phải nộp,nghĩa là cty bạn khi kê khai số thuế chưa kê khai đó, vẫn còn được khấu trừ, thì bên bạn sẽ ko phải nộp phạt.
Thân!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top