số tồn kho hàng hóa chênh lệch

phamngan

Member
Hội viên mới
Chào các anh chị!
Em có thắc mắc này chưa biết xử lý thế nào mong mọi người giúp đỡ em với.
Năm nay em nhận làm báo cáo cho công ty TNHH, khi cân đối hết rồi nhìn lại mới té ngửa là số tồn kho hàng hóa của bảng cân đối kế toán và bẳng cân đối tài khoản khác hẳn nhau. Mà tài là chúng lại cân nhau mới lạ.
Năm nay em làm nhưng chưa biết hướng giải quyết thế nào???
Nếu muốn điều chỉnh thì phải làm các bước thế nào ạ?
Mong hồi âm sớm của các anh chị.
 
Ðề: số tồn kho hàng hóa chênh lệch

Chào các anh chị!
Em có thắc mắc này chưa biết xử lý thế nào mong mọi người giúp đỡ em với.
Năm nay em nhận làm báo cáo cho công ty TNHH, khi cân đối hết rồi nhìn lại mới té ngửa là số tồn kho hàng hóa của bảng cân đối kế toán và bẳng cân đối tài khoản khác hẳn nhau. Mà tài là chúng lại cân nhau mới lạ.
Năm nay em làm nhưng chưa biết hướng giải quyết thế nào???
Nếu muốn điều chỉnh thì phải làm các bước thế nào ạ?
Mong hồi âm sớm của các anh chị.
Em kiểm tra lại đi vì trên bảng cân đối tài khoản thì cụ thể của từng tài khoản còn bảng CDKT thì chỉ tiêu hàng tồn kho có thể kế toán trước đã cộng cả tồn kho công cụ dụng cụ trong đó , nếu vậy chỉ cần điều chỉnh số đầu kỳ trên bảng CDKT và giải thích trong phần thuyết minh báo cáo tài chính thôi.Bảng cân đối các tài khoản không cân thì bảng CĐKT cân làm sao được chứ.
 
Ðề: số tồn kho hàng hóa chênh lệch

Em cám ơn anh chị. Em đã tìm ra đó là chi phí dở dang chứng từ về trước còn hàng vẫn chưa về. Khi đã tìm ra được thì em lại vướng mắc mong các anh chị trả lời giúp em với. Chẳng là BCTC năm 2007 khi kế toán trước vào các sổ sách thì nhầm số lượng hàng bán. Em ví dụ: số lượng hàng bán là 470 chiếc khi vào số liệu đã ghi nhầm là 370 chiếc. Do đó giá vốn sẽ ko đúng. Nhưng trong HĐ vẫn ghi đầy đủ là 470 chiếc và thu tiền vẫn đủ. Trước đây khi đi thực tập em có nghe chị hướng dẫn nói nếu phát hiện sai sót năm trước thì sẽ giải trình trong thuyết minh BCTC. Bây giờ em mới va phải nên chưa biết cụ thể thế nào? Mong các anh chị hướng dẫn giúp em với.
 
Ðề: số tồn kho hàng hóa chênh lệch

Em cám ơn anh chị. Em đã tìm ra đó là chi phí dở dang chứng từ về trước còn hàng vẫn chưa về. Khi đã tìm ra được thì em lại vướng mắc mong các anh chị trả lời giúp em với. Chẳng là BCTC năm 2007 khi kế toán trước vào các sổ sách thì nhầm số lượng hàng bán. Em ví dụ: số lượng hàng bán là 470 chiếc khi vào số liệu đã ghi nhầm là 370 chiếc. Do đó giá vốn sẽ ko đúng. Nhưng trong HĐ vẫn ghi đầy đủ là 470 chiếc và thu tiền vẫn đủ. Trước đây khi đi thực tập em có nghe chị hướng dẫn nói nếu phát hiện sai sót năm trước thì sẽ giải trình trong thuyết minh BCTC. Bây giờ em mới va phải nên chưa biết cụ thể thế nào? Mong các anh chị hướng dẫn giúp em với.

Như vậy giá vốn hàng bán của năm trước là thiếu phải không?
Và do đó số dư 156 sẽ là: số tiền > SL x đơn giá.
Thay vì điều chỉnh lại BCTC 2007 thì bạn làm cho đơn giá đầu năm sai luôn.
VD SD156 là 2.000.000 mà SL là 100 cái, đơn giá 10.000đ (bị hụt 100 cái đã xuất mà nhầm số tiền).
Vậy bạn sửa lại số đầu năm 156: ST: 2tr, SL 100 cái, đơn giá 20.000đ.
Rồi sau này cứ theo giá đó mà xuất giá vốn.

Đó là cách làm lụi, nếu số tiền là nhỏ.
Dù sao thì tiền thuế 2007 cũng đã nộp rồi. Đòi lại của Nhà nước hơi khó.

---

Nếu số tiền lớn mà bạn muốn điều chỉnh để tính hết nó vào 2008 thì bạn phải lập bút toán điều chỉnh và thuyết minh.
 
Ðề: số tồn kho hàng hóa chênh lệch

Như vậy giá vốn hàng bán của năm trước là thiếu phải không?
Và do đó số dư 156 sẽ là: số tiền > SL x đơn giá.
Thay vì điều chỉnh lại BCTC 2007 thì bạn làm cho đơn giá đầu năm sai luôn.
VD SD156 là 2.000.000 mà SL là 100 cái, đơn giá 10.000đ (bị hụt 100 cái đã xuất mà nhầm số tiền).
Vậy bạn sửa lại số đầu năm 156: ST: 2tr, SL 100 cái, đơn giá 20.000đ.
Rồi sau này cứ theo giá đó mà xuất giá vốn.

Đó là cách làm lụi, nếu số tiền là nhỏ.
Dù sao thì tiền thuế 2007 cũng đã nộp rồi. Đòi lại của Nhà nước hơi khó.

---

Nếu số tiền lớn mà bạn muốn điều chỉnh để tính hết nó vào 2008 thì bạn phải lập bút toán điều chỉnh và thuyết minh.

Bác lụi thế thì chỉ giải quyết đựơc cái giá vốn năm 2008 còn số lượng và lợi nhuận thì hỏng bét.
Theo em thì cứ để nguyên không cần chỉnh sửa lằng nhằng làm gì
Đầu năm 2008 làm cái bút toán xuất thêm 100 cái nữa bù vào số lượng nhầm trên sổ (tạm coi như hàng đã giữ hộ của năm trước, năm nay xuất trả khách hàng) ==> chỉ kết chuyển giá vốn, không kê khai doanh thu
(chơi dao có ngày đứt tay )
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top