Cty mình mới ký hợp đồng thi công 1 công trình xây dựng cho chủ đầu tư (CĐT) A trong tháng 11/2013.Trong tháng đó CĐT A cho Cty mình tạm ứng 7.000.000.000đ( tức là người mua trả tiền trước).theo hạch toán sẽ là Nợ 111/112;Có 1312. Nhưng qua tháng 12 và đến hết năm 2013 vẫn chưa có khối lượng thanh toán, nên chưa ghi nhận doanh thu được. Vậy khi đó mình sẽ hạch toán như thế nào? (Theo mình nhớ TK 131(gồm 1311 và 1312) thì số dư nằm bên Nợ). A E giúp mình với,