M.n giúp e với ạ.

Trần Thanh Dân

Member
Hội viên mới
Hiện tại e đang học nguyên lí kế toán và có một số thắc mắc mong mọi người giải đáp giúp e:
1.TK 131:60.000.000(dư nợ)
Chi tiết Khách hàng E:80.000.000(dư nợ), Khách hàng D:20.000.000(dư có)
TK 331: 70.000.000(dư có)
Chi tiết: Người bán X: 80.000.000(dư có), người bán Y: 10.000.000(dư nợ)
Như thế thì em phải ghi lên bảng cân đối kế toán như thế nào và gi lên bảng cân đối tài khoản như thế nào ạ.
2.
TK 331: 70.000.000(dư có)
Chi tiết: Người bán X: 80.000.000(dư có), người bán Y: 10.000.000(dư nợ)
Nghiệp vụ: Mua 400kg vật liệu của người bán Y, nhập kho đủ đơn giá chưa thuế 150.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chuyển khoản thanh toán toàn bộ số tiền hàng còn nợ cho người bán Y. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 300.000đ.
Với bài này e phải định khoản như thế nào ạ.
3.TK 131:60.000.000(dư nợ)
Chi tiết Khách hàng E:80.000.000(dư nợ), Khách hàng D:20.000.000(dư có)
Xuất bán 700 sản phẩm A cho khách hàng D với giá bán chưa thuế 140.000.000đ, thuế GTGT 10%, khách hàng D đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng số tiền còn nợ. Chi phí vận chuyển hàng bán cho khách hàng D được chi bằng tiền mặt 1.100.000đ(đã có thuế GTGT 10%)
Em phải định khoản như thế nào ạ.
4. Khi lập bảng cân đối kế toán cuối kì thì có bắt buộc kết chuyển thuế GTGT ko ạ, có thì kết chuyển như thế nào ạ.
 
1.
Trên Bảng Cân đối kế toán em điền
Mã 131: 80tr, Mã 132: 10tr, Mã 312: 80tr, mã 313: 10tr
2.
a. Nợ 1521: 60tr
Nợ 1331: 6tr
Có 331Y: 66tr
b. Nợ 331Y: 56tr
Có 112: 56tr
c. Nợ 1522: 300K
Có 111: 300K
3.
a. Nợ 131D: 107,8tr
Có 511: 98tr
Có 1331:9,8tr
b. Nợ 112: 127,8tr
Có 131D: 127,8tr
c. Nợ 641: 1tr
Nợ 1331: 0,1tr
Có 111: 1.1tr
4. Lập bảng cân đối cuối kỳ em phải làm bút toán kết chuyển
Nợ 3331:
Có 1331:
( Số tiền trên TK 1331)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top