Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

bipham207

New Member
Hội viên mới
Chào các anh chị !
Em đang gặp chút rắc rối về việc kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính, anh chị có thể cho em chút lời khuyên ? Vì em làm sai phần Doanh Thu(kê khai thấp hơn thực tế). Việc làm như vậy có cần làm văn bản giải trình và nộp lại ko ???

:k5931592: G.morning . Thân nhờ mọi người !!! :k5931592:
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

ko, chỉ cần nộp lại tờ khai bổ sung thui ko cần giải trình
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

Chào các anh chị !
Em đang gặp chút rắc rối về việc kê khai sai tờ khai thuế TNDN tạm tính, anh chị có thể cho em chút lời khuyên ? Vì em làm sai phần Doanh Thu(kê khai thấp hơn thực tế). Việc làm như vậy có cần làm văn bản giải trình và nộp lại ko ???

:k5931592: G.morning . Thân nhờ mọi người !!! :k5931592:

Chỉ là tạm tính thôi, không sao đâu, khi nào quyết toán năm làm chính xác là ok. Hoặc bạn thích làm lại cũng được nhưng hơi mất công: làm công văn giải trình+ tờ khai thuế TNDN tạm tính đúng
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

Làm tờ khai bổ sung, trong bảng KHBS có ô "nội dung giải thích..." nên ko cần làm giải trình gì đâu bạn.
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

phải làm lại em nhé, vì tạm tính ở đây chỉ được phép sai chi phí ko nhiều đây là em sai doanh thu, nếu thuế kiểm tra họ sẽ nói e dấu doanh thu, cú làm lại bổ sung đơn giản mà
Chỉ là tạm tính thôi, không sao đâu, khi nào quyết toán năm làm chính xác là ok. Hoặc bạn thích làm lại cũng được nhưng hơi mất công: làm công văn giải trình+ tờ khai thuế TNDN tạm tính đúng
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

Đã gợi là TNDN tạm tính mà đã tạm tính thì không bao giờ là đúng ban àh, tạm tính này để áp dụng với đơn vị làm báo cáo TC quý, chứ mình đã làm báo cáo niên độ 1 năm tài chính thì tạm tính để biết thôi, trong kế toán ko có tạm tính mà phải đúng đến từng đồng một nên dù bạn tạm đính đến đâu cũng vẫn là sai nên nộp tạm tính rồi không phải nghĩ họ bắt bẻ cái đấy đâu. tiết lộ với bạn là tính tính tạm tính như sau DT theo đầu ra rồi nhưng chi phí tớ bốc thuốc đông y cổ truyền miễn sao DT - CP không lớn hơn 1 đồng để không phải nộp Thuế TNDN quý đó mấy năm rồi có ông nào hỏi đâu, tạm tính thì ko chính xác được
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

bạn phải làm lại,tại thường doanh thu phải chính xác còn chi phí thì không chính xác cũng không sao.làm tờ khai bổ sung rồi nộp lại nhé.
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

mình cũng nghĩ là tạm tính thì có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn chứ làm sao chính xác đc
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

mấy hôm trước có 1 topic hỏi vè việc làm sai tờ khai này vì họ khai chi phí khống thuế ghi ngờ gọi nên giải trình
nên với lương tâm nghề thấy sai thì sửa đừng ỷ lại quá như thế, nếu dể cái gì quá lộ liễu thì ko hay đâu
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

thuế TNDN tạm tính chỉ là tạm chứ chưa chắc chắn
+ việc khai báo thuế TNDN tạm tính chỉ mang tính tạm thời không nhất thiết phải chính xác một lời khuyên tốt hơn hết là bạn cộng doanh thu 3 tháng đầu năm từ 01/1/2013 => 31/03/2013 lại sau đó kê phần chi phí cao lên một chút là được để ko phải đóng thuế TNDN nhé bạn vì thuế TNDN cái quan trọng là QUYẾT TOÁN THUẾ cuối năm mà thôi do đó thường để cuối năm cân đối một lần chót, còn tạm tính chỉ là tạm thời ko nhất thiết phải đúng, giả sử quý 1 này bạn lãi đậm 100 triệu nhưng các quý sau bạn lỗ nặng nếu tính lũy kế cả năm bạn lỗ 50 triệu chẳng hạn vậy tại quý 1 bạn làm lãi 100 triệu x 25% thuế TNDN số tiền khá lớn trong khi quyết toán năm bạn lỗ ko phải đóng một xu thuế nào cả => thuế TNDN tạm tính chỉ là tạm thời ko cần chính xác đâu bạn
Giả sử quý 1 lãi 10 triệu nợp thuế 2.5 triệu cuối năm làm quyết toán lãi 20 triệu vậy cả năm thuế phải nộp 5 triệu quý 1 đã đóng 2.5 triệu vậy cuối năm bạn chỉ cần nộp thêm 2.5 triệu là đủ
Nên nhơ số dư cuối kỳ 4212 chính là kết quả lũy kế từ đầu năm đến cuối năm đó là số liệu cuối cùng tinhs thếu TNDN đó bạn nó khớp KQKD năm luôn đó bạn
Nếu có phát sinh thuế thì hạn chót nộp 31/3 nộp quyết toán + thuế luôn chứ ko có chuyện điều chỉnh gì cả nha bạn,
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

Cám ơn tất cả mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ mình nhé :)
 
Ðề: Hỏi về : Sai thuế TNDN tạm tính, văn bản giải trình ??? @@!

Có bạn đã nói với mình là bạn ấy bị bà quản lý thuế gọi lên vì kê khai doanh thu quý ít hơn so với thực tế nên bà ấy đòi phạt này kia. Nhưng sau đó phải cho bà ấy tiền và nộp lại tờ bổ sung khác. Chính vì vậy để quản lý khỏi bắt bẻ gì phát hiện sai thì sửa lại cho đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top