Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

maithiep

Member
Hội viên mới
Chào cả nhà.mình mới làm thuế lần đầu tiên nên mình kg biết mong các bác chỉ dùm:
cty mình có mấy hóa đơn bán hàng thông thường kg biết khi làm tờ khai thuế GTGT thì mình có đưa vào trong tờ khai thuế GTGT kg các bạn nhỉ?và nếu có đưa vào thì có phải là đưa vào tờ khai bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào và vào cột "hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD kg chịu thuế GTGT" phải kg các bạn?
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Hóa đơn bán hàng thông thường khi không cần phải nộp cho thuế nhé.Bạn làm mẫu 05/GTGT .Dùng nội bộ.Những hàng hóa dịch vụ kê trong hóa đơn này được tính vào chi phí hợp lý.Mẫu 05/GTGT ở đây
thân chào

Vậy em không làm cái mẫu 05/GTGT này có được không bác?
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Hóa đơn bán hàng thông thường ko cần kê khai vào tờ khai thuế GTGT đâu bạn ạ.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Vậy em không làm cái mẫu 05/GTGT này có được không bác?


Ko làm cũng ko vấn đề gì chỉ hơi khó khăn trong tra cứu thôi.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Vậy mấy cái hóa đơn bán ấn chỉ của đại gia thuế được gọi là gì? và kê vô đâu vậy bạn?
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Hóa đơn bán hàng thông thường khi không cần phải nộp cho thuế nhé.Bạn làm mẫu 05/GTGT .Dùng nội bộ.Những hàng hóa dịch vụ kê trong hóa đơn này được tính vào chi phí hợp lý.Mẫu 05/GTGT ở đây
thân chào

Vậy là mình chỉ lưu lại tới khi nào tính thuế TNDN mình mới đưa ra làm thôi đúng kg bạn? còn làm mẫu 05/GTGT chỉ là thuế vãng lai ngoại tỉnh thôi mà bạn, mình có cần làm vào đó để lưu kg? nếu mình kg làm thì có được kg?
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

bạn vẫn phải kê vào mẫu 05/GTGT.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Chào cả nhà.mình mới làm thuế lần đầu tiên nên mình kg biết mong các bác chỉ dùm:
cty mình có mấy hóa đơn bán hàng thông thường kg biết khi làm tờ khai thuế GTGT thì mình có đưa vào trong tờ khai thuế GTGT kg các bạn nhỉ?và nếu có đưa vào thì có phải là đưa vào tờ khai bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào và vào cột "hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD kg chịu thuế GTGT" phải kg các bạn?

Đề tài này của bạn đã được tranh luận rất nhiều rồi. Người nói là có cần kê khai vào PL 01-2 GTGT, người nói không cần nhưng vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Còn cá nhân mình thì mình vẫn đưa vào vì mình hỏi cô quản lý thuế cô ấy nói vẫn cho vào bình thường
Còn bạn đang hiểu lầm việc đưa vào và đưa vào cột hàng hóa dùng riêng cho SXKD hok chịu thúe GTGT
Việc đưa vào:
Cột 1:SXKD chịu thuế GTGT
Cột 2: SXKD không chịu GTGT
Cột 3: Dùng chung cho cả chịu và k chịu thuế GTGT
là tùy thuộc vào đầu ra hóa đơn bạn xuất ra là loại chịu thuế hay không chịu thuế.
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại chịu thuế thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 1
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn có cả hóa đơn chịu vat và hóa đơn không chịu vat, hoạc vat 0% thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 3
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại k chịu VAT( vd: hóa đơn thiết kế web , phần mềm) thì đầo vào ở PL01-2 GTG bạn để ở cột 2
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Đề tài này của bạn đã được tranh luận rất nhiều rồi. Người nói là có cần kê khai vào PL 01-2 GTGT, người nói không cần nhưng vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Còn cá nhân mình thì mình vẫn đưa vào vì mình hỏi cô quản lý thuế cô ấy nói vẫn cho vào bình thường

Chẳng lẽ thuế nói cái gì cũng làm theo y chang vậy sao em?

CV 3267 đã nói về vấn đề rõ rồi nhé

2.2. Kê khai trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, mẫu số 01-2/GTGT được sửa lại để việc kê khai rõ hơn (mẫu số 01-2/GTGT đã chỉnh sửa đính kèm):
* Các hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào được kê khai theo 4 nhóm:
- Nhóm 1: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT;
- Nhóm 2: Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT;
- Nhóm 3: Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT;
- Nhóm 4: Hàng hoá, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư hình thành TSCĐ.
Hoá đơn kê khai tại Bảng kê này là hoá đơn GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào.

Còn bạn đang hiểu lầm việc đưa vào và đưa vào cột hàng hóa dùng riêng cho SXKD hok chịu thúe GTGT
Việc đưa vào:
Cột 1:SXKD chịu thuế GTGT
Cột 2: SXKD không chịu GTGT
Cột 3: Dùng chung cho cả chịu và k chịu thuế GTGT
là tùy thuộc vào đầu ra hóa đơn bạn xuất ra là loại chịu thuế hay không chịu thuế.
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại chịu thuế thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 1
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn có cả hóa đơn chịu vat và hóa đơn không chịu vat, hoạc vat 0% thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 3
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại k chịu VAT( vd: hóa đơn thiết kế web , phần mềm) thì đầo vào ở PL01-2 GTG bạn để ở cột 2

Kê khai vào bảng kê mua vào không có liên quan gì đến xuất hoá đơn đầu ra cả. Chỉ quan tâm đến vấn đề hoá đơn đầu vào đó phục vụ hoạt động SXKD chịu thuế hay không chịu thuế GTGT mà thôi.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Đề tài này của bạn đã được tranh luận rất nhiều rồi. Người nói là có cần kê khai vào PL 01-2 GTGT, người nói không cần nhưng vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Còn cá nhân mình thì mình vẫn đưa vào vì mình hỏi cô quản lý thuế cô ấy nói vẫn cho vào bình thường
Còn bạn đang hiểu lầm việc đưa vào và đưa vào cột hàng hóa dùng riêng cho SXKD hok chịu thúe GTGT
Việc đưa vào:
Cột 1:SXKD chịu thuế GTGT
Cột 2: SXKD không chịu GTGT
Cột 3: Dùng chung cho cả chịu và k chịu thuế GTGT
là tùy thuộc vào đầu ra hóa đơn bạn xuất ra là loại chịu thuế hay không chịu thuế.
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại chịu thuế thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 1
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn có cả hóa đơn chịu vat và hóa đơn không chịu vat, hoạc vat 0% thì đầu vào ở PL01-2GTGT bạn để ở cột 3
- Trong tháng bạn xuất hóa đơn loại k chịu VAT( vd: hóa đơn thiết kế web , phần mềm) thì đầo vào ở PL01-2 GTG bạn để ở cột 2

A Bảo Đức nói đúng rối đó bạn.vấn đế đang bàn ở đây là hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn đầu vào mà có liên quan gì đến hóa đơn đầu ra đâu mà phải làm giống như bạn
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Vậy mấy cái hóa đơn bán ấn chỉ của đại gia thuế được gọi là gì? và kê vô đâu vậy bạn?

Thì là HĐ Đặc thù của phòng thuế, kê vào mẫu số :05/GTGT luôn nhé.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Chào cả nhà.mình mới làm thuế lần đầu tiên nên mình kg biết mong các bác chỉ dùm:
cty mình có mấy hóa đơn bán hàng thông thường kg biết khi làm tờ khai thuế GTGT thì mình có đưa vào trong tờ khai thuế GTGT kg các bạn nhỉ?và nếu có đưa vào thì có phải là đưa vào tờ khai bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào và vào cột "hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD kg chịu thuế GTGT" phải kg các bạn?
Lytran muốn nói thêm với bạn thế này nhé: Bạn phải bân biệt được đâu là
--> HHDV dùng riêng cho HDSXKD chịu thuế GTGT
--> HHDV dùng riêng cho HDSXKD không chịu thuế GTGT
--> HHDV dùng chung cho HDSXKD không chịu thuế GTGT và HDSXKD chịu thuế GTGT.
VD: Mua Xăng về sử dụng cho DV cho thuê xe du lịch-->đó là HHDV dùng cho HDSXKD chịu thuế GTGT, vì cho thuê xe du lịch thì bạn sẽ phải xuất HD đầu ra cho bên thuê đúng ko.
Mua Xăng về để sử dụng cho xe của ông giám đốc cty-->đó là HHDV dùng riêng cho HDSXKD ko chịu thuế GTGT, vì chi phí này bạn sẽ hạch toán vào CPQL và ko hề xuất HD đầu ra.
Mua Xăng về dùng chung cho cả 2 hoạt động trên-->đó là HHDV dùng chung cho HDSXKD chịu thuế GTGT và ko chịu thuế GTGT.
Túm lại: đầu vào dùng cho hoạt động nào thì bạn hạch toán cho hoạt động đó, HD thông thường, hay thuế suất 0%, 5%, 10% thì cũng mặc kệ nó, ko hề liên quan.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Giả sử mình có đầu vào là một cái máy tính trị giá 1.000.000 và hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thông thường
Sau đó mình bán ra cho khách hàng với giá có 1.050.000
Khách hàng yêu cầu hóa đơn VAT
Mặt hàng máy tính chịu thuế VAT 10%
Vậy mình phải viết thế nào để không bị lỗ vốn
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

thì bạn phải xuất hđ VAT cho k/hàng chứ sao nữa, tại vì cty bạn nhập vào ko VAT đành chịu thôi, bạn phải đóng thuế rồi, ko còn cách nào đâu
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

thì bạn phải xuất hđ VAT cho k/hàng chứ sao nữa, tại vì cty bạn nhập vào ko VAT đành chịu thôi, bạn phải đóng thuế rồi, ko còn cách nào đâu
Phải có cách chứ, vì như vậy là bất công cho cả 2 doanh nghiệp. Thằng bán cho mình nó mua từ công ty khác nữa có đầu vào VAT mà không được tính.
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

thì lần sau bạn cố gắng mua hàng ở cty có VAT sẽ có lợi cho cty bạn hơn, cty mình cũng mua nhiều mặt hàng ko có VAT mà xuất ra cho khách có VAT đó, chấp nhận thôi, ko có cách nào đâu
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Công ty có VAT nó lại hết mặt hàng đó.
Bạn không có cách chưa chắc người khác đã không có
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

Giả sử mình có đầu vào là một cái máy tính trị giá 1.000.000 và hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thông thường
Sau đó mình bán ra cho khách hàng với giá có 1.050.000
Khách hàng yêu cầu hóa đơn VAT
Mặt hàng máy tính chịu thuế VAT 10%
Vậy mình phải viết thế nào để không bị lỗ vốn

Cho dù có chia ngược lại (1.050.000/1.1) thì bạn cũng lỗ. Vừa nộp thuế GTGT, vừa bán hàng dưới giá vốn (1.000.000). Đối với trường hợp này chỉ có:

1. Mua hàng ở nơi nào có sử dụng hóa đơn VAT
2. Bán giá cao hơn nữa (ít nhất giá chưa thuế phải hơn 1.000.000)
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

vì vậy cty bạn mới bị thiệt thòi, nếu có cách thì đã có cách lâu rồi, mình mua hàng hóa ko có thuế thì phải chịu mất thuế khi xuất cho k/hàng, đó là quy luật tự nhiên mà,đâu có ai muốn đâu
 
Ðề: Hóa đơn bán hàng thông thường có đưa vào tờ khai thuế GTGT kg?

vì vậy cty bạn mới bị thiệt thòi, nếu có cách thì đã có cách lâu rồi, mình mua hàng hóa ko có thuế thì phải chịu mất thuế khi xuất cho k/hàng, đó là quy luật tự nhiên mà,đâu có ai muốn đâu
Bạn có biết cách tính thuế cho các đơn vị sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường là như thế nào không?
Họ bảo trong hóa đơn của họ có chịu thuế rồi. Mặt khác khi họ nhập từ đơn vị khác thì hóa đơn đầu vào VAT họ cũng có.
Như vậy trong trường hợp này mặt hàng đó bị đánh thuế ít nhất 3 lần
Vậy có phải rất bất công không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top