Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

hoaibac247

New Member
Hội viên mới
Các anh chị ơi giúp em với tình hình là thế này:
Ngày 17/1 hàng về rồi nhưng hóa đơn chưa về.
Ngày 19/1 khách hàng mình mua hàng và yêu cầu xuất hóa đơn dẫn đến hàng tồn kho bị âm hàng (-1).
Ngày 1/2 thì hóa đơn mới về và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 1/2.

Vậy trường hợp này em phải làm sao? anh chị nào am hiểu giúp em với, cơ quan thuế có chấp nhận trường hợp này không?
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Bạn đang thắc mắc kho hàng bị âm phải không? Thế này bạn nhé ,ngày 17/1 hàng về bạn nhập kho bình thường Nợ 156/Co331 không có thuế nhé.Đến ngày 1/2 hóa đơn về bạn làm phiếu kế toán khai thuế nhé Nợ TK 133/Có TK331 (tiền thuế nhé )
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Bạn đang thắc mắc kho hàng bị âm phải không? Thế này bạn nhé ,ngày 17/1 hàng về bạn nhập kho bình thường Nợ 156/Co331 không có thuế nhé.Đến ngày 1/2 hóa đơn về bạn làm phiếu kế toán khai thuế nhé Nợ TK 133/Có TK331 (tiền thuế nhé )

Hàng về căn cứ vào Phiếu xuất kho của khách hàng, lập phiếu nhập kho đồng thời định khoản như bạn này
Thông thường nếu trong 1 tháng thì ko sao
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Trong 1 tháng thì đơn giản hơn ,bạn không cần làm phiếu kế toán nữa mà chỉ để ngày hạch toán là ngày 17/1,còn trong phần hạch toán thuế bạn để ngày 1/2 (trong trường hợp làm phần mềm nhé ).Như vậy kho hàng của bạn không âm mà thuế bạn khai vẫn đúng kỳ .
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

ôi thế thì không đc rồi
Bạn có phiếu xuất kho bên bán, phiếu nhập kho bên mình tại thơi điểm đó chư
Bạn hạch toán theo giá tạm tính đi
Nợ 1561
Có 3331
rồi có biên bản công nợ giữa 2 đv nữa
khi có hđ thì bạn điều chỉnh
hàng mà âm kho thì k ổn đâu
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Vì không muốn hàng âm nên mình mới để phiếu nhập kho ngày 17/1 mà .Hóa đơn về mình mới hạch toán thuế mà .
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Công ty mình cũng thường xuyên có hàng về trước , hóa đơn về sau. Thường là mấy lần nhập hàng thì bên bán mới xuất cho bên mình một hóa đơn. Trước đây mình cũng định khoản như các bạn nhưng sau thấy làm như vậy khó theo dõi hàng đã có hóa đơn hay chưa có hóa đơn nên bây giờ minh làm thế này:
Khi hàng về: Nợ 156/ Có 335
Khi hóa đơn về: Nợ 335/ Nợ 133/ Có 331
Mình làm như vậy có được ko mọi người?
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Công ty mình cũng thường xuyên có hàng về trước , hóa đơn về sau. Thường là mấy lần nhập hàng thì bên bán mới xuất cho bên mình một hóa đơn. Trước đây mình cũng định khoản như các bạn nhưng sau thấy làm như vậy khó theo dõi hàng đã có hóa đơn hay chưa có hóa đơn nên bây giờ minh làm thế này:
Khi hàng về: Nợ 156/ Có 335
Khi hóa đơn về: Nợ 335/ Nợ 133/ Có 331
Mình làm như vậy có được ko mọi người?

Bạn thay 335 thành 331 nhé,
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Các anh chị ơi giúp em với tình hình là thế này:
Ngày 17/1 hàng về rồi nhưng hóa đơn chưa về.
Ngày 19/1 khách hàng mình mua hàng và yêu cầu xuất hóa đơn dẫn đến hàng tồn kho bị âm hàng (-1).
Ngày 1/2 thì hóa đơn mới về và ngày trên hóa đơn cũng là ngày 1/2.

Vậy trường hợp này em phải làm sao? anh chị nào am hiểu giúp em với, cơ quan thuế có chấp nhận trường hợp này không?
Hi. trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về kế toán lưu phiếu nhập kho vào hồ sơ." hàng về chưa có hóa đơn" nếu trong tháng có hóa đơn về thì ghi sổ bình thường như trường hợp hàng hóa và hóa đơn cùng về. nếu cuối tháng mà hóa đơn chưa về thì kế toán tiến hành ghi sổ theo giá tạm tính:
Nợ 156:
Nợ 133:
có 331
sang tháng sau khi hóa đơn về sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế bằng 1 trong 2 cách sau:
cách 1: Xóa giá tạm tính bằng bút toán âm rồi ghi giá thực tế bằng bút toán thường.
Cách 2: Ghi số chênh lệch giữa giá tạm tính với giá thực tế bằng bút toán âm (nếu giá tạm tính lớn hơn giá thực tế) hoặc bằng bút toán thường ( nếu giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế)
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

nếu ghi theo giá tạm tính thì không phản ánh tài khoản 133 vào chứ. Mình chỉ ghi bút toán nợ 156/ có 331: giá tạm tính. Bao giờ có hóa đơn thì bút toán thuế sẽ căn cứ vào hóa đơn để ghi nợ 133/ có 331 và điều chỉnh lại số chênh lệch giá nếu có
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Công ty mình cũng thường xuyên có hàng về trước , hóa đơn về sau. Thường là mấy lần nhập hàng thì bên bán mới xuất cho bên mình một hóa đơn. Trước đây mình cũng định khoản như các bạn nhưng sau thấy làm như vậy khó theo dõi hàng đã có hóa đơn hay chưa có hóa đơn nên bây giờ minh làm thế này:
Khi hàng về: Nợ 156/ Có 335
Khi hóa đơn về: Nợ 335/ Nợ 133/ Có 331
Mình làm như vậy có được ko mọi người?

Bạn làm vậy ok rồi, đúng là đk vào tk 331 rất khó theo dõi hóa đơn đã về chưa, mình cũng hay làm theo cách này, quyết toán thuế nhiều rồi, k thấy vấn đề gì cả.
Ngoài ra tk 335 cũng dùng để tạm tính chi phí rất hay nhé.
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

" nếu ghi theo giá tạm tính thì không phản ánh tài khoản 133 vào chứ. Mình chỉ ghi bút toán nợ 156/ có 331: giá tạm tính. Bao giờ có hóa đơn thì bút toán thuế sẽ căn cứ vào hóa đơn để ghi nợ 133/ có 331 và điều chỉnh lại số chênh lệch giá nếu có "
Chuẩn đấy.
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

hĩ. Bên em cũng có mấy trường hợp như vậy. Có 2 lô về từ tháng 11 và tháng 12 ( em đã xuất hóa đơn đầu ra của 2 lô hàng này rồi, vì người mua hàng yêu cầu mà). Nhưng tới đầu tháng 3 này mới nhận được hóa đơn của bên bán. E đang lo không biết cơ quan thuế có chấp nhận không. Mong mọi người giải đáp giúp cho với. em đang lo quá. huhu ( bên em là cty xây lắp)
:sohappy:
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Nhưng hum trước mình có hỏi phòng tuyên truyền cục thuế, họ nói là hàng về tháng nào thì hóa đơn phải là tháng đó, nếu hóa đơn ko kịp thời thì sẽ bị phạt....???
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Hi. trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về kế toán lưu phiếu nhập kho vào hồ sơ." hàng về chưa có hóa đơn" nếu trong tháng có hóa đơn về thì ghi sổ bình thường như trường hợp hàng hóa và hóa đơn cùng về. nếu cuối tháng mà hóa đơn chưa về thì kế toán tiến hành ghi sổ theo giá tạm tính:
Nợ 156:
Nợ 133:
có 331
sang tháng sau khi hóa đơn về sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá tạm tính sang giá thực tế bằng 1 trong 2 cách sau:
cách 1: Xóa giá tạm tính bằng bút toán âm rồi ghi giá thực tế bằng bút toán thường.
Cách 2: Ghi số chênh lệch giữa giá tạm tính với giá thực tế bằng bút toán âm (nếu giá tạm tính lớn hơn giá thực tế) hoặc bằng bút toán thường ( nếu giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế)

Đúng rồi bạn làm như vậy sang tháng sau bạn điều chình bạn biết là cái gì bị chênh lệch không?làm như bạn là bán nhà đóng...
N 156
C 331
sau khi có hóa đơn về thêm phần thuế nhung phải chú ý giữa đơn đặt hàng và tờ hóa đơn nhe!!( ngày giao hóa đơn cũng co` thể thay đổi) chúc thành công
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Đúng rồi bạn làm như vậy sang tháng sau bạn điều chình bạn biết là cái gì bị chênh lệch không?làm như bạn là bán nhà đóng...
N 156
C 331
sau khi có hóa đơn về thêm phần thuế nhung phải chú ý giữa đơn đặt hàng và tờ hóa đơn nhe!!( ngày giao hóa đơn cũng co` thể thay đổi) chúc thành công

làm như bạn nè đúng nè, khi làm bút toán hàng tạm gửi chỉ ghi giá trị của số hàng hóa và số tiền phải trả ng bán thui, chứ ghi thuế làm j, sau đó lấy HĐ thì hạch toán ntn và đồng thời làm bút toán hủy hàng tạm gửi là ok
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Các bạn cho mình hỏi nhé: Nếu như mình hạch toán hàng về trước, hóa đơn tháng sau về theo cách giá tạm tính.
hàng về: N156/C331. Như vậy cuối tháng tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền theo tháng để cập nhật TK 632 có bị sai không? Trong tháng sau, mình có phải điều chỉnh gì thêm không vể TK 632???/
 
Ðề: Hàng về nhưng hóa đơn tháng sau mới về

Chẳng có sao cả. Hóa đơn về thì hạch toán kê khai khấu trừ thuế thôi. Còn tiền hàng vẫn hạch toán tháng trước và ghi nhận vào giá vốn hàng xuất bán bình thường. Chúc bạn thành công!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top