Các bác cho Em hỏi chút: Cty E làm về xây dựng T12/2009 cty mua nguyên vật liệu sử dụng cho xây dựng công trình nhưng tháng 1/2010 mới thanh toán tiền nên họ mới trả hoá đơn.Vậy Em hạch toán như thế nào vì NVL đó đã sử dụng và Công trình đó đã được tính doanh thu.Em hạch toán thế này được không : Nợ 152/có 331 xuất cho các công trình Nợ 154/có 152.Mong cả nhà giúp Em.