Ðề: Hạch toán trả hàng cho nhà cung cấp(giao đại lý) ?
Mình ko hiểu ở chỗ là bên thúê cho rằng Dư Có 156 là khoản thu nhập của mình khi dc chiết khấu và yêu cầu mình đưa vào TK 711 để đóng thúê
Nói rõ hơn 1 tí : dù là Đại Lý nhưng mua bán đứt đoạn, bán hàng theo giá ấn định của Cty, khi trả hàng có biên bản trả hàng --> ko thể coi là bán hàng bình thường dc). Bạn giúp mình đi.
Hình như bạn vẫn chưa hiểu được vấn đề ở đây nên bạn vẫn còn phân vân. Để Gã sẹo đứng ở góc độ của bạn nói cho bạn dễ hiểu nghe.
Bởi bạn biết chắc đây là hoạt động trả lại hàng bán "do có lỗi kỹ thuật" nên trong đầu bạn lúc này chỉ có bút toán giảm trực tiếp tài khoản 156 (trả lại hàng). Tiếp đến kế toán bên bán lại không nghĩ như bạn, họ có mục tiêu khác nên họ chấp nhận thiệt hại nên họ chỉ cho bạn cách viết hóa đơn như vậy (theo quy định của họ). Chính vì hai tư tưởng như vậy nên bạn bị lầm lẫn trong cách hạch toán.
Thực chất đây coi như là chuyện bán hàng bình thường thôi. Có điều có thể bạn sử dụng tài khoản 331 thay vì tài khoản 131 trong bút toán hạch toán doanh thu, thuế GTGT đầu ra.
Bạn còn chưa hiểu vấn đề gì có thể nói kỹ hơn, Gã sẽ phân tích rõ cho bạn.
Mình ko hiểu ở chỗ là bên thúê cho rằng Dư Có 156 là khoản thu nhập của mình khi dc chiết khấu và yêu cầu mình đưa vào TK 711 để đóng thúê
Nói rõ hơn 1 tí : dù là Đại Lý nhưng mua bán đứt đoạn, bán hàng theo giá ấn định của Cty, khi trả hàng có biên bản trả hàng --> ko thể coi là bán hàng bình thường dc). Bạn giúp mình đi.