hạch toán hao mòn tscđ

dekxike

New Member
Hội viên mới
cho mình hỏi như sau ạ:
cty mình mua 1 chiếc ô tô mình hạch toán như sau:
nợ tk 211
nợ tk 133
có tk 331
cuối năm mình tính khấu hao cho chiếc ô tô này thì hạch toán sao ạ ????
Kế toán mới vào nghề mong được giúp đỡ ạ?!
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Trích khấu hao mình phải trích theo tháng. Sao bạn lại để cuối năm là sao? Còn xe phục vụ cho bộ phận nào thì trích khấu hao phân bổ cho bộ phận đó. Ví dụ xe giao hàng thì đó là bộ phận bán hàng, trích khấu hao là: Nợ tk 641/Có tk 214. Nếu xe phục vụ cho bộ phận quản lý thì trích khấu hao là: Nợ tk 642/Có tk 214
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Trích khấu hao mình phải trích theo tháng. Sao bạn lại để cuối năm là sao? Còn xe phục vụ cho bộ phận nào thì trích khấu hao phân bổ cho bộ phận đó. Ví dụ xe giao hàng thì đó là bộ phận bán hàng, trích khấu hao là: Nợ tk 641/Có tk 214. Nếu xe phục vụ cho bộ phận quản lý thì trích khấu hao là: Nợ tk 642/Có tk 214
theo mình thấy thì thấy có trích theo tháng, quý, năm mà. Mình trích theo năm luôn đó. k đúng hả?
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

theo mình thấy thì thấy có trích theo tháng, quý, năm mà. Mình trích theo năm luôn đó. k đúng hả?

Theo mình bạn nên trích theo tháng để đảm bảo tính liên tục và chính xác
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Theo mình bạn nên trích theo tháng để đảm bảo tính liên tục và chính xác
bạn cho mình hỏi:
Khi tscđ đưa vào sử dụng thì định khoản:
nợ tk 214số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn)
có tk 211
hàng tháng trích khấu hao thì :
nợ 642
có 214 (số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn)
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

----khi bạn lên bảng cân đối kế toán chỉ tiêu 214 bạn ghi âm sau đó chỉ tiêu nguyên giá sẽ trừ cho hao mòn
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

bạn cho mình hỏi:
Khi tscđ đưa vào sử dụng thì định khoản:
nợ tk 214số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn)
có tk 211
hàng tháng trích khấu hao thì :
nợ 642
có 214 (số tiền ghi âm hay là ghi dương bạn)

Khi đưa tài sản cố định vào sử dụng thì tài sản vẫn còn là tài sản của công ty bạn nên không ghi giảm tài sản (tức là không ghi có TK 211). Khi đưa vào sử dụng bạn trích khấu hao tài sản: Nợ TK chi phí liên quan (641,642,627...)/Có TK 214 và số tiền ghi dương. Chỉ ghi giảm tài sản khi tài sản hỏng, bán, trao đổi...

Thân!
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:
1. Nội dung của phương pháp:
Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:
- Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định= Nguyên giá của tài sản cố định/Thời gian trích khấu hao
- Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

***gọi là đưa tscđ vào sử dụng có nghĩa là bắt đầu tính khấu hao, chứ không phải là bạn ghi có tk 211. tk 211 chỉ ghi có khi nào thanh lý, bán,.... tscđ thôi bạn nhé. cho nên bạn không làm bút tóan nợ 214 có 211 . các bút toán trong hạch toán kế toán nợ 642, có 214 thì bạn vẫn ghi số dương bình thường (phải vậy mới đưa vào chi phí được chứ!) nhưng khi lên bảng cân đối thì tk 214 sẽ có số dư âm bên nợ (để cân bằng với tk 211) (tức là tổng của hai tk này sẽ là giá trị còn lại của tscđ)

ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng
nợ tk 642
có tk 214
vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng
nợ tk 642
có tk 214
vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)
Giá trị còn lại chính là tk 211 trừ đi tk214
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng
nợ tk 642
có tk 214
vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)

Khi TSCĐ vẫn còn thì vẫn phải theo dõi bên Nợ TK 211. Khi không sử dụng nữa (vd: hư hỏng, thanh lý...) thì hạch toán giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 (khấu hao lũy kế)
Có TK 211

Thân!
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Giá trị còn lại chính là tk 211 trừ đi tk214
ừa,cái đó thì mình hiểu,cho mình hỏi : Ví dụ chiếc ô tô có thời gian sử dụng là 6 năm
hết thời gian sử dụng thì mình làm bút toán gì để làm mất đi giá trị của nợ tk 211 ạ ?
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Giá trị còn lại chính là tk 211 trừ đi tk214

ủa vậy thì mình mua về đưa vào sử dụng chỉ hạch toán trích khấu hao hàng tháng
nợ tk 642
có tk 214
vậy thì làm sao mà cân bằng với tk 211 được bạn (nói cách khác là làm sao mất đi nợ tk 211 được ạ?)
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

ừa,cái đó thì mình hiểu,cho mình hỏi : Ví dụ chiếc ô tô có thời gian sử dụng là 6 năm
hết thời gian sử dụng thì mình làm bút toán gì để làm mất đi giá trị của nợ tk 211 ạ ?
không làm gì cả,đã hiểu rồi sao còn hỏi,nếu tk 211= 214 là tự mất rồi đó,khi nào thanh lý ts thì hỏi tiếp làm thế nào?!
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

----khi bạn lên bảng cân đối kế toán chỉ tiêu 214 bạn ghi âm sau đó chỉ tiêu nguyên giá sẽ trừ cho hao mòn

mình củng ghi vậy rồi, tài sản và nguồn vốn của bảng cđkt đã bằng nhau nhưng cái số đó lại không bằng số dư cuối kỳ của bẳng cân đối phát sinh là sao bạn.??
Mình kế toán mới đi làm giờ lập báo cáo tài chính mình k rành cho lắm mong được giúp đở ạ???
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

mình củng ghi vậy rồi, tài sản và nguồn vốn của bảng cđkt đã bằng nhau nhưng cái số đó lại không bằng số dư cuối kỳ của bẳng cân đối phát sinh là sao bạn.??
Mình kế toán mới đi làm giờ lập báo cáo tài chính mình k rành cho lắm mong được giúp đở ạ???

Bạn vui lòng ghi chi tiết khi mua TSCĐ bạn hạch toán như thế nào? Hàng tháng bạn đã hạch toán khấu hao TSCĐ như thế nào? Giá trị bao nhiêu?

Thân!
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

----khi bạn lên bảng cân đối kế toán chỉ tiêu 214 bạn ghi âm sau đó chỉ tiêu nguyên giá sẽ trừ cho hao mòn
Mình lên bảng cân đối kế toán ghi âm rồi, nhưng rồi bảng cân đối phát sinh và bảng cân đối kế toán có số dư cuối kỳ không bằng nhau là sao bạn? không bằng nhau là sai đúng không???
 
Ðề: hạch toán hao mòn tscđ

Bạn vui lòng ghi chi tiết khi mua TSCĐ bạn hạch toán như thế nào? Hàng tháng bạn đã hạch toán khấu hao TSCĐ như thế nào? Giá trị bao nhiêu?

Thân!
Lúc mua tài sản mình hạch toán như sau:
Nợ tk 211:272.727.273
Nợ TK 133:27.272.727
Có Tk 331: 300.000.000
Hàng tháng mình trích khấu hao như sau:
Nợ TK 642:3.787.879
Có TK 214:3.787.879
Như vậy đó,khi ra bảng cân đối phát sinh tổng cuối kỳ là :13.928.279.907
Mà khí vào bảng cân đối kế toán thì bằng :13.901.764.754
Nghĩa là nó trừ ra cái số khấu hao ra( mình bắt đầu khấu hao từ tháng 6 đến tháng 12) số khấu hao bằng:26.515.153
Xin được chỉ giáo ạ!???
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top