Cả nhà cho miu hỏi tình huống này chút nhé:
1, Ngày 01/2 Ký quỹ mở L/C: Phí :1.138.432, thuế 113.843, NH ghi nợ TK112: 1.252.275đ --> đã khai thuế
2, Ngày 24/8, Ngân hàng Đchỉnh đã hạch toán sai:
+) Ghi có TK 112: 1.252.275 đ
+) Đchỉnh phí ký quỹ mở LC: Phí: 485.127, thuế: 48.513, NH ghi nợ TK112: 533.640 đ
+) Đchỉnh thu điện phí phát hàng LC: Phí 718.635, ghi Nợ TK112: 718.635
Miu không biết nên điều chỉnh thuế phần chênh lệch hay toàn bộ ST ngày 01/02. Đến kỳ BCT tháng 08 rồi.[you] và nhả nhà giúp miu nhé. Mong sớm trả lời. Thanksss nhìu!!
1, Ngày 01/2 Ký quỹ mở L/C: Phí :1.138.432, thuế 113.843, NH ghi nợ TK112: 1.252.275đ --> đã khai thuế
2, Ngày 24/8, Ngân hàng Đchỉnh đã hạch toán sai:
+) Ghi có TK 112: 1.252.275 đ
+) Đchỉnh phí ký quỹ mở LC: Phí: 485.127, thuế: 48.513, NH ghi nợ TK112: 533.640 đ
+) Đchỉnh thu điện phí phát hàng LC: Phí 718.635, ghi Nợ TK112: 718.635
Miu không biết nên điều chỉnh thuế phần chênh lệch hay toàn bộ ST ngày 01/02. Đến kỳ BCT tháng 08 rồi.[you] và nhả nhà giúp miu nhé. Mong sớm trả lời. Thanksss nhìu!!