cuối năm kết chuyển như thế nào?

namk6a3

Member
Hội viên mới
côg ty em là công ty xây dựng nhưng trong năm vì không nhận được công trình nhưng vẫn mua nhiều vật liệu về=> hàng tồn kho rất nhìu không xuất mà.=> cuối năm phải kết chuyển như thế nào trong báo cáo tài chính?sang tài khoản nào?
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

Mình thấy công ty bạn hơi lạ. Nếu chưa có công trình thì mua trước NVL vê làm gì. Khi mua về bạn hạch toán vào TK 152 và vẫn để nó ở đó khi làm BCTC. Không phải kết chuyển gì cả bạn ạ
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

vậy không phải kết chuyển sang tài khoản 154 hả bạn>
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

Bạn có xây dựng công trình nào đâu. Bạn có xuất NVL vào công trình nào đâu mà bạn kết chuyển sang TK154.
Bạn vẫn để số dư nợ bên TK152 thôi
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

Bạn có xây dựng công trình nào đâu. Bạn có xuất NVL vào công trình nào đâu mà bạn kết chuyển sang TK154.
Bạn vẫn để số dư nợ bên TK152 thôi
vậy ah!em cảm ơn chị nhé! em vẫn chưa hiều lắm về kế toán xây dựng nên em mong các anh chị chỉ bảo ạ! có tài liệu nào cho em học với ạ!
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

cho em hỏi một tý là trong phần mềm bút toán kết chuyển có làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chưa phân phối không ah.
mong các bác tư vấn giúp.
cảm ơn các bác.
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

vậy ah!em cảm ơn chị nhé! em vẫn chưa hiều lắm về kế toán xây dựng nên em mong các anh chị chỉ bảo ạ! có tài liệu nào cho em học với ạ!

Ừ. lần sau cảm ơn thì cứ ấn vào cảm ơn nhé. ko cần phải trả lời thềm 1 bài đâu. Có vấn đề gì cần hỏi thì cứ hỏi nhé. Chúc bạn công việc tốt
 
Ðề: cuối năm kết chuyển như thế nào?

Hay quá em cũng đang định hỏi chuyện.:love03:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top