Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

haont1987

New Member
Hội viên mới
công ty em nhỏ thôi, có 8nv bán hàng, 2 nv văn phòng.em định gộp chi phí 641 và 642 vào chung được không? như vậy ko cần dùng 627 được ko ạ?
 
Ðề: co nen gop tai khoan 641,642 ko?

công ty em nhỏ thôi, có 8nv bán hàng, 2 nv văn phòng.em định gộp chi phí 641 và 642 vào chung được không? như vậy ko cần dùng 627 được ko ạ?

1/.Không được bạn ơi, đã sinh ra TK nào bạn phải hạch toán TK đó cho đúng chứ: TK 641 là chi phí bán hàng, bạn phải hạch toán đầy đủ các chi phí bán hàng của một năm tài chính là bao nhiêu chứ.
2/. TK 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp bạn hạch toán cho đúng nhé.
3/. Còn TK 627 là chi phí phân xưởng nữa, bạn hạch toán riêng tưng tài khoản để cuối năm mình có con số chính xác nhất không pahỉ mò kim đáy bể bạn ạ.
Chúc bạn làm tốt nhé :cheers1:
 
Ðề: co nen gop tai khoan 641,642 ko?

công ty em nhỏ thôi, có 8nv bán hàng, 2 nv văn phòng.em định gộp chi phí 641 và 642 vào chung được không? như vậy ko cần dùng 627 được ko ạ?

Nếu là DN có quy mô nhỏ thì chế độ KT đc áp dụng theo QĐ48. Bạn xem lại QĐ Số: 48/2006/QĐ-BTC.
 
Ðề: co nen gop tai khoan 641,642 ko?

1/.Không được bạn ơi, đã sinh ra TK nào bạn phải hạch toán TK đó cho đúng chứ: TK 641 là chi phí bán hàng, bạn phải hạch toán đầy đủ các chi phí bán hàng của một năm tài chính là bao nhiêu chứ.
2/. TK 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp bạn hạch toán cho đúng nhé.
3/. Còn TK 627 là chi phí phân xưởng nữa, bạn hạch toán riêng tưng tài khoản để cuối năm mình có con số chính xác nhất không pahỉ mò kim đáy bể bạn ạ.
Chúc bạn làm tốt nhé :cheers1:

Ý bạn là sao? Nếu là DN vừa và nhỏ áp dụng theo QĐ 48 thì đương nhiên chỉ có TK642 chứ làm gì có TK641 mà bạn bắt bạn ý phải tách. Mà DNTM thì làm gì dử dụng TK627 chứ. Bạn hãy làm theo VANSI là được
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

công ty em nhỏ thôi, có 8nv bán hàng, 2 nv văn phòng.em định gộp chi phí 641 và 642 vào chung được không? như vậy ko cần dùng 627 được ko ạ?

Được.
Tuỳ theo tổ chức quản lý của cty. Thông thường với DN nhỏ thì 1 nv sẽ phải đảm đương nhiều việc khác nhau.
Khi nào có cơ cấu phòng, ban rõ rệt thì theo yêu cầu quản lý mà có thể cần thiết phải chia ra.
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Được.
Tuỳ theo tổ chức quản lý của cty. Thông thường với DN nhỏ thì 1 nv sẽ phải đảm đương nhiều việc khác nhau.
Khi nào có cơ cấu phòng, ban rõ rệt thì theo yêu cầu quản lý mà có thể cần thiết phải chia ra.

Nếu theo quyết định 15 mà gộp chung 641,642 lại thì liệu có đúng ko pác?
 
Ðề: co nen gop tai khoan 641,642 ko?

1/.Không được bạn ơi, đã sinh ra TK nào bạn phải hạch toán TK đó cho đúng chứ: TK 641 là chi phí bán hàng, bạn phải hạch toán đầy đủ các chi phí bán hàng của một năm tài chính là bao nhiêu chứ.
2/. TK 642 là chi phí quản lý doanh nghiệp bạn hạch toán cho đúng nhé.
3/. Còn TK 627 là chi phí phân xưởng nữa, bạn hạch toán riêng tưng tài khoản để cuối năm mình có con số chính xác nhất không pahỉ mò kim đáy bể bạn ạ.
Chúc bạn làm tốt nhé :cheers1:

Theo mình ý kiến của DANGVAN là đúng đấy, thực ra kể cả trong doanh nghiệp thươg mại, nếu số lượng nhân viên ít thì mình cũng có thể sử dụng TK 642 thay cho cả TK641 được. Nhưng nếu lãnh đạo có yêu cầu tách riêng từng chi phí thì rất khó "mò" lại được, nên tốt nhất bạn nên sử dụng cả 2 TK này, đúng theo tính chất và nội dung của chúng. Nhỡ sau này có kiểm toán gì đó đỡ rắc rối giải thích bạn ah (mình đã làm kiểm toán mà) :cheers1:
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Nếu theo quyết định 15 mà gộp chung 641,642 lại thì liệu có đúng ko pác?

Vẫn đúng.
Bởi vì phân định chi phí đó dùng để làm gì hoàn toàn tuỳ thuộc vào DN.
Lẽ tất nhiên ghi nhận chính xác vẫn tốt hơn, công làm đều bằng nhau cả. Ghi 2 TK hay ghi chung cũng tốn công như nhau.
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

công ty em nhỏ thôi, có 8nv bán hàng, 2 nv văn phòng.em định gộp chi phí 641 và 642 vào chung được không? như vậy ko cần dùng 627 được ko ạ?

Được đấy bạn ah.DN nhỏ và vừa thì thường làm theo QĐ 48 mà Theo QĐ48 thì TK 642 gồm(6421 là CP bán hàng và 6422 là CP quản lý DN).Còn DN bạn hoạt động thương mại dvụ thì dùng TK 627 làm gì.
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Theo QD 48 thì không có tài khoản 627
mà hình như là cũng không có TK 641 luôn
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Nếu theo quyết định 15 mà gộp chung 641,642 lại thì liệu có đúng ko pác?
Nếu đã theo QD 15 rồi thì cứ nên tách nó ra. vì đã theo quyết định nào thì nên làm theo QD đấy. về nguyên tắc KT thì HT như vậy nó cũng ko sai.CQ thuế chắc chỉ nhắc nhở bạn nên tách nó ra thôi để tiện theo dõi hơn.
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Mình thấy có một số Công ty lớn như Tổng Công ty dầu khí khu vực II, 15 Lê Duẩn vẫn gộp chung 641 và 642 cho gọn. Nhưng theo mình thấy, nên hạch toán độc lập thì hay hơn bạn ah, sẽ thuận tiện hơn cho việc phân tích các chỉ tiêu tài chính và báo cáo quản trị sao này, kệ chịu cực một chút đi bạn !!!!
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Nếu Công ty của bạn có quy mô nhỏ thì dùng theo QD 48 thì chỉ sử dụng TK 642 (6421,6422).
Chúc bạn làm tốt
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nếu Công ty của bạn có quy mô nhỏ thì dùng theo QD 48, bạn chỉ sử dụng TK 642 để hạch toán (6421:CP BH,6422:CP QL).
Chúc bạn làm tốt
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Bên mình cũng làm như bạn Vicao.gộp chung 2 tk đó lại thôi
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Cty em là cty sản xuất, tất cả nhân viên điều tham gia sản xuất (phần mềm) vậy khi hạch toán lương thì hạch toán vào tài khoàn 627 hay 642?
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Vẫn đúng.
Bởi vì phân định chi phí đó dùng để làm gì hoàn toàn tuỳ thuộc vào DN.
Lẽ tất nhiên ghi nhận chính xác vẫn tốt hơn, công làm đều bằng nhau cả. Ghi 2 TK hay ghi chung cũng tốn công như nhau.
Ý em hỏi là về cách sử dụng tài khoản
Chứ về chi phí thì nó không ảnh hưởng gì rồi
Nhưng về bản chất của nghiệp vụ đó mà hạch toán thay vì 641 lại hạch toán gộp vào 642 thì nó có vẻ ko thực sự đúng
 
Ðề: Có nên gộp tài khoản 641,642 ko?

Tớ đồng ý với ý kiến của mọi người bạn không nên gộp hai tài khoản đó đâu,sau này khi nào đó giải trình với cơ quan thuế thì mệt lắm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top