Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Nói bậy thế cũng nói được .Đưa vào TK 335 làm gì.Đây là dịch vụ thuê nhà , công ty nợ chủ nhà đưa vào TK 331, còn việc phân bổ hay không không quan trọng vì đến thời điểm sáu tháng trước chưa có hóa đơn nên không đưa vào chi phí hợp lý khi làmt ờ khai thuế TNDN tạm tính, sau khi có hóa đơn thì điều chỉnh lại tính hợp lý nhé KU.Đọc lại TK 335 , lung tung

Cái này mình khẳng định bạn ko "chuẩn"! hé! 1 nguyên tắc kế toán đảm bảo tính phù hợp và đúng kỳ! CP thuê nhà cả năm! ko thể ko trích trước được!từ T1 => T6 ko PS chi phí thuê nhà mà các DT vẫn ghi nhận ầm ầm....Vì ng ta đã nói là hạch toán theo quý mà! khổ! heyyyyy!
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Nói bậy thế cũng nói được .Đưa vào TK 335 làm gì.Đây là dịch vụ thuê nhà , công ty nợ chủ nhà đưa vào TK 331, còn việc phân bổ hay không không quan trọng vì đến thời điểm sáu tháng trước chưa có hóa đơn nên không đưa vào chi phí hợp lý khi làmt ờ khai thuế TNDN tạm tính, sau khi có hóa đơn thì điều chỉnh lại tính hợp lý nhé KU.Đọc lại TK 335 , lung tung

Sai.
Nếu có Hóa đơn chứng từ hợp lý thì chú hạch toán N642/C331, ko ai nói làm gì.
Ở đây ko có Hóa đơn chứng từ gì cả, Doanh nghiệp tự ước tính để đưa vào chi phí trước nhằm tránh đột biến và đảm bảo nguyên tắc phù hợp.
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Q1: T1+2+3: Nợ 642: 20T
có 335: 20T
Q2: như Q1
Q3: T7: Nợ 642: 20T
Nợ 142: 100T
Nợ 335: 120T
Nợ 133: 24T
Có 112: 264T
T8+9: Nợ 642: 20T
Có 142: 20T
Q4: T10+11+12 như T8.9
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Rỏ khổ mấy ông,TK 335 tùy tiện đi sử dụng, hết nói nỗi, hợp đồng không phải chứng từ, căn cứ vào đâu trả tiền :votay:


HÓA ĐƠN !!!
Xin lỗi Pác là tôi đã tùy tiện mấy năm nay rồi và năm nào khi Thuế xuống kiểm tra đều có tiết mục giải trình.
Ví dụ thế này, tiền điện thoại T01 thường phải đến ngày 10/02 mới có Hóa đơn, vậy cuối tháng 01 Pác có làm bút toán N6xx/C331 ko, hay đợi đến lúc có Hóa đơn mới hạch toán N6xx/C331. :giavo:
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

quý I, ngày 1/1/06
N642: 60TR
C335: 60TR
quý II, giống quý I
quý III, ngày 1/7/06
N142: 60TR
N642: 60TR
N133: 24TR
N335: 120TR
C112: 264TR.
quý IV giống quý I.

bác [you] cho ý kiến nhá....
Theo mình:
-QI (31/3):
N142/C335: 240tr
N642/142: 60tr
-QII (30/6):
N642/C142: 60tr
-QIII (30/9):
N335/C331: 240tr
N331,N133/C112: 264tr
N642/C142: 60tr
-QIV (31/12):
N642/C142: 60tr
Vậy là xong,ah quên, nếu kô thích chi tiết có thể làm tắt ở QI,QIII.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

HÓA ĐƠN !!!
Xin lỗi Pác là tôi đã tùy tiện mấy năm nay rồi và năm nào khi Thuế xuống kiểm tra đều có tiết mục giải trình.
Ví dụ thế này, tiền điện thoại T01 thường phải đến ngày 10/02 mới có Hóa đơn, vậy cuối tháng 01 Pác có làm bút toán N6xx/C331 ko, hay đợi đến lúc có Hóa đơn mới hạch toán N6xx/C331. :giavo:

Em cũng có ý kiến giống bác Hiền Triết
Khi chi phí phát sinh mang tính ước tính mình phản ánh vô 335
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Các bác giúp em định khoản các bút toán phản ánh nghiệp vụ phát sinh sau nhe:
Doanh nghiệp thuê một ngôi nhà của công ty B làm văn phòng
Thoi gian thuê tu 1/1/06 đến 31/12/06
Tổng tiền thuê chưa có thuế VAT 10% là 240 triệu
Thời điểm thanh toán và giao hoá đơn 1/7/06 Phương thức thanh toán 1lan bằng chuyển khoản
Doanh nghiệp xd kỳ kế toán theo quý
Thanks THanks Thanks các bác nhìu nhìu:dangyeu:

QuíI và Quí II : bạn hạch toán:
Nợ TK :642
Có TK : 335
Quí 3 bạn hạch toán
Nợ TK 642 : số tiền một quí
Nợ TK 335 : số tiền 2 quí
Nợ TK 142 ; số tiền quí 4
Có TK 112 ; số tiền cả bốn quí
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nói bậy thế cũng nói được .Đưa vào TK 335 làm gì.Đây là dịch vụ thuê nhà , công ty nợ chủ nhà đưa vào TK 331, còn việc phân bổ hay không không quan trọng vì đến thời điểm sáu tháng trước chưa có hóa đơn nên không đưa vào chi phí hợp lý khi làmt ờ khai thuế TNDN tạm tính, sau khi có hóa đơn thì điều chỉnh lại tính hợp lý nhé KU.Đọc lại TK 335 , lung tung

Bao nhiêu năm làm nghề rồi tài khoản 331 là gì TK 335 là gì đọc lại cách hạch toán từng tài khoản đi, đây là chi phí bạn phải trả trong năm còn người ta xuất hoá đơn 6 tháng đâu có sao chỉ là thảo thuận giữa hai bên thôi và trả tiền cho họ bằng hình thức chuyển khoản thì càng tốt chứ sao
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

bà con đang bàn cãi sự chênh lệch giữa quan điểm kế toán và thuế!
1. Thuế thì theo quan điểm là có hóa đơn mới tiến hành ghi nhận
2. Kế toán còn liên quan đén tính đúng kỳ của chi phí nữa!
VD: trong cả trường hợp Chi phí điện nước tháng 12 hóa đơn về tháng 1 năm sau.Theo kế toán vẫn phải trích trước vào chi phí vì tính đúng kỳ và nó là chi phí cho tháng 12.Nhưng thuế lại quan điểm hóa đơn về thì tháng 1 mới ghi nhận....
Ở đây tui vẫn ủng hộ theo quan điẻm của kế toán, vẫn tiến hành trích trước bình thươg, kế cả trường hợp thuê nhà như trên!
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

bà con đang bàn cãi sự chênh lệch giữa quan điểm kế toán và thuế!
1. Thuế thì theo quan điểm là có hóa đơn mới tiến hành ghi nhận
2. Kế toán còn liên quan đén tính đúng kỳ của chi phí nữa!
VD: trong cả trường hợp Chi phí điện nước tháng 12 hóa đơn về tháng 1 năm sau.Theo kế toán vẫn phải trích trước vào chi phí vì tính đúng kỳ và nó là chi phí cho tháng 12.Nhưng thuế lại quan điểm hóa đơn về thì tháng 1 mới ghi nhận....
Ở đây tui vẫn ủng hộ theo quan điẻm của kế toán, vẫn tiến hành trích trước bình thươg, kế cả trường hợp thuê nhà như trên!

Nếu thuế có quan điểm như vậy thì tại sao còn quy định chi phí không được tính vào chi phí hợp lý là: "2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết." ---> Nếu quy định thế tức là vẫn đồng ý cho trích trước nhưng sau này phải có chứng từ chi ra.
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Trong 6 tháng đầu từ 01/01/06-30/06/06 mình trích trước chi phí thuê nhà
Nợ TK 642 : 120 triệu
Có TK 335 : 120 triệu
Ngày 01/07/06 nhận được hoá đơn và thanh toán
Nợ TK 142 : 120 triệu
Nợ TK 335 : 120 triệu
Nợ TK 133 : 24 triệu
Có TK 112 : 264 triệu
Hàng tháng phân bổ chi phí thuê nhà :
Nợ TK 642 :20 triệu
Có TK 142 : 20 triệu
Có đúng vậy không em phongthu của anh?
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Theo mình thì mình cũng hạch toán giống anh khoinhat
từ tháng 1 đến tháng 6, mỗi tháng trích chi phí thuê nhà:
Nợ 642: 20.000.000
Có 335: 20.000.000
Đến tháng 7 thanh toán tiền và nhận HĐ:
Nợ 142 : 120.000.000
Nợ 335: 120.000.000
Nợ 1331: 24.000.000
Có 112: 264.000.000
và trích chi phí thuê nhà :
Nợ 642: 20.000.000
Có 142: 20.000.000
và các tháng sau chi phí sẽ trích như vậy từ tk 142
Xin mọi người chỉ giáo thêm
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Nếu thuế có quan điểm như vậy thì tại sao còn quy định chi phí không được tính vào chi phí hợp lý là: "2.18. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn mà đến kỳ hạn chưa chi hoặc chi không hết." ---> Nếu quy định thế tức là vẫn đồng ý cho trích trước nhưng sau này phải có chứng từ chi ra.

không hẳn! bạn hiểu thế là sai lệch vấn đê! là sao mà trích trước tùy tiện đc! mặc dù sau này có chứng từ đưa ra! Nhưng phải là trích trước theo kỳ hạn, và đến kỳ hạn đó đã chi hết...
VD: Chi phí điện nước Tháng 12 bạn trích nhưng đến tháng 1 bạn mới chi, tháng 12 bạn chưa chi cho số thanh toán điệnnước đó! đây! thế là loại ra thui!
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

dù chưa nhận HĐ nhưng căn cứ trên hợp đồng vẫn được phép theo dỏi khoảng nợ phải trả trên 331 mừ ? nên em nghĩ là:
Quý I.II:
Nợ TK 642, Có tk 331: 60
Quý III:
Nợ Tk 142: 60
Nợ Tk 642; 60
Nợ TK 331:120
Nợ tk 1331: 24
Có TK 112: 264
Quý IV:
Nợ Tk 642 : 60
Có TK 142 : 60
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Trời!tháng 7 Quy 3 mới có H Đơn,chưa gì mà hạch toán 331 chi cho mệt! làm như pác KhoiNhat & CHT hợp lí lắm đó!:sorrynha:
 
Ðề: Bút toán phản ánh Hoạt động thuê nhà

Thuê 1 năm 240tr/12th = 20tr/tháng
Quý I và II/06 ghi:
Nợ 642: 20tr x 6 th = 120tr
Có 335: 20tr x 6 th = 120tr
Tháng 7/06:
Nợ 642: 20tr (tháng 7)
Nợ 335: 20tr x 6 th = 120tr
Nợ 133: 24tr
Nợ 142: 20tr x 5th = 100tr
Có 112: 264tr
Quý IV/06 ghi:
Nợ 642: 20tr x 5th = 100tr
Có 142: 20tr x 5th = 100tr
(5th bởi vì: ở quý III còn lại tháng 8 và 9 chưa tính, và 3 th còn lại của quý IV)
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top