Em nhờ cả nhà giúp em gấp vài vấn đề này nha!
1. Em đang cần xuất 1 hoá đơn cho khách hàng nước ngoài (KH nước ngoài đã chuyển tiền TT qua TK ngoại tệ) nhưng cho dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Uông Bí (HH, DV tiêu dùng tại VN) (gồm: phí D/O, phí thông quan, phí THC, cước vận chuyển nội địa). Khi sếp em gửi Inv (bằng email) cho khách hàng để thông báo thanh toán thì có ghi tổng hợp dịch vụ + 10% thuế GTGT = tổng thành tiền A.
Nhưng khi KH nhận được thì thực nhận là A - 23usd (phí chuyển khoản qua NHNN) = B. Em có mấy câu hỏi như sau:
- Vậy em sẽ viết hoá đơn theo số tiền B (thực nhận) hay là số tiền A rồi lại lập bút toán trừ đi phần tiền 23usd (là chi phí) đó?.
- Em sẽ phải viết hoá đơn với thuế suất GTGT 10%?, hay là hoá đơn không chịu thuế?
- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng mà thực hiện tại VN thì khi viết hoá đơn sẽ viết có thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT?
* Theo Cbộ Qlý thuế HBT - HN thì nếu hoá đơn suất ra cho HH, DV không chịu thuế GTGT thì phần thuế GTGT đầu vào (được khấu trừ) sẽ chỉ được khấu trừ theo tỷ lệ %giữa Dthu chịu thuế và Dthu không chịu thuế (phần tỷ lệ với Dthu không chịu thuế sẽ bị trừ ra không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Còn nếu suất hoá đơn GTGT 10% thì sẽ phải nộp thuế GTGT đầu ra.
2/ Cty cung cấp dịch vụ cước xe tải cho 1 Cty trong KCN Thăng Long (khu chế xuất). Vậy Cty em suất cho họ hoá đơn GTGT với thuế suất là 0% hay là hoá đơn GTGT không chịu thuế. Cái nào là đúng???
Nhờ các bác chỉ giáo giùm. Tks nhìu nhìu.
1. Em đang cần xuất 1 hoá đơn cho khách hàng nước ngoài (KH nước ngoài đã chuyển tiền TT qua TK ngoại tệ) nhưng cho dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hoá tại Uông Bí (HH, DV tiêu dùng tại VN) (gồm: phí D/O, phí thông quan, phí THC, cước vận chuyển nội địa). Khi sếp em gửi Inv (bằng email) cho khách hàng để thông báo thanh toán thì có ghi tổng hợp dịch vụ + 10% thuế GTGT = tổng thành tiền A.
Nhưng khi KH nhận được thì thực nhận là A - 23usd (phí chuyển khoản qua NHNN) = B. Em có mấy câu hỏi như sau:
- Vậy em sẽ viết hoá đơn theo số tiền B (thực nhận) hay là số tiền A rồi lại lập bút toán trừ đi phần tiền 23usd (là chi phí) đó?.
- Em sẽ phải viết hoá đơn với thuế suất GTGT 10%?, hay là hoá đơn không chịu thuế?
- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài nhưng mà thực hiện tại VN thì khi viết hoá đơn sẽ viết có thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT?
* Theo Cbộ Qlý thuế HBT - HN thì nếu hoá đơn suất ra cho HH, DV không chịu thuế GTGT thì phần thuế GTGT đầu vào (được khấu trừ) sẽ chỉ được khấu trừ theo tỷ lệ %giữa Dthu chịu thuế và Dthu không chịu thuế (phần tỷ lệ với Dthu không chịu thuế sẽ bị trừ ra không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Còn nếu suất hoá đơn GTGT 10% thì sẽ phải nộp thuế GTGT đầu ra.
2/ Cty cung cấp dịch vụ cước xe tải cho 1 Cty trong KCN Thăng Long (khu chế xuất). Vậy Cty em suất cho họ hoá đơn GTGT với thuế suất là 0% hay là hoá đơn GTGT không chịu thuế. Cái nào là đúng???
Nhờ các bác chỉ giáo giùm. Tks nhìu nhìu.