Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Gold 9999

Member
Hội viên mới
Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

-Nếu ngày 27/07/2008(kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ):smilielol5: Cty bạn đã xuất hóa đơn GTGT nhưng đến ngày 1/8/2008 hàng mới chuyển đến cho khách hàng và được khách hàng ký hóa đơn chấp nhận thanh toán thì 1/8/08 bạn mới được ghi nhận doanh thu.

-Nếu ngày 27/07/2008 Cty bạn đã xuất hóa đơn GTGT và được khách hàng chấp nhận thanh toán thì bạn phải ghi nhận DT ngay tại thời điểm 27/7/08.

Về lý thuyết thì là như vậy nhưng trên thực tế thì không nhất thiết phải cứng nhắc như thế.
Nếu bạn làm BCTC theo Quý thì DT phát sinh vào 27/7 bạn hạch toán vào 1/8 vẫn vô tư,miễn sao trong quý là được, ko ảnh hưởng gì đến kết quả SXKD của QIII cả.

Nếu bạn làm BCTC theo tháng thì DT phát sinh vào 27/7 bạn hạch toán vào 1/8 là ko ổn vì nó sẽ ảnh hưởng đến KQSXKD của T7/2008.

Thân!:cheers1:
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Xin chào GOLD 9999! Tiensinh Xúc động quá ha, vừa nhập danketoan đã có ban quan tâm.
GOLD mới định xuất hóa đơn chứ chưa xuất phải không nào (không có văn bản nào quy định việc "định xuất hóa đơn" cả, hic).
Các quy định về hóa đơn nói rằng nếu bạn bán hàng hoá, dịch vụ thì phải xuất hóa đơn và xuất ngay khi giao hàng hoá, cung cấp dịch vụ:
"Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng.
1.2- Thời điểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định."
Trong kế toán, khi hạch toán doanh thu bạn tuân thủ nguyên tắc: Trung thực, chính xác, kịp thời... Trường hợp của bạn vẫn trong kỳ (năm) kế toán và tính thuế TNDN (năm) cho nên nếu bạn có lỡ quên cái hóa đơn đã lập (chứ không phải định lập trước) thì vẫn chưa nghiêm trọng vì ai cũng có giây phút sống cho riêng mình mà (tuy nhiên nếu lập HĐ rồi mà chưa kê khai thuế GTGT đầu ra vào tháng 7, bạn lại hoàn thuế GTGT, tiền về túi rồi thì NĐ 98 không của riêng ai đâu nhé).
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Theo ý kiến mình khi bạn xuất hóa đơn cho khách hàng 27/07thì bạn đã ghi nhận doanh thu tại thời điểm đó.nhưng 01/08 bạn mới ghi nhận doanh thu khi đó phản ánh không đúng vì thuế ghi nhận trong T7.Tất nhiên nếu mà bạn lỡ quên HĐ đã lập như Tiensinh nói thì cũng không nghiêm trọng lắm.Nhưng tốt nhất bạn nên phản ánh phát sinh kịp thời nhé.
Chúc bạn thành công.
KM
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

-Nếu ngày 27/07/2008(kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ):smilielol5: Cty bạn đã xuất hóa đơn GTGT nhưng đến ngày 1/8/2008 hàng mới chuyển đến cho khách hàng và được khách hàng ký hóa đơn chấp nhận thanh toán thì 1/8/08 bạn mới được ghi nhận doanh thu.

-Nếu ngày 27/07/2008 Cty bạn đã xuất hóa đơn GTGT và được khách hàng chấp nhận thanh toán thì bạn phải ghi nhận DT ngay tại thời điểm 27/7/08.

Về lý thuyết thì là như vậy nhưng trên thực tế thì không nhất thiết phải cứng nhắc như thế.
Nếu bạn làm BCTC theo Quý thì DT phát sinh vào 27/7 bạn hạch toán vào 1/8 vẫn vô tư,miễn sao trong quý là được, ko ảnh hưởng gì đến kết quả SXKD của QIII cả.

Nếu bạn làm BCTC theo tháng thì DT phát sinh vào 27/7 bạn hạch toán vào 1/8 là ko ổn vì nó sẽ ảnh hưởng đến KQSXKD của T7/2008.

Thân!:cheers1:
Lý thuyết nào có nói đến việc khi nào khách hàng chấp nhận thanh toán cho cty thì cty mới được phép ghi nhận doanh thu vậy bạn??? Xin nêu rõ sách hướng dẫn, thông tư, văn bản nào có nội dung như trên?? tks!

Bạn có bao giờ nghe nhắc đến doanh thu theo kế toándoanh thu theo thuế chưa? Doanh thu theo thuế là kế toán ghi nhận doanh thu vào ngày chúng ta xuất hóa đơn cho khách hàng. Doanh thu theo kế toán là khoản doanh thu mà kê toán ghi nhận khi cty đã thực sự chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng mà chưa xuất hóa đơn.

@Gold 9999: Ghi nhận doanh thu ngay tại thời điểm xuất hóa đơn. Nghĩa là bạn phải ghi nhận doanh thu cho tháng 7 chứ không được để sang tháng 8 cho dù là sang tháng 8 khách hàng mới thanh toán nợ cho bạn.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Lý thuyết nào có nói đến việc khi nào khách hàng chấp nhận thanh toán cho cty thì cty mới được phép ghi nhận doanh thu vậy bạn??? Xin nêu rõ sách hướng dẫn, thông tư, văn bản nào có nội dung như trên?? tks!
Mời bạn xem chuẩn mực số 14-Doanh thu và thu nhập khác

Bạn có bao giờ nghe nhắc đến doanh thu theo kế toándoanh thu theo thuế chưa?
Cái này mình đã nghe nhiều rồi
Doanh thu theo thuế là kế toán ghi nhận doanh thu vào ngày chúng ta xuất hóa đơn cho khách hàng.
Nhất trí với bạn như vậy

Doanh thu theo kế toán là khoản doanh thu mà kê toán ghi nhận khi cty đã thực sự chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng mà chưa xuất hóa đơn.
Cái dòng đo đỏ ở trên được quy định trong VB nào vậy ban?

@Gold 9999: Ghi nhận doanh thu ngay tại thời điểm xuất hóa đơn. Nghĩa là bạn phải ghi nhận doanh thu cho tháng 7 chứ không được để sang tháng 8 cho dù là sang tháng 8 khách hàng mới thanh toán nợ cho bạn.

Bạn cần phân biệt việc khách hàng thanh toán chấp nhận thanh toán là 2 khái niệm khác nhau nha bạn
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Chào bạn! Khi bạn xuất hóa đơn đi thì đông thời bạn cũng phải ghi nhận doanh thu chứ
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Mấy bạn ơi , Minh muốn biết qui trình lam kế toán tổng hợp và kế toán công nợ các bãn có ai biết chỉ minh với nhé
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Thứ 1: Đây là trường hợp có thật (muốn quên hóa đơn) chứ ko phải là giải quyết tình huống trên lý thuyết.
Thứ 2: Đây là trường hợp sai sót của kế toán trong DN ko SD phần mềm hóa đơn GTGT tự in, hay là của các DN chưa có mặt trên sàn.
Thứ 3: đã kê khai thuế đầu ra trong tháng 7/2008 & thực sự có hàng xuất bán.

- Làm kế toán chuyện muốn quên ghi nhận hóa đơn hay chứng từ là chuyện thường gặp. Như vậy tờ hóa đơn xuất cho KH (theo ý nguyện của KH) trong T.7/2008, nhưng hàng thực xuất vào tháng 8/2008 hoặc hàng đã xuất trong tháng 7 nhưng muốn ghi nhận D,thu vào tháng 8
+ Về mặt thuế & pháp luật: hoàn toàn ko có vấn đề (Nếu đã kê khai thuế tháng 7/2008)
+ Về mặt chuyên môn (K.Toán) có sai sót nhưng ko sao cả.

Theo tớ thì đến 31/12/2008 bạn ghi nhận số D.thu của tờ hóa đơn này cũng ko chết con mẹ hàng lươn nào.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Sory, bi giờ tôi vơi vào trang này.
Theo quy định nguyên tắc ghi nhận doanh thu ở trên các bạn đã nói ca rồi, việc bạn xuất hóa đơn vào tháng 27/07/2007 thì bạn phải kê khai thuế GTGT đầu ra và ghi nhận doanh thu trong tháng 7 trên hệ thống sổ sách kế toán của công ty,
Bạn làm như vậy là không đúng vì sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong tháng 7 và tháng 8.
Văn bản quy định việc này theo tôi trong luật Kế toán, Luật thuế.
(Theo nguyên tắc phản ánh trung thực và khách quan thực trạng tình hình tài chính của công ty, nguyên tắc doanh thu thực hiện, .........)
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Kế toán là phải phản ánh nhanh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Pác kêy ghi nhận doanh thu đến ngày 31/12/08 là không được rồi Pác à, sai nguyên tắc kế toán.Còn nữa.Nếu Pác ghi nhận như thế khoản thuế sẽ lệch đi, khi kiểm tra Pác phải giải thích, rắc rối sẽ đến với Pác.Kế toán không phải làm liều Pác nhé
Thân chào

Đọc chủ đề là hiểu được mục đích của vấn đề được đặt ra. Ở đây ko nói đến chuyện đúng sai, mà vấn đề là làm như vậy thì có sai pháp luật hoặc bị thuế phạt hay ko mà thôi.

Với thuế GTGT thì đã kê khai trong tháng, thuế TNDN thì cuối năm mới lập Qtoán thuế & được tính đủ, với BCTC thì dthu cũng đã được ghi nhận trong năm. Như vậy với thuế & pháp luật ko ảnh hưởng gì.

Vấn đề xảy ra như trên là có chủ ý từ phía DN hoặc từ người làm kế toán, Nếu từ phía DN thì là DN này có vốn của NN,do LĐ DN đã báo cáo số liệu với cơ quan cấp trên. Nếu từ phía người làm ktoán thì do đã lập báo cáo DThu- Chi phí tháng 07 để BC với LĐ rồi giờ thấy thiếu nhưng ko muốn sửa.

Tớ thấy các bạn hơi bị sa vào cái NGUYÊN TẮC mất rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Chào bạn,, mình chưa nghe thông tư, quy định nào đề cập tới việc này, nhưng thoe logic mà suy luận thì khi bạn xuất HĐ đầu ra thì bạn phải kê khai thuế đầu ra, nhưng thuế đầu ra được tính dựa trên doanh thu bán hàng. Do đó, việc cty bạn xuất hóa đơn cho khách hàng và báo cáo thuế trong tháng 7 thì doanh thu cũng phải được ghi nhận trong tháng 7. Nếu bạn không ghi nhận doanh thu thì bạn lấy đâu cơ sở để ghi nhận thuế VAT đầu ra.
VAT đầu ra = Doanh thu * thuế suất
Tổng VAT đầu ra = Tổng DT * thuế suất.


Còn việc để ghi nhận 1 khoản doanh thu thì phải tuân thủ 5 điều kiện của chuẩn mực kế toán 14 CMKT VN, mình trích ra để bạn tham khảo nhé...
1. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
4. Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Cái hoá đơn này đã kê khai tháng 07 thì không sao cả đâu vì chưa phải nộp thuế ( tháng 7 hay tháng 8 đếu trong quý 3 ) .Nhưng nếu mà hoá đơn tháng 06 mà doanh thu ghi tháng 07 là có vấn đề đấy nhé
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Bạn muốn ghi nhận doanh thu vào ngày 01.08 vì bạn chưa đủ hóa đơn dầu vào phải kg?
Nếu vậy thì có 2 cách:
1. Bạn làm bút toán nhập kho tạm thời vật tư đầu vào trước thời điểm xuất hóa đơn đầu ra, sau đó hạch toán lại theo hóa đơn.
2. ghi nhận doanh thu nhận trước vào TK 3387 tại ngày 27.07, đến 01.08 chuyển từ 3387 sang 511.
vậy là ổn thôi mà.
không biết ý kiến của mình có được ai ủng hộ không nhỉ?
có gì sai sót xin các bác chỉ giáo thêm.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Mời bạn xem chuẩn mực số 14-Doanh thu và thu nhập khác
Theo hướng dẫn tại Công Văn 4858/TCT-PCCS của TCT ngày 21 tháng 12 năm 2006, trường hợp cơ sở kinh doanh chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua nhưng đã lập hoá đơn thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo VAS14 thì doanh nghiệp chưa chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua thì chưa ghi nhận doanh thu.

Còn ở đây, DN có thể đã chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho khách hàng rồi và đã xuất hóa đơn rồi nhưng chưa giao cho khách hàng thôi.

Cái dòng đo đỏ ở trên được quy định trong VB nào vậy ban?

Với tôi, kế toán ghi nhận doanh thu phải thỏa theo chế độ và chuẩn mực kế toán. Điều này có nghĩa là kế toán phải làm kế toán cho doanh nghiệp và cho cả thuế nữa.

Theo cơ quan thuế thì có 2 cách xác định doanh thu là:

- Trao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng (bên mua), nhưng chưa lập hóa đơn.

- Đã lập hóa đơn nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, nhưng vẫn ghi vào doanh thu của tháng đó, quý đó, kỳ đó.



Bạn cần phân biệt việc khách hàng thanh toán chấp nhận thanh toán là 2 khái niệm khác nhau nha bạn
Tôi có nói 2 khái niệm này không khác nhau đâu nào. Tôi chỉ phản biện lại vấn đề theo sát chủ đề ban đầu của người đặt ra câu hỏi thôi. Bạn xem lại bài tôi viết và phân tích lại nghiệp vụ nhé.

Thân,
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Mình chào bạn nhé.Mình nói bạn nghe nè.Theo như mình vẫn làm thì kế toán chúng mình cố gắng đến mức thấp nhất những cái "lộn xộn" trong sổ sách. Bạn hiểu không.Mình đã xuất hóa đơn thì cứ hạch toán ngay đi không nên để sang tháng sau làm gì cho lằng nhằng rắc rối.mình hạch toán cũng rắc rối mà sau này lại phải trình bày mệt lắm. CÒn nếu bạn thực sự quênbạn nhé.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Mục đích của việc ghi nhận doanh thu sang tháng sau của bác là gì: để lách thuế TNDN hay để BCTC của bác được hiểu một cách chính xác hơn ?

* Về pháp luật thuế thì pác xuất hoá đơn khi nào sẽ ghi nhận doanh thu ghi đó, đối với kế toán thì doanh thu được ghi nhận khi đã chuyển giao quyền sở hữu cho người mua, tuy nhiên dân nhà kế ta đa số xuất hoá đơn là ghi nhận doanh thu ...... cuối kỳ để bảo đảm thông tin trên BCTC sát với thực tế quăng hết mấy cái DT đã xuất hoá đơn nhưng chưa thực hiện này vào 8212 !! :book:


Kế toán là phải phản ánh nhanh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Pác kêy ghi nhận doanh thu đến ngày 31/12/08 là không được rồi Pác à, sai nguyên tắc kế toán.Còn nữa.Nếu Pác ghi nhận như thế khoản thuế sẽ lệch đi, khi kiểm tra Pác phải giải thích, rắc rối sẽ đến với Pác.Kế toán không phải làm liều Pác nhé
Thân chào

+ Các Pác nói xuất hóa đơn phải ghi nhận doanh thu nhưng đã tìm hiểu mặt hàng của pác Gold999 cung cấp là gì chưa nhỉ ? - một số hoạt động như cho thuê TS, BĐS đầu tư ... trong nhiều năm khi nhận tiền trước của người đi thuê & xuất hóa đơn, kế toán có ghi nhận vào doanh thu ngay đâu :cheers1: mà ghi nhận vào DT chưa thực hiện 3387, sau đó sẽ phân bổ dần vào doanh thu của từng kỳ kế toán => K/C 3387 sang 511

* Mời Pác [you] cho ý kiến ah!! :happy3:

 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Về nguyên tắc, bạn xem đã đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực số 14 về ghi nhận doanh thu và thu nhập khác. Nếu đủ bạn ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn thôi. Trong chuẩn mục số 01 và chuẩn mực số 14 có 1 điểm là doanh thu phải được ghi nhận tương ứng với chi phí. Trong trường hợp của bạn, theo minh hiểu thì bạn xuất hóa đơn trước khi việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ chưa được hoàn thành. Điều này mâu thuẫn với chuẩn mực số 01 và chuẩn mực số 14. Việc hạch toán và ghi nhận này chỉ không đúng về tính thời điểm. Nhưng xem xét dưới góc độ tổng thể thì không ánh hưởng gì đến nghĩa vụ thuế và kết quả kinh doanh của đơn vị.
 
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

Xin chào các bạn.

Công ty mình định xuất hóa đơn VAT cho khách hàng trước khi ghi nhận doanh thu khoảng 1 tuần ( Ví dụ hóa đơn xuất ngày 27/07/2008 ) nhưng doanh thu ghi nhận vào ngày 01.08.2008 . Vậy mình hỏi các bạn cách làm như vậy có được phép không ? Có văn bản nào quy định việc này không ? .

Bạn [you] giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn

Theo thuế thì khi xuất hóa đơn thì phải kê khai thuế. Trong trường hợp này bạn phải kê khai thuế trong tháng 7. Còn bên kế toán
Doanh thu bán hàng được ghi nhân phải thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện:
1.DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
2.DN không còn quyền nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc kiểm soát hàng hóa
3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
4.DN đã thu đuợc hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc giao dịch bán hàng
5. Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
Như vậy trường hợp của bạn chưa ghi nhân doanh thu ở tháng 7 là đúng với chuẩn mực kế toán. bởi vì chưa thõa mãn điều kiện 1,2,5
Chúng ta hiểu nếu ghi nhân doanh thu đi kèm theo bao giờ cũng có 1 khoản chi được ghi nhận để tạo ra doanh thu đó.
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Ghi Nhận Doanh Thu - Xuất Vat Trước

khà khà...Mình tranh luận thêm chút nữa nha letmyha. cứ bình tĩnh đã

Còn ở đây, DN có thể đã chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho khách hàng rồi và đã xuất hóa đơn rồi nhưng chưa giao cho khách hàng thôi.

Cái chỗ màu tím và chỗ màu xanh đó đang mâu thuẫn nhau đó. DN chưa giao hàng cho người mua thì liệu "phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa" đã thuộc về người mua chưa? ---> hạch toán vào DT kế toán có ổn ko nhỉ?

Trường hợp nếu "người mua đã ký hóa đơn và chấp nhận thanh toán" mà mình nói ở bài trên thì đương nhiên phải thỏa mãn các điều kiện mà VAS 14 yêu cầu rồi.
Xin mời tiếp tục...
:cheers1:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top