xử lý những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán.?

boydien12

New Member
Hội viên mới
Xin chào các anh chị. Em đang còn là sinh viên, thầy em có cho một bài tập là cho một bảng cân đối kế toán của ngày 31/12/2009, 1 bảng báo cáo kết quả kinh doanh của năm. Sau đó, thầy em tiếp tục cho dữ liệu như :
1. Cuối năm( 30/12/2009), đơn vị thanh lý 1 TSCĐ ( nguyên giá 650tr, khấu hao 200tr) giá trị 800tr. Sau đó vào tháng 1( 3/1/2010), đơn vị tiến hành mua lại tài sản này với giá 800tr.
2. Cuối năm (30/12/2009), đơn vị bán hàng A ( giá vốn 400tr, giá bán chưa thuế là 500tr) chưa thu tiền. Sau đó, ngày 5/1/2010, kế toán ghi nhận àng bán bị trả lại
3. Dự phòng khoản phải trả trong năm là 100tr (đã có bằng chứng)
Và câu hỏi là xử lý những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán.
Em hiện h không biết phải làm như thế nào. Xin các anh chị giúp đỡ. Em cám ơn nhiều.
 
Xin chào các anh chị. Em đang còn là sinh viên, thầy em có cho một bài tập là cho một bảng cân đối kế toán của ngày 31/12/2009, 1 bảng báo cáo kết quả kinh doanh của năm. Sau đó, thầy em tiếp tục cho dữ liệu như :
1. Cuối năm( 30/12/2009), đơn vị thanh lý 1 TSCĐ ( nguyên giá 650tr, khấu hao 200tr) giá trị 800tr. Sau đó vào tháng 1( 3/1/2010), đơn vị tiến hành mua lại tài sản này với giá 800tr.
2. Cuối năm (30/12/2009), đơn vị bán hàng A ( giá vốn 400tr, giá bán chưa thuế là 500tr) chưa thu tiền. Sau đó, ngày 5/1/2010, kế toán ghi nhận àng bán bị trả lại
3. Dự phòng khoản phải trả trong năm là 100tr (đã có bằng chứng)
Và câu hỏi là xử lý những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán.
Em hiện h không biết phải làm như thế nào. Xin các anh chị giúp đỡ. Em cám ơn nhiều.

Đúng là lý thuyết Việt Nam " khác xa thực tế"
Vì thực tế là hạn nộp BCTC là sau 90 ngày kết thúc năm tài chính.
theo mình thì những nghiệp vụ phát sinh đó cứ gi sổ bình thường và sửa lại BCTC.
Các bạn có ý kiến thì góp ý nhé.
 
Ðề: xử lý những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán.?

- 30/12 thì bạn cứ tiến hành ghi sổ và viết lại các báo cáo
- còn 3/1 và 5/1 thì bạn đã qua năm tài chính mới rồi thì cứ hạch toán bình thường
- trường hợp khóa sổ và lập báo cáo tài chính vào 30/12 mà 31/12 lại có phát sinh thì tiến hành xử lý theo kiến thức bạn đc học đó, trong mấy cuốn kế toán tài chính có 1 chuyên mục xử lý phát sinh sau khi khóa sổ đó, cái này mình đọc sơ qua nên cũng k nhớ nữa

theo ý kiến mình là vậy, còn k phải xin chỉ thêm
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top