Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

bunmayus3

New Member
Hội viên mới
nghiệp vụ: bán 200 SP N tổng giá thanh toán cả lô là 22.000.000đ, giá vốn 75.000đ/SP (khách hàng chưa thanh toán) và DN đã cho khách hàng được hưởng chiết khấu 1% do thanh toán trước thời hạn tổng giá trị lô hàng.
Mình và cô đk khác nhau nên mình có thắc mắc
Khi KH đã tt hết tiền cho mình rồi
Nếu đk theo cô thì cuối kỳ vẫn còn dư N 131 trong khi đó đề ghi rõ là đã thanh toán hết tổng giá trị lô hàng.
Cô ĐK như sau:
a,N 632
C 156
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 635 : chiết khấu
C 131 : chiết khấu

Mình định khoản
a, N 632
C 155
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 111/112: phần còn lại sau chiết khấu
N 635: phần chiết khấu
C 131: toàn bộ N 131 ở phần b
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

mình mới học kế toán nên cái này cũng k rõ :D
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

em với cô giáo tranh luận nhé! Vì thường học nó không rõ dàng đâu! cứ mạnh dạn hỏi cô giáo! xem cô bảo sao!
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

nghiệp vụ: bán 200 SP N tổng giá thanh toán cả lô là 22.000.000đ, giá vốn 75.000đ/SP (khách hàng chưa thanh toán) và DN đã cho khách hàng được hưởng chiết khấu 1% do thanh toán trước thời hạn tổng giá trị lô hàng.
Mình và cô đk khác nhau nên mình có thắc mắc
Khi KH đã tt hết tiền cho mình rồi
Nếu đk theo cô thì cuối kỳ vẫn còn dư N 131 trong khi đó đề ghi rõ là đã thanh toán hết tổng giá trị lô hàng.
Cô ĐK như sau:
a,N 632
C 156
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 635 : chiết khấu
C 131 : chiết khấu

Mình định khoản
a, N 632
C 155
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 111/112: phần còn lại sau chiết khấu
N 635: phần chiết khấu
C 131: toàn bộ N 131 ở phần b

Bạn chỉ trích có một nghiệp vụ kinh tế ps trong kỳ nên mình không được hiểu rõ (sp N do dn sx,hay dn mua lại rồi bán cho kh.DN tính thuế VAT theo p2 khấu trừ hay trực tiếp"khấu trừ thì VAT đầu ra bn (%)).Theo mình thấy thì bạn và cô giáo ĐK theo DN tính VAT p2 khấu trừ. Ý kiến của mình:
1/ về gia vốn.
+nếu doanh nghiệp trên mua lại hàng hóa N (NK) rồi bán cho kh thì:
Nợ TK 632/C156
+nếu doanh nghiệp sx sp N thì: Nợ TK632/Có 155
2/bút toán phản ành doanh thu thì không nhắc đến.
3/bút toán chiết khấu,
Nếu định khoản theo phần của cô giáo bạn thì thiếu bút toán kh thanh toán tiền hàng cho dn (như bạn nói KH đã thanh toán toàn bộ số tiền)
d.Nợ TK 111,112:-( tổng nợ TK131 "b" - Tổng có TK 131"c")
Có TK 131:-( tổng nợ TK131 "b" - Tổng có TK 131"c")
Còn bút toán c, của bạn thực ra là bút toán gộp giữa bút toán c,(cô giáo) và bút toán d(mình bổ sung thôi)!
*) trong TH nghiệp vụ không rõ ràng ntn thì bạn nên định khoản theo cô giáo và góp ý vs cô giáo là nên thêm bút toán kh thanh toán tiền cho dn sau khi trừ phần ck thanh toán.Để đi đến thông nhất. Tránh TH gặp phải nghiệp vụ tương tự ntn trong đề thi kết thúc học phần mà bạn lại ĐK khác so vs đáp án của cô.thì người đầu tiên thiệt chính là bạn.Đó là lời góp ý chân thành của mình!
có gì không phải mong bạn bỏ qua! Thân!
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

Bạn chỉ trích có một nghiệp vụ kinh tế ps trong kỳ nên mình không được hiểu rõ (sp N do dn sx,hay dn mua lại rồi bán cho kh.DN tính thuế VAT theo p2 khấu trừ hay trực tiếp"khấu trừ thì VAT đầu ra bn (%)).Theo mình thấy thì bạn và cô giáo ĐK theo DN tính VAT p2 khấu trừ. Ý kiến của mình:
1/ về gia vốn.
+nếu doanh nghiệp trên mua lại hàng hóa N (NK) rồi bán cho kh thì:
Nợ TK 632/C156
+nếu doanh nghiệp sx sp N thì: Nợ TK632/Có 155
2/bút toán phản ành doanh thu thì không nhắc đến.
3/bút toán chiết khấu,
Nếu định khoản theo phần của cô giáo bạn thì thiếu bút toán kh thanh toán tiền hàng cho dn (như bạn nói KH đã thanh toán toàn bộ số tiền)
d.Nợ TK 111,112:-( tổng nợ TK131 "b" - Tổng có TK 131"c")
Có TK 131:-( tổng nợ TK131 "b" - Tổng có TK 131"c")
Còn bút toán c, của bạn thực ra là bút toán gộp giữa bút toán c,(cô giáo) và bút toán d(mình bổ sung thôi)!
*) trong TH nghiệp vụ không rõ ràng ntn thì bạn nên định khoản theo cô giáo và góp ý vs cô giáo là nên thêm bút toán kh thanh toán tiền cho dn sau khi trừ phần ck thanh toán.Để đi đến thông nhất. Tránh TH gặp phải nghiệp vụ tương tự ntn trong đề thi kết thúc học phần mà bạn lại ĐK khác so vs đáp án của cô.thì người đầu tiên thiệt chính là bạn.Đó là lời góp ý chân thành của mình!
có gì không phải mong bạn bỏ qua! Thân!
cảm ơn bạn
nhưng mình thấy cái c, của mình là đúng hơn của cô chứ vì kh đã thanh toán cho mình rồi thì lẽ tất nhiên là 111/112 của mình phải tăng lên chứ không thể không có được, mình học ở nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1 đều phải có bút toán làm tăng 111/112 khi kh thanh toán hết
các gv khác đều làm như mình thôi nhưng riêng cô này là gv chấm thi tốt nghiệp nên mình cũng không biết phải làm thế nào trong khi mình có thắc mắc mà cô cứ bảo là làm theo cô thì được điểm (nhưng mà theo cô thì cuối kỳ đi đòi nợ liệu có bị ng`ta xỉ vả k nữa hic...)
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

Cô giáo em làm thiếu 1 bút toán:
Nợ 111. 112
Có 131: số còn phải thu sau khi trừ CK.

Còn bút toán của em chỉ là bước hạch toán gộp lại bút toán CK và bút toán thiếu ở trên thôi, ko sai.
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

định khoản của bạn mình nghĩ là đúng.bạn nên nêu rõ ý kiến của mình với cô giáo vì cô giáo không phải lúc nào cũng đúng.
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

Bạn oOkimOo ơi. Bunmaybs3 đã hạch toán tách rõ ràng cả thuế ra thế mà bạn còn thắc mắc là hạch toán theo pp trực tiếp hay khấu trừ à?

---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:18 ----------

Trong trường hợp này thiếu là sai rồi bạn Nemcuon ạ.

Bạn lưu ý là Bunmaybs3 đã nói là cô giáo nói hạch toán như cô mới được điểm mà.
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

Bạn oOkimOo ơi. Bunmaybs3 đã hạch toán tách rõ ràng cả thuế ra thế mà bạn còn thắc mắc là hạch toán theo pp trực tiếp hay khấu trừ à?

---------- Post added at 09:20 ---------- Previous post was at 09:18 ----------

Trong trường hợp này thiếu là sai rồi bạn Nemcuon ạ.

Bạn lưu ý là Bunmaybs3 đã nói là cô giáo nói hạch toán như cô mới được điểm mà.

Ko pải lúc nào cô giáo cũng đúng bạn à. Đề bài đã nói: "DN đã cho khách hàng được hưởng chiết khấu 1% do thanh toán trước thời hạn tổng giá trị lô hàng."
Tức là khách hàng đã thanh toán rồi, nếu khách chưa thanh toán thì làm sao đc hưởng chiết khấu, làm sao có bút toán: Nợ 635/Có 131.
 
Ðề: Xin giúp đỡ về NV bán hàng và cho hưởng chiết khấu (KH thanh toán hết)

nghiệp vụ: bán 200 SP N tổng giá thanh toán cả lô là 22.000.000đ, giá vốn 75.000đ/SP (khách hàng chưa thanh toán) và DN đã cho khách hàng được hưởng chiết khấu 1% do thanh toán trước thời hạn tổng giá trị lô hàng.
Mình và cô đk khác nhau nên mình có thắc mắc
Khi KH đã tt hết tiền cho mình rồi
Nếu đk theo cô thì cuối kỳ vẫn còn dư N 131 trong khi đó đề ghi rõ là đã thanh toán hết tổng giá trị lô hàng.
Cô ĐK như sau:
a,N 632
C 156
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 635 : chiết khấu
C 131 : chiết khấu

Mình định khoản
a, N 632
C 155
b, N 131
C 511
C 3331
c, bút toán chiết khấu do KH đã thanh toán toàn bộ số tiền
N 111/112: phần còn lại sau chiết khấu
N 635: phần chiết khấu
C 131: toàn bộ N 131 ở phần b

Bạn Bunmayus3 thân mến.
Ở đây mình nói tới vấn đề người ra đề trước khi nói định khoản của bạn là sai hay đúng.
Trước hết, đề bài này trước không thống nhất với nhau, đập nhau chan chát.
Ở trước vừa nói là khách chưa thanh toán tiền, sau lại cho khách đã thanh toán tiền và hưởng chiết khấu thanh toán.
Bình thường, nếu đề chặt chẽ sẽ là: - Ngày ....... bán 200 SP N tổng giá thanh toán cả lô là 22.000.000đ, giá vốn 75.000đ/SP (khách hàng chưa thanh toán). Ngày ...../.... khách hàng thanh toán trước hạn, DN chiết khấu thanh toán cho khách hàng 1% giá trị lô hàng.
Khi này, hạch toán như bạn là chính xác.
- Trở lại với đề bài bạn nêu, xuất hiện chiết khấu thanh toán thì ta hiểu là khách hàng đã thanh toán. Như vậy định khoản của bạn là đúng, cô giáo bạn là sai.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top