các bác xem em làm đúng chưa với nha, xem cách phân bổ và trích khấu hao và tính thuế của em đã hợp lý chưa có gì các bác sửa rồi post bài lên giúp em nha, công ty em làm thương mại mà, theo quyet định so 48 thui
các bác giúp em nha
thanks nhiều
Bạn post bài dài quá nên mọi người ngại xem. Lần sau nếu cảm thấy không chắc cái gì đó thì hỏi thôi nhé!
Mình thấy bạn nên xem lại sách phần cách hạch toán 02 TK 211 & 214
Mình không hiểu tại sao bạn lại có bút toán ghi giảm TSCĐ Nợ 214/có 211 trong khi TS đó đang sd bình thường?
-211 Thể hiện nguyên giá của TS, nó chỉ bị mất đi khi thanh lý, nhượng bán thôi.
- Còn TK 214 để theo dõi số hao mòn lũy kế trong từng năm. Căn cứ vào từng loại TS ( theo QĐ 206) bạn chọn tỷ lệ khấu hao hợp lý và trích dần trong từng kỳ.
Khi trích ghi Nợ TK CP ( 642,6421,627)/Có 214.Giá trị khấu hao từng kỳ.