Em chào các bác. Các bác góp ý cho em vấn đề này chút ạ:
- Thứ nhất: Bên em làm về tin học, do chưa đủ kinh phí nên bên em ký hợp tác với 1 đối tác để họ cung cấp cho bên em dịch vụ hosting và tên miền để bên em kinh doanh dịch vụ này cho khách hàng thứ 3. Và hàng tháng em có nạp tiền cho bên cung cấp dịch vụ cho bên em 1.000.000đ (xếp em giải thích cho em là hình thức này giống như mình sài điện thoại trả trước khi hết tiền mình nạp tiép để sử dụng). Em muốn hỏi là cái khoản 1.000.000đ đó khi em nạp vào em nên đưa vào 642 (coi nó là một khoản phí) hay em coi nó như tiền gửi ngân hàng. Và việc em kinh doanh với đối tác thứ 3 đó có đúng luật không?
- Thứ hai: Bên em nếu hoạt động về lĩnh vực tin học thì được hưởng thuế TNDN 0%, nhưng trong thời gian này, khoản doanh thu từ thiết kế website bên em rất ít, mà đa phần chỉ là doanh thu từ dịch vụ (như truy cập thông tin trên Website cho khách). Vậy về thuế TNDN em có cẩn phải phân bổ khoản thuế chịu thuế và khoản không chịu thuế không, hay em vẫn được hưởng thuế suất thuế TNDN 0%?
Bên em hoạt động từ 2007 đến nay, khi xác định thuế TNDN phải nộp em đều cho tất cả vào 0%. Nếu sai, các anh/chị chỉ em cách điều chỉnh với ạ!
- Thứ nhất: Bên em làm về tin học, do chưa đủ kinh phí nên bên em ký hợp tác với 1 đối tác để họ cung cấp cho bên em dịch vụ hosting và tên miền để bên em kinh doanh dịch vụ này cho khách hàng thứ 3. Và hàng tháng em có nạp tiền cho bên cung cấp dịch vụ cho bên em 1.000.000đ (xếp em giải thích cho em là hình thức này giống như mình sài điện thoại trả trước khi hết tiền mình nạp tiép để sử dụng). Em muốn hỏi là cái khoản 1.000.000đ đó khi em nạp vào em nên đưa vào 642 (coi nó là một khoản phí) hay em coi nó như tiền gửi ngân hàng. Và việc em kinh doanh với đối tác thứ 3 đó có đúng luật không?
- Thứ hai: Bên em nếu hoạt động về lĩnh vực tin học thì được hưởng thuế TNDN 0%, nhưng trong thời gian này, khoản doanh thu từ thiết kế website bên em rất ít, mà đa phần chỉ là doanh thu từ dịch vụ (như truy cập thông tin trên Website cho khách). Vậy về thuế TNDN em có cẩn phải phân bổ khoản thuế chịu thuế và khoản không chịu thuế không, hay em vẫn được hưởng thuế suất thuế TNDN 0%?
Bên em hoạt động từ 2007 đến nay, khi xác định thuế TNDN phải nộp em đều cho tất cả vào 0%. Nếu sai, các anh/chị chỉ em cách điều chỉnh với ạ!