Viết nhầm hóa đơn cho Cty khác và đã kê khai thuế từ Tháng 1 và 2

hoacat181985

New Member
Hội viên mới
Em chào các Bác!
Có Bác nào trên diễn đàn có thể giúp em vụ này không ah...
Công ty e có ký hợp đồng cho thuê dịch vụ với Cty A đến hết tháng 12/2012. Sang tháng 1 + 2 Cty A vẫn sử dụng dịch vụ và Cty e đã xuất hóa đơn cho Cty A. Nhưng đến bgiờ quyết toán thì họ lại bảo là Xuất lại hóa đơn cho Cty B (Cty B là bên thứ 3). Bgiờ bên e phải làm biên bản Hủy 2 hóa đơn hay BB thu hồi 2 hóa đơn đã xuất cho Cty A đó và phải khai báo như thế nào với Thuế, Bên e có phải làm thủ tục gì với Bên A và B không ạ.
Rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của các Bác.
Em chân thành cảm ơn các Bác...

---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 01:54 ----------

Sao không có ai giúp mình vậy......:kingkong:
 
Ðề: Viết nhầm hóa đơn cho Cty khác và đã kê khai thuế từ Tháng 1 và 2

Tiến hàng Huỷ hoá đơn bên A và viết lại cho bên B trong tháng này. Bên A kết hợp điều chỉnh Chỉ tiêu [ 23] và [24] và Bên bạn Điều Chỉnh KHBS T 1 và T 2 Chỉ tiêu [27] [28], [32] [ 33] [ 34. [35] [ 36]
Tại BCT tháng 6 điền vào [38] : số thuế chênh lệch
 
Ðề: Viết nhầm hóa đơn cho Cty khác và đã kê khai thuế từ Tháng 1 và 2

Tiến hàng Huỷ hoá đơn bên A và viết lại cho bên B trong tháng này. Bên A kết hợp điều chỉnh Chỉ tiêu [ 23] và [24] và Bên bạn Điều Chỉnh KHBS T 1 và T 2 Chỉ tiêu [27] [28], [32] [ 33] [ 34. [35] [ 36]
Tại BCT tháng 6 điền vào [38] : số thuế chênh lệch

Bạn cho mình hỏi thêm là: Giữ 3 bên có phải làm biên bản hay giấy tờ nào để cho hợp lý với thuế không?
 
Ðề: Viết nhầm hóa đơn cho Cty khác và đã kê khai thuế từ Tháng 1 và 2

Lúc này bạn hiểu đơn giản là Bên A đã ko còn là khách hàng gì của mình nữa. nên tháng 1va 2 làm hợp đồng vs B là dc. tiền thì nên xử lý tiền mặt dười 20trtránh lần công nợ và hoá đơn ko hợp lý
 
Ðề: Viết nhầm hóa đơn cho Cty khác và đã kê khai thuế từ Tháng 1 và 2

Tiến hàng Huỷ hoá đơn bên A và viết lại cho bên B trong tháng này. Bên A kết hợp điều chỉnh Chỉ tiêu [ 23] và [24] và Bên bạn Điều Chỉnh KHBS T 1 và T 2 Chỉ tiêu [27] [28], [32] [ 33] [ 34. [35] [ 36]
Tại BCT tháng 6 điền vào [38] : số thuế chênh lệch
Bạn ơi, cho mình hỏi thêm là 2 hóa đơn mình đã hủy này khi làm BC THSD hóa đơn QII mình có phải cho vào không, nếu làm thì phải làm như thế nào?
Giúp mình nhé.
Cảm ơn bạn nhiều...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top