Trích khấu hao TSCĐ ????

kimquy2001

Member
Hội viên mới
Công ty mình chưa đi vào sx nhưng vẫn trích KH TSCĐ hàng tháng, vậy số khấu hao này phải treo trên tài khoản nào vây?
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Theo mình thì là 642, mọi người nghĩ thế nào :xoadau:
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

cái nào dùng cho sản xuất thì cho vào 154 còn lại cho văn phòng thì đưa vào 642
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

dùng cho bôh phận nào thì mình treo cho bộ phận đó đi bạn!!:demtien:
Tài sản của mình chủ yếu là máy móc sản xuất, vấn đề là mình chưa đi vào sản xuất nhưng vẫn phải trích khấu hao. Mình treo ở đâu bây giờ?
Tk154 thì ko đc treo đối với TSCĐ??? Hic!
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Tài sản của mình chủ yếu là máy móc sản xuất, vấn đề là mình chưa đi vào sản xuất nhưng vẫn phải trích khấu hao. Mình treo ở đâu bây giờ?
Tk154 thì ko đc treo đối với TSCĐ??? Hic!

Nếu em mua về mà chưa dùng thì cứ nhập kho đi đã, sau này xuất dùng thì mới trích khấu hao....
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Dua vao tai khoan 642. Khong duoc phep cho vao tai khoan 154.
Chắc chắn đưa được vào tài khoản 642 không a? như bạn hangnguyen thi cứ để đó đến khi nào sản xuất thì trích KH được không nhỉ?

---------- Post added at 11:05 AM ---------- Previous post was at 11:04 AM ----------

Nếu em mua về mà chưa dùng thì cứ nhập kho đi đã, sau này xuất dùng thì mới trích khấu hao....
Cứ để đó được ạ? chắc em làm theo cách này thui, cám ơn chị nha!

---------- Post added at 11:07 AM ---------- Previous post was at 11:05 AM ----------

Nếu em mua về mà chưa dùng thì cứ nhập kho đi đã, sau này xuất dùng thì mới trích khấu hao....
Mà đinh khoản như thê nào ý nhỉ? Nhập kho? xuất dùng?
 
thì chưa sử dụng thì ai cho phép trích khấu hao đọc thông tư 203 đi bạn, nhập kho khi nào xuất dùng mới bắt đầu trích ok men
 
Ðề: Re: Trích khấu hao TSCĐ ????

thì chưa sử dụng thì ai cho phép trích khấu hao đọc thông tư 203 đi bạn, nhập kho khi nào xuất dùng mới bắt đầu trích ok men

Mình đọc rồi, nhưng trong đó ghi là khi nào ghi tăng tài sản cố định thì đồng thời trích khấu hao tại thời điểm ghi tăng ?
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Tài sản cố định đưa về đơn vị sau khi có biên bản bàn giao thì phải bắt đầu trích khấu hao đưa vào chi phí sản xuất chung (627) chứ?
dù đơn vị chưa đi vào sản xuất thì cũng phải tính chi phí khấu hao để xác định lãi lỗ trong kỳ.
:hochanh:
 
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Tài sản cố định đưa về đơn vị sau khi có biên bản bàn giao thì phải bắt đầu trích khấu hao đưa vào chi phí sản xuất chung (627) chứ?
dù đơn vị chưa đi vào sản xuất thì cũng phải tính chi phí khấu hao để xác định lãi lỗ trong kỳ.
:hochanh:
Nếu đưa vào 627 đến cuối kỳ fai kết chuyển sang Tk 154 chứ bạn? vấn đề là KH TSCĐ ko thể treo trên Tk 154 bạn ạ, nếu ko bạn định kết chuyển như thế nào????????
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trích khấu hao TSCĐ ????

Đưa vào 627 ->154 khi công ty bạn phải ký được hợp đồng thi công nào đó (chắc công ty bạn là công ty hoạt động xây dựng), Do công ty bạn chưa đi vào sản xuất vậy thì tập hợp vào 642 sau này khi có công trình thi công thì phân bổ dần dần là hợp lý nhất.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top