tính giá thành cho công ty xây dựng

Ðề: tính giá thành cho công ty xây dựng

theo quyết định 48, toàn bộ NVL TT, NC TT tập hợp vào tài khoản 154, ở công ty mình không theo dõi vật liệu từng công trình, riêng tiền lương thì có. Bây giờ phân bổ chi phí cho từng công trình thì mình phải làm như thế nào, phân bổ ra sao ai biết chỉ giúp cho mình với nhé. mình đang làm mà bí quá cứ lúng túng mãi,

Thường thì những chi phí như NVL, NC xác định được theo công trình
Còn những chi phí khác bạn cứ phân bổ theo tiêu thức nhân công hoặc Nguyên vật liệu chính cũng ổn đấy ợ
 
Chào các Anh Chị

Công ty em hoạt đông bênh kỉnh vực xây dựng, nhưng chủ yếu là bán thầu lại cho các công ty khác, và lắp đặt máy móc cơ khí, điện lạnh thì giá thành tập hợp như thế nào cho từng công trinh ạ ?

Cp bán thầu nên đưa vào 627 hay 641 ?
 
mọi người ơi em đang làm thực tập tốt nghiệp tại công ty xây dựng. ai đã làm rồi có thể cho em bài hướng dẫn mẫu không. hoặc tư vấn cho em được không. e mù tịt rùi. hic. mail em là hothihaiyenhufi@yahoo.com
 
Ðề: tính giá thành cho công ty xây dựng

+ Với công ty lớn có ban có bệ họ có thể tập hợp và theo dõi riêng chi phí : vật tư + nhân công + SXC cho từng công trình hạng mục và sau khi kết thúc mỗi công trình là họ tập hợp hết : bản vẻ, hợp đồng, thanh lý, biên bản nghiệm thu công trình , xác nhận khối lượng ……….vào một thùng các tông lớn và qua đó họ tính và theo dõi giá thành công trình được một cách bám sát thực tế nhất có thể

Còn với các công ty nhỏ thì bạn làm như thế này:
+ ví dụ từ tháng 1-tháng 4 có 3 công trình thi công cùng một lúc: đặt thành 3 mã 15401,15402,15403 để theo dõi giá thành riêng của mỗi công trình
Khi ký xong hợp đồng bạn dựa vào Dự toán phần BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU: của 3 công trình rồi in ra kêu xếp hoặc bạn sẽ theo dõi liên hệ đi lấy hóa đơn vật tư đầu vào cho đủ như theo bảng kê Hóa đơn chứng từ phải lấy về được trước ngày NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
h4.png


---------- Post added at 06:14 ---------- Previous post was at 06:13 ----------

Bạn dựa vào bảng tổng hợp vật liệu đối chiếu với BẢNG NHẬP XUẤT TÔN KHO rồi làm căn cứ xuất ra theo bảng TỔNG HỢP VẬT TƯ CỦA DỰ TOÁN

+Khi bạn xuất vật tư, bạn sẽ phải xuất chi tiết cho công trình, để tập hợp chi phí vào công trình đó để theo dõi tính giá thành cho từng công trình : 15401,15402,15403 bạn dựa vào BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ rồi xuất vật tư cho công trình thi công
PTVT2003.png

dự toán có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút vì thực tế không thể khớp 100% với dự toán được mà sẽ có hao hụt như người thợ làm hư hoặc kỹ thuật tay nghề yếu kém gây lãng phí khi thi công , bạn đừng để chênh lệch nhiều quá là được nếu chênh lệch quá cao thuế sẽ xuất toán phần chênh lệch này , kể cả chi phí nhân công cũng vậy nếu lớn hơn đều bị xuất toán ra

Khi công trình đã được duyệt theo dự toán báo giá do các kỹ sư xây dựng lập đã được chủ đầu tư duyệt => hai bên ký kết hợp đồng => công trình bắt đầu đi vào xây dựng
Bạn là kế toán ko cần quan tâm nhiều đến vấn đề khác
Thứ nhất: liên hệ phòng kế toán xin một cuốn dự toán qua đó xác định chi phí được duyệt tất cả các chi phí nguyên vật liệu, nhân công, sản xuât chung… đều nằm trong khung này do đó khi làm sổ sách chỉ cần nhìn khung chi phí định mức này

5497927349_3ec66869b0_z.jpg


Thứ hai : xác định vật liệu cần lấy cho công trình: dựa theo bảng tổng hợp vật liệu cho công trình mà yêu cầu Xếp bạn hoặc phòng kế hoạch mua sắm vật tư đi lấy vật liệu theo bảng giá và khối lượng , giá vật tư trên hóa đơn đi lấy có thể cao hơn một chút so với dự toán nhưng ko được quá cao thuế sẽ loại ra và chi phí đó sẽ bị xuất toán sau này

LapGiaTB.png



Vatlieu3003.png


Thứ ba: dựa vào bảng phân tích vật tư cho công trình mà bóc tách chi phí vật liệu?, nhân công?, sản xuât chung?, máy thi công , xác định chi phí máy thi công cụ thể là nhũng gì ? bao nhiêu để đi lấy hóa đơn? Nếu công ty có các thiết bị công cụ máy móc này, hoặc tổ chức được đội máy thi công thì càng tốt
=> lập các phiếu xuất vật tư ,….khác cho công trình
PTVT2.png


PTVT2003.png
A ơi cho e hỏi chút: cty e vừa kd bán cát, đá, xi măng và vừa thi công công trình xd. Vd khi nhập hàng hóa mua vào thì e hạch toán hết vào tk 156. Vì mỗi lần nhập mua hàng là 200m3 cát, đá, sỏi... để bán. Vậy khi cty thi công xd công trình thì có lấy hàng hóa tồn kho đấy xuất vào công trình xd đc k ạ? E xin chân thành cảm ơn a nhiều.
 
Em đang thực tập tại công ty xây lắp, em chọn chủ đề cho bài luận là tính chi phí giá thành tại công ty xây lắp. Anh chị cho em hỏi, hiện tại em chưa hiểu gì về hệ thống kế toán của công ty thì làm sao để tính được chi phí và giá thành của một hạn mục công trình của công ty ạ?
Làm sao để em hoàn thành được bộ chứng từ, sổ sách cần thiết để nộp ạ?
Em thực sự hoang mang quá, mong được các anh chị giúp đỡ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top