Chào mọi người !
Mọi người ai có thể tư vấn giúp em vấn đề này nhé, cty em sx đá ốp lát
Cty em thanh toán tiền lương theo sản phẩm hoàn thành , trong tháng 01/2009 trên phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành tiền lương phải thanh toán là 18.000.000 , những trên sổ chi phí sxkd dở dang tổng tiền lương phát sinh là 20.250.000 đ ( lệch ra 2.250.000 đ do có lượng sp dở dang cuối kỳ, khoản tiền lương này em chưa thanh toán ) em hạch toán theo tháng. Vậy em muốn hỏi là khi lên chứng từ ghi sổ và sổ TK 334 thì em ghi số tiền là 20.250.000 đ và trên sổ TK 334 số dư cuối kỳ là 2.250.000 đ có đúng không ?
mong mọi người giúp đỡ
Mọi người ai có thể tư vấn giúp em vấn đề này nhé, cty em sx đá ốp lát
Cty em thanh toán tiền lương theo sản phẩm hoàn thành , trong tháng 01/2009 trên phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành tiền lương phải thanh toán là 18.000.000 , những trên sổ chi phí sxkd dở dang tổng tiền lương phát sinh là 20.250.000 đ ( lệch ra 2.250.000 đ do có lượng sp dở dang cuối kỳ, khoản tiền lương này em chưa thanh toán ) em hạch toán theo tháng. Vậy em muốn hỏi là khi lên chứng từ ghi sổ và sổ TK 334 thì em ghi số tiền là 20.250.000 đ và trên sổ TK 334 số dư cuối kỳ là 2.250.000 đ có đúng không ?
mong mọi người giúp đỡ