Thuê văn phòng

mini2129

New Member
Hội viên mới
Cty mình thuê VP trả tiền 6 tháng một và đóng vào đầu mỗi kỳ.
Kỳ 1: từ 21/5/08 - 21/11/08
Kỳ 2: từ 21/11/08 - 21/5/09
Năm 2008 Ktoán hạch toán khoản tiền thuê VP đó vào TK 242.
Năm 2009, mình vào làm và khoản tiền thuê nhà đó mình hạch toán vào TK 142 và phân bổ trong 6 tháng mà ko cho vào TK 242 nữa vì mỗi kỳ trả là 6 tháng.Mình làm như vậy có đúng ko?các bạn cho ý kiến nhé.thanks!
 
Ðề: Thuê văn phòng

Cty mình thuê VP trả tiền 6 tháng một và đóng vào đầu mỗi kỳ.
Kỳ 1: từ 21/5/08 - 21/11/08
Kỳ 2: từ 21/11/08 - 21/5/09
Năm 2008 Ktoán hạch toán khoản tiền thuê VP đó vào TK 242.
Năm 2009, mình vào làm và khoản tiền thuê nhà đó mình hạch toán vào TK 142 và phân bổ trong 6 tháng mà ko cho vào TK 242 nữa vì mỗi kỳ trả là 6 tháng.Mình làm như vậy có đúng ko?các bạn cho ý kiến nhé.thanks!

Đúng vậy bạn ạh. Chỉ hạch toán vào Tài khoản 242 những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến sản xuất, kinh doanh trên một năm tài chính, chi phí này phát sinh liên quan đến 6 tháng thì chỉ hạch toán vào TK 142 thôi.

Thân :dangiuqua:
 
Ðề: Thuê văn phòng

Như vậy khi phân bổ CCDC có thời gian >12 tháng thì sẽ phải hạch toán vào TK 242 à?
BT1: Nợ 2421
Có 1531
BT2: Nợ 6422
Có 2421
Như vậy đúng ko bạn?
 
Ðề: Thuê văn phòng

Như vậy khi phân bổ CCDC có thời gian >12 tháng thì sẽ phải hạch toán vào TK 242 à?
BT1: Nợ 2421
Có 1531
BT2: Nợ 6422
2421Như vậy đúng ko bạn?

đúng rồi bạn ạ nhưng chỉ là N242 thôi
 
Ðề: Thuê văn phòng

Như vậy khi phân bổ CCDC có thời gian >12 tháng thì sẽ phải hạch toán vào TK 242 à?
BT1: Nợ 2421
Có 1531
BT2: Nợ 6422
Có 2421
Như vậy đúng ko bạn?

Đúng rồi bạn ạh.
Mai ơi, còn tuỳ vào Hệ thống tài khoản mà công ty bạn mini xây dựng để dùng trong doanh nghiệp mình, có thể TK 2421 là chi phí trả trước dài hạn về CCDC, TK 2422 là chi phí trả trước dài hạn về chi phí bảo hiểm.... :dangiuqua:
 
Ðề: Thuê văn phòng

Mình cũng hạch toán như thế nhưng khi đi học cô giáo lại cho rằng tuy là 6 tháng nhưng nó nằm trong 2 năm tài chính là năm 2008 và 2009 nên phải hạch toán vào tài khoản 242 nên mình không " ghi được điểm". Vậy phải nghe ai đây??? Giúp mình với
 
Ðề: Thuê văn phòng

Mình cũng hạch toán như thế nhưng khi đi học cô giáo lại cho rằng tuy là 6 tháng nhưng nó nằm trong 2 năm tài chính là năm 2008 và 2009 nên phải hạch toán vào tài khoản 242 nên mình không " ghi được điểm". Vậy phải nghe ai đây??? Giúp mình với

Nói vậy thì cuối năm tài chính TK 142 không được có số dư àh :lasao: phải không nhỉ?
 
Ðề: Thuê văn phòng

Mình cũng hạch toán như thế nhưng khi đi học cô giáo lại cho rằng tuy là 6 tháng nhưng nó nằm trong 2 năm tài chính là năm 2008 và 2009 nên phải hạch toán vào tài khoản 242 nên mình không " ghi được điểm". Vậy phải nghe ai đây??? Giúp mình với

Mình đã gặp câu này ở Bài tập rùi.

Nếu NV phát sinh trong 6 tháng nằm vào 1 năm thì dùng 142 thôi.

Còn nếu 6 tháng này nằm giữa 2 năm thì bạn tính từ tháng phát sinh đến hết tháng 12 là bao nhiêu tháng cho vào 142, phần còn lại của năm sau là 242.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top