Chào cả nhà....ai có kinh nghiệm xử lý nghiệp vụ thanh lý lỗ TSCĐ xử lý sao cho hợp lý giúp mình với...
Công ty mình thanh lý oto có nghiệp vụ như sau:
1. Nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ
Nợ 214: 84.659.425
Nợ 811: 268.009.146
Có 211: 352.668.571
2. NGhiệp vụ thu tiền:
Nợ 111: 132.000.000
Có 711: 120.000.000
Có 33311: 12.000.000
chỉ cần định khoản 2 nghiệp vụ đó rùi cuối năm xđ lãi lỗ...liệu cơ quan thuế họ có hỏi vì sao lại thanh lý lỗ vậy k? vì mình mới vào công ty..nghiệp vụ xảy ra trước đó do chị kế toán cũ xử lý.....và ai có cách xử lý tốt đẹp nghiệp vụ sao cho hợp lý nhất thì truyền đạt lại xíu kinh nghiệm giúp đồng nghiệp nhé...chân thành cảm ơn nhiều...



Công ty mình thanh lý oto có nghiệp vụ như sau:
1. Nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ
Nợ 214: 84.659.425
Nợ 811: 268.009.146
Có 211: 352.668.571
2. NGhiệp vụ thu tiền:
Nợ 111: 132.000.000
Có 711: 120.000.000
Có 33311: 12.000.000
chỉ cần định khoản 2 nghiệp vụ đó rùi cuối năm xđ lãi lỗ...liệu cơ quan thuế họ có hỏi vì sao lại thanh lý lỗ vậy k? vì mình mới vào công ty..nghiệp vụ xảy ra trước đó do chị kế toán cũ xử lý.....và ai có cách xử lý tốt đẹp nghiệp vụ sao cho hợp lý nhất thì truyền đạt lại xíu kinh nghiệm giúp đồng nghiệp nhé...chân thành cảm ơn nhiều...


