Các bác ơi cho em hỏi chút
Em mới ra trường và vào làm ở 1 công ty mới thành lập, tháng 6 chưa có đăng ký kinh doanh công ty là chi nhánh của 1 công ty khác ( trên danh nghĩa thui ạ) nhưng mọi nguyên vật liệu và chi phí đều hạch toán riêng, chỉ nghi nhận thu chi ko có hóa đơn. Vệc nhập NVL thì hóa đơn công ty kia lấy, 1 số nhỏ thì chưa viết hóa đơn mà để lại để sau này viết vào công ty mới; hóa đơn đầu ra toàn bộ của tháng 6 và trước ngày 20/7 thì DN kia xuất. Nhưng vấn đề là NVL dùng chưa hết mà giờ dùng vào công ty mới. Nhận tiền của khách thì có làn sếp giữ 1 phần ko bàn giao hết cho ng ghi nhận thu chi trước kia... Em thấy rối quá, không biết bây giờ bắt đầu hạch toán và ghi nhận doanh thu như thế nào nữa. Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị ạ
Em mới ra trường và vào làm ở 1 công ty mới thành lập, tháng 6 chưa có đăng ký kinh doanh công ty là chi nhánh của 1 công ty khác ( trên danh nghĩa thui ạ) nhưng mọi nguyên vật liệu và chi phí đều hạch toán riêng, chỉ nghi nhận thu chi ko có hóa đơn. Vệc nhập NVL thì hóa đơn công ty kia lấy, 1 số nhỏ thì chưa viết hóa đơn mà để lại để sau này viết vào công ty mới; hóa đơn đầu ra toàn bộ của tháng 6 và trước ngày 20/7 thì DN kia xuất. Nhưng vấn đề là NVL dùng chưa hết mà giờ dùng vào công ty mới. Nhận tiền của khách thì có làn sếp giữ 1 phần ko bàn giao hết cho ng ghi nhận thu chi trước kia... Em thấy rối quá, không biết bây giờ bắt đầu hạch toán và ghi nhận doanh thu như thế nào nữa. Mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị ạ