Tăng giảm TSCĐ

minhthaocm

New Member
Hội viên mới
1.Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản ngày 3/12/N-1, phát hiện thiếu 1 TSCĐ có nguyên giá 50.000.000đ, đã khấu hao cơ bản 38.000.000. Biên bản xử lý TSCĐ thiếu cho giảm vốn 50%, còn lại bắt bộ phân sử dụng bồi thường.
Nợ TK1381:12.000.000đ
Nợ TK214: 38.000.000đ
Có TK211:50.000.000đ
Nợ TK1388: 6.000.0000đ
Nợ TK411: 6.000.0000đ
Có TK1381:12.000.000đ[/LEFT][/LEFT][/LEFT][/LEFT][/LEFT][/LEFT][/CENTER]
2.Ngày 15/01 mua 1 TSCĐ hữu hình mới, giá hóa đơn chưa có thuế GTGT là 50.000.000đ, TS là 10%, chưa thanh toán.Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 500.000đ.Tài sản này do nguồn đầu tư XDCB đàu thọ.Thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.
Nợ TK211:50.000.000đ
Nợ TK133: 5.000.000đ
Có TK331:55.000.000đ
Nợ TK211:500.000đ
Có TK111:500.000đ
Nợ TK441:50.500.000đ
Có TK411:50.500.000đ
3.Ngày 24/01 mua 1 TSCĐ bằng tiền vay dài hạn giá mua chưa có thuế GTGT là 30.000.000đ, thuế GTGT 10%.Chi phí lắp đặp chạy thử trả bằng tiền mặt 200.000đ.Thời gian sử dụng ước tính 5 năm.
Nợ TK211:30.000.000đ
Nợ TK133: 3.000.000đ
Có TK341:33.000.000đ
Nợ TK211:200.000đ
Có TK111:200.000đ
4.Ngày 3/02 công ty lập thủ tục nhượng bán 1 TSCĐ nguyên giá 20.000.000đ đã hao mòn là 6.600.000đ.Giá bán 15.000.000đ ,thuế 10% chưa nhận tiền.Chi phí vận chuyên đến người mua là 100.000đ đã thanh toán bằng tạm ứng.Biết TSCĐ này có tỷ lệ khấu hao là 12%/năm.
Nợ TK811:13.400.000đ
Nợ TK214:6.600.000đ
Có TK211:20.000.000đ
Nợ TK131:16.500.000đ
Có TK711:15.000.000đ
Có TK3331:1.500.000đ
5.Ngày 26/02 thanh lý 1 TSCĐ nguyên giá 20.000.000đ, đã khấu hao 18.000.000đ, chi phí thanh lý trả bằng tiền mặt 1.000.000đ, phé liệu bán thu hồi bằng tiền mặt 2.000.000đ.Biết TSCĐ này có tỷ lệ khấu hao là 12%/năm.
Nợ TK811:2.000.000đ
Nợ TK214:18.000.000đ
Có TK211:20.000.000đ
Nợ TK811:1.000.000đ
Có TK111:1.000.000đ
Nợ TK111:2.000.000đ
Có TK7111:2.000.000đ
Đây là một bài tập kham khảo của mình..........:k5798618:
 
Ðề: Tăng giảm TSCĐ

Bạn minhthaocm cho mình hỏi:Mình mới làm kế toán HTX nông nghiệp mà người cũ bàn giao cho mình TSCD ko có vp HTX, mà vp này đã được sử dụng lâu rồi.Bây giờ họ cho sửa chữa chát lại tường chi phí tất cả chỉ nằm trong 10tr sử dụng làm vp vậy mình phải làm tế nào.Mà tất cả các TSCD khác bàn giao lại chỉ có số tiền thôi không có ghi tăng từ bao giờ, cũng không kháu hao TSCD.Bạn giúp mình với mình không biết làm gì trong sổ tài sản cố định nữa.
 
Ðề: Tăng giảm TSCĐ

Nếu TSCĐ (VP HTX) được sửa chữa khi giá trị lớn thì bạn sẽ đưa vào TK 241 sau khi hoàn thành sc sẽ kết chuyển tăng nguyên giá TSCĐ cho VP lên và tiếp thực thực hiện khấu hao
Trường hợp này giá trị sửa chữa ko lớn và sử dụng lâu, đã trích khấu hao hết giá trị thì bạn cứ đưa vào tài khoản 214 sau đó phân bổ vào chi phí trong 3 - 6 tháng gì đó là được, song bạn nói là ko có hóa đơn chứng từ thì chi phí này sẽ ko được công nhận và bị loại khi quyết toán thuế! bạn nên tìm cách hợp thức chúng như mua HĐ ....
Bạn minhthaocm cho mình hỏi:Mình mới làm kế toán HTX nông nghiệp mà người cũ bàn giao cho mình TSCD ko có vp HTX, mà vp này đã được sử dụng lâu rồi.Bây giờ họ cho sửa chữa chát lại tường chi phí tất cả chỉ nằm trong 10tr sử dụng làm vp vậy mình phải làm tế nào.Mà tất cả các TSCD khác bàn giao lại chỉ có số tiền thôi không có ghi tăng từ bao giờ, cũng không kháu hao TSCD.Bạn giúp mình với mình không biết làm gì trong sổ tài sản cố định nữa.
 
Ðề: Tăng giảm TSCĐ

Bạn Ly ơi cho mình hỏi: HTX mình ko phải đóng thuế (nhà này từ nhà trẻ chuyển thành vpHTX ) vì vậy mình ko cần trích khấu hao TSCD gì của HTX cả liệu có được không.Chi phí này sử dụng làm Vp vì vậy mình đã cho vào chi phí quản lý liệu có được không.
N 642
C 1111
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top