Tại sao các khoản giảm trừ doanh thu ko phản ánh vào bên Nợ 511 mà có TK riêng?

trang fani

Member
Hội viên mới
Các khoản giảm trừ như: chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán đều được phản ánh riêng vào từng tk: 521,531,532 mà ko phản ảnh luôn vào bên Nợ của tk 511 , ai biết giải thích giúp tớ nhé!
 
Ðề: Tại sao các khoản giảm trừ doanh thu ko phản ánh vào bên Nợ 511 mà có TK riêng?

Vì cuối kỳ bạn kc DT để xđ kq kd bạn đk
N 511
C 911 vì theo ng tắc tài khoản 511 cuối kỳ ko còn số dư , vì vậy nều các khoản giảm trừ DT mà ghi nhận vào N 511 vậy là TK 511 chắc chắn sẽ có số Dư cuối kỳ, Mình Vd; Tổng DT trong kỳ (C 511=1000) , trong kỳ hàng bán bị trả lại 10. vậy nếu ghi nhận vào N 511 thì ta có ( N 511=100) cuối kỳ bạn kc để XDKQKD
N 511=1000
C 911=1000 vầy 511 cuối kỳ = 1000+100-1000=100, Nếu bạn KC theo kiểu này
N 511=1,100
C 911= 1,100. vậy 511 ko có số dư nhưng kết quả sẽ sai,
-
Còn nếu các khoản giảm trừ DT bạn ghi nhận vào 521,531,532 thì cuối kỳ bạn kc bình thường
N 511
C 911
-
N 911
C 521,531,532
hoặc bạn có thể làm
N 511:-( C 511- N 521,531,532)
C 521,531,532,rồi đk
N 511=số còn lại
C 911
 
Ðề: Tại sao các khoản giảm trừ doanh thu ko phản ánh vào bên Nợ 511 mà có TK riêng?

Vì cuối kỳ bạn kc DT để xđ kq kd bạn đk
N 511
C 911 vì theo ng tắc tài khoản 511 cuối kỳ ko còn số dư , vì vậy nều các khoản giảm trừ DT mà ghi nhận vào N 511 vậy là TK 511 chắc chắn sẽ có số Dư cuối kỳ, Mình Vd; Tổng DT trong kỳ (C 511=1000) , trong kỳ hàng bán bị trả lại 10. vậy nếu ghi nhận vào N 511 thì ta có ( N 511=100) cuối kỳ bạn kc để XDKQKD
N 511=1000
C 911=1000 vầy 511 cuối kỳ = 1000+100-1000=100, Nếu bạn KC theo kiểu này
N 511=1,100
C 911= 1,100. vậy 511 ko có số dư nhưng kết quả sẽ sai,
-
Còn nếu các khoản giảm trừ DT bạn ghi nhận vào 521,531,532 thì cuối kỳ bạn kc bình thường
N 511
C 911
-
N 911
C 521,531,532
hoặc bạn có thể làm
N 511:-( C 511- N 521,531,532)
C 521,531,532,rồi đk
N 511=số còn lại
C 911

vẫn ví dụ của bạn nhưng giả sử phần hàng bán bị trả lại ko có tk riêng mà ghi bên Nợ 511: 10, đến khi kết chuyển ghi Nợ 911, Có 511: 10
Nợ 511: 1000
Có 911: 1000
=> tớ thấy làm như này vẫn Ok mà, có sai đâu, cuối kỳ tk 511 cũng ko còn số Dư nữa.
 
Ðề: Tại sao các khoản giảm trừ doanh thu ko phản ánh vào bên Nợ 511 mà có TK riêng?

Có lẽ đây là quy định , vì cũng ko mấy ai để ý đến vấn đề này, nếu đk như bạn thì nó sẽ phức tạp và sẽ ko đc khoa học, và nó sẽ làm cho các DN tính thuế GTGT phải nộp theo PP trực tiếp sẽ khó khăn khi xđ số thuế đầu ra phải nộp trong kỳ,
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top