Tài khoản 111

dangnhien

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà. Cho mình hỏi cách định khoản như thế nào với trường hợp sau:
- Trong sổ phụ ngân hàng thì mình thấy ngày 14/1 có giấy báo nợ: 13.200.000 đ. ghi là thanh toán tiền hàng cho công ty A. Trong ngày đó cũng nhận một hóa đơn là: 13.200.000 đ. Vậy mình định khoản như sau có đúng không?
Nợ 111: 13.200.000
Có 112: 13.200.000
Coi như rút tiền nhập quỹ tiền mặt sau đó lại định khoản:
Nợ 6427: 12.000.000
Nợ 133: 1.200.000
Có 111: 13.200.000
Ai biết giúp mình với!
Rất vui được nhận tin.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tài khoản 111

Giáy báo nợ thanh toán tiền hàng cho cty A thì

NỢ 331 ( cty A) / Có 112 12.000.000đ

xuất hóa đơn cũng 12tr thì là bên bạn bán hàng à? thuế suất bao nhiêu????
 
Ðề: Tài khoản 111

Không hiểu ý bạn muốn làm gì nhưng trong trường hợp bạn nêu trên thì định khoản là:
Nợ 6427: 12.000.000
Nợ 133: 1.200.000
Có 112: 13.200.000
Còn nếu định khoản như bạn thì chỗ đó không phải là Giấy báo nợ mà là Phiếu rút tiền mặt mà thôi. Các loại giấy báo nợ/có xuất hiện khi bạn thực hiện nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng mà thôi.
Vài ý kiến nếu có sai sót mong các bạn chỉ giáo. Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Tài khoản 111

sao lại rắc rối thế bạn
theo mình thì thanh toán tiền cho công ty A thì ĐK nợ 331/ có 112: 13,200k
còn trong ngày đó bạn lại nhận được hóa đơn thì bạn phải xem là hóa đơn j và dùng vào việc nào và hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay TGNH
 
Ðề: Tài khoản 111

theo mình thì có 2 trường hợp như này:
- TH1: Nếu công ty bạn theo dõi khoản nợ phải trả công ty A qua TK 331:
Lúc mua hàng chưa trả tiền kế toán ghi:
Nợ TK 6427: 12.000.000
Nợ TK 133: 1.200.000
Có TK 331: 13.200.000
- Khi trả tiền qua ngân hàng (theo giấy báo nợ đã ghi), thường là lúc gửi UNC trả tiền kế toán sẽ ghi luôn:
Nợ TK 331; 13.200.000
có TK 112: 13.200.000
Còn giấy báo nợ trong sổ phụ ngân hàng mà bạn lấy chỉ giúp bạn đối chiếu lại xem sổ ngân hàng và sổ kế toán có khớp ko mà thôi
- TH2: Công ty bạn hạch toán thẳng vào chi phí thì chỉ việc ghi:
Nợ TK 6427: 12.000.000
Nợ TK 133: 1.200.000
Có TK 112: 13.200.000
 
Ðề: Tài khoản 111

haizzz, sao mà mọi ng đk loằng ngoằng thế.
nếu bạn làm sổ fụ trc thì cứ đk fần ngân hàng là : N331 ( chi tiết khách hàng A) /C112 : fần trả cho khách hàng
khi đk hđơn thì N152,642,....( vì bạn ko nói rõ là hđơn j )
N133
C331 ( chi tiết khách hàng A)
đơn giản vậy thui. bên N và C của 331 sẽ tự bù trừ nhau ( nếu bạn làm trên fần mềm)
 
Ðề: Tài khoản 111

1. Nợ TK 331/Co TK 1121: 13200000
2. Nợ TK (156.152...):12000000 tuy vao mặt hàng bạn mua
Nơ TK 113:1200000
Có TK 331:13200000
Thân!
 
Ðề: Tài khoản 111

vì số tiền đó có giấy báo nợ ghi cụ thể là trả tiền cho cty A, thì pải hạch toán trả cho cty A bằng tiền gửi NH, ko thể rút tiền mặt về rùi dùng tiền mặt trả tcho cty A đc.
 
Ðề: Tài khoản 111

Theo mình hiểu thì là thế này:
Cty bạn chuyển tiền trả tiền hàng cho CTy A nhưng hóa đơn mua hàng thì đến hôm đấy mới về, bạn hạch toán như bt:
BT1: Nợ TK 156: 12.000.000
Nợ TK 133: 1.200.000
Có TK 331: 13.200.000
BT2: bạn hạch toán theo sổ phụ
Nợ TK 331 : 13.200.000
Có TK 112 : 13.200.000
Thế này thôi,
 
Ðề: Tài khoản 111

Chào cả nhà. Cho mình hỏi cách định khoản như thế nào với trường hợp sau:
- Trong sổ phụ ngân hàng thì mình thấy ngày 14/1 có giấy báo nợ: 13.200.000 đ. ghi là thanh toán tiền hàng cho công ty A. Trong ngày đó cũng nhận một hóa đơn là: 13.200.000 đ. Vậy mình định khoản như sau có đúng không?
Nợ 111: 13.200.000
Có 112: 13.200.000
Coi như rút tiền nhập quỹ tiền mặt sau đó lại định khoản:
Nợ 6427: 12.000.000
Nợ 133: 1.200.000
Có 111: 13.200.000
Ai biết giúp mình với!
Rất vui được nhận tin.

Cái này được làm như sau :

TH1: ngày 14/01 Trả trước tiền hàng cho NCC A ( sau đó mới nhận hàng, nhận hoá đơn )

Nợ TK 331 A : 13.200.000

Có TK 112 : 13.200.000

TH2: Trong ngày 14/01 nhận hoá đơn

Nợ TK 156, 152, 153 ..... ( nếu mua về dùng cho mục đích Thương Mại, sản xuất ....=> Túm lại là HH, CCDC, NVL .v...v.. ) : 12.000.000

Nợ TK 6421, 6422, 6427 ..( Nếu đó tính vào chi phí của của công ty ...) : 12.000.000

Nợ TK 133.1 : 1.200.000

Có TK 331 A: 13.200.000

=> Nếu dùng phần mềm thì nhấn nút " cấn trừ công nợ là ok "
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top