Cả nhà góp ý giúp mình với nhé. Cty mình là Cty SX.
BCĐKT mình gửi thuế 2006 thì mình hoạch toán cẩ năm nghĩa là kết chuyển một lần vào cuối năm. Trong năm mình không tính giá thành và cuối năm tình cho cả năm luôn. Vậy cuối năm mình chỉ co một bút toán kết chuyển vào Tk 155 và TK 623. Từ đó ->421 (lỗ + thuế đã tạm nộp).Nhưng quản lý thuế của mình bảo bây giờ phải tính giá thành từng tháng và phảit hoạch toán theo tháng. Mình có nói Cty em là Cty Tư nhân lại nhỏ nên em HT cả năm luôn nhưng họ ko đồng ý.
Vì vậy nếu giờ mình HT theo tháng và tháng nào K/c luôn tháng đó thì TK 421 của mình số phát sinh sẽ chênh lệch so với BCĐKT đã nộp rấtnhiều (vì tổng hợp tất cả lỗ và lãi theo tháng sau đó bù trừ ra số cuối năm).
Các pác hco em ý kiến nên làm thế nào cho phù hợp. Và nếu bây giờ em HT theo tháng số chênh lêch PS của Tk 421 khi QT thuế có ảnh hưởng ko?
...Pác nào có mẫu biẻu lênh sản xuất gửi lên giúp em với. Họ bắt em phải tính giá thnàh cho từng lạnh sản xuất.
BCĐKT mình gửi thuế 2006 thì mình hoạch toán cẩ năm nghĩa là kết chuyển một lần vào cuối năm. Trong năm mình không tính giá thành và cuối năm tình cho cả năm luôn. Vậy cuối năm mình chỉ co một bút toán kết chuyển vào Tk 155 và TK 623. Từ đó ->421 (lỗ + thuế đã tạm nộp).Nhưng quản lý thuế của mình bảo bây giờ phải tính giá thành từng tháng và phảit hoạch toán theo tháng. Mình có nói Cty em là Cty Tư nhân lại nhỏ nên em HT cả năm luôn nhưng họ ko đồng ý.
Vì vậy nếu giờ mình HT theo tháng và tháng nào K/c luôn tháng đó thì TK 421 của mình số phát sinh sẽ chênh lệch so với BCĐKT đã nộp rấtnhiều (vì tổng hợp tất cả lỗ và lãi theo tháng sau đó bù trừ ra số cuối năm).
Các pác hco em ý kiến nên làm thế nào cho phù hợp. Và nếu bây giờ em HT theo tháng số chênh lêch PS của Tk 421 khi QT thuế có ảnh hưởng ko?
...Pác nào có mẫu biẻu lênh sản xuất gửi lên giúp em với. Họ bắt em phải tính giá thnàh cho từng lạnh sản xuất.