Xin chào các anh chị!
Em chuẩn bị làm báo cáo tài chính thì phát hiện một vấn đề, mà em mới làm lần đầu nên không biết xử lý như thế nào, nhờ anh chị giúp em với.
Cty em vào năm 2011 phát sinh tổng tất cả các hợp đồng là 165.000.000(triệu), nhưng mới xuất hóa đơn là 130.000.000(triệu), còn lại 35.000.000(triệu) vẫn chưa xuất hóa đơn nhưng đã thu bằng chuyển khoản là 17.500.000(triệu) trong năm 2011 rồi.
Sang năm 2012 cty em mới xuất hóa đơn 35.000.000 (triệu) và thu số tiền còn lại bằng chuyển khoản.
Một vấn đề xảy ra là: Kế toán đã ghi nhận và xác định doanh thu 165.000.000(triệu) vào năm 2011 rồi.
Vậy sang năm 2012 này em phải xử lý số tiền phải thu còn lại của năm 2011 như thế nào, hóa đơn xuất năm 2012 cho hợp đồng 2011 em xử lý như thế nào trên báo cáo tài chính.
Xin mấy anh chị giúp em với, em không biết phải làm sao?
Em chuẩn bị làm báo cáo tài chính thì phát hiện một vấn đề, mà em mới làm lần đầu nên không biết xử lý như thế nào, nhờ anh chị giúp em với.
Cty em vào năm 2011 phát sinh tổng tất cả các hợp đồng là 165.000.000(triệu), nhưng mới xuất hóa đơn là 130.000.000(triệu), còn lại 35.000.000(triệu) vẫn chưa xuất hóa đơn nhưng đã thu bằng chuyển khoản là 17.500.000(triệu) trong năm 2011 rồi.
Sang năm 2012 cty em mới xuất hóa đơn 35.000.000 (triệu) và thu số tiền còn lại bằng chuyển khoản.
Một vấn đề xảy ra là: Kế toán đã ghi nhận và xác định doanh thu 165.000.000(triệu) vào năm 2011 rồi.
Vậy sang năm 2012 này em phải xử lý số tiền phải thu còn lại của năm 2011 như thế nào, hóa đơn xuất năm 2012 cho hợp đồng 2011 em xử lý như thế nào trên báo cáo tài chính.
Xin mấy anh chị giúp em với, em không biết phải làm sao?