Cả nhà giúp đỡ mình với
Mình làm kế tóan ở công ty
Năm 2008 số thuế được khấu trừ tiếp được chuyển sang năm 2009 là 82 triệu
Sang năm 2009 công ty mình ngừng hoạt động đến tháng 7 tiếp tục đi vào hoạt động
T7 và t8 công ty mình không phát sinh hoạt động mua bán kế tóan tích vào không có hoạt động mua bán phát sinh nhưng không ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang là 82 tr
Sang T9 có hoạt động mua bán thì lúc này mới chuyển 82 tr sang. Tháng 9 tờ khai như thế là đúng nhưng mà t7 và t8 kế tóan kê khai như thế là sai. Mình bây giờ chưa biết giải quyết thế nào?
Cả nhà giúp mình với
Mình lo lắng quá
Mình làm kế tóan ở công ty
Năm 2008 số thuế được khấu trừ tiếp được chuyển sang năm 2009 là 82 triệu
Sang năm 2009 công ty mình ngừng hoạt động đến tháng 7 tiếp tục đi vào hoạt động
T7 và t8 công ty mình không phát sinh hoạt động mua bán kế tóan tích vào không có hoạt động mua bán phát sinh nhưng không ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ năm trước chuyển sang là 82 tr
Sang T9 có hoạt động mua bán thì lúc này mới chuyển 82 tr sang. Tháng 9 tờ khai như thế là đúng nhưng mà t7 và t8 kế tóan kê khai như thế là sai. Mình bây giờ chưa biết giải quyết thế nào?
Cả nhà giúp mình với
Mình lo lắng quá