Mọi người tư vấn giúp mình với !
1. năm 2009 khi làm BCTC không đưa TK 112 vào bảng CĐTK, mà cuối kỳ nó dư 2,5. Năm 2010 món tiền này phải xử lý thế nào ạ?
2. Năm 2009 còn nợ khách hàng 250 triệu, món tiền này đến năm 2010 mới thanh toán qua NH. Nhưng KT cũ đã lập phiếu chi thanh toán nợ hết trong năm và đã được thể hiện trên BCTC năm 2009?
3. Có một số hoá đơn mua hàng tháng 10 năm 2009 đã lập phiếu chi trả hết tiền hàng + thuế cho người bán. Nhưng thuế chưa hạch toán và chưa khai thuế vào năm 2009 mà đến tháng 2 năm 2010 mới khai thuế?
4. Tiền chi lãi xã viên góp vốn điều lệ hàng tháng có được tính vào chi phí không hay tính vào lãi sau thuế?
Cám ơn mọi người !
1. năm 2009 khi làm BCTC không đưa TK 112 vào bảng CĐTK, mà cuối kỳ nó dư 2,5. Năm 2010 món tiền này phải xử lý thế nào ạ?
2. Năm 2009 còn nợ khách hàng 250 triệu, món tiền này đến năm 2010 mới thanh toán qua NH. Nhưng KT cũ đã lập phiếu chi thanh toán nợ hết trong năm và đã được thể hiện trên BCTC năm 2009?
3. Có một số hoá đơn mua hàng tháng 10 năm 2009 đã lập phiếu chi trả hết tiền hàng + thuế cho người bán. Nhưng thuế chưa hạch toán và chưa khai thuế vào năm 2009 mà đến tháng 2 năm 2010 mới khai thuế?
4. Tiền chi lãi xã viên góp vốn điều lệ hàng tháng có được tính vào chi phí không hay tính vào lãi sau thuế?
Cám ơn mọi người !