Ðề: Quyết toán công trình!
Cái sai của Cty em là khi mua vật tư, thiết bị về thi công ctrình đó mà không lấy HĐ. Giờ có lấy thì người ta cũng xuất cho nhưng ngày HĐ sẽ lệch với thời gian thi công Ctrình.
Việc này anh chưa gặp nên không biết cách xử nó như thế nào. [you] có biết thì xin chỉ giúp với nhé.
DoanQuoc biết gì đâu mà chỉ, xin nói đại mấy câu nhé, sai không được chê
Công trình xây dựng có 2 loại:
1. Giao cho đơn vị thi công bao thầu nguyên vật liệu: khi 2 bên quyết toán công trình thì đơn vị thi công xuất hóa đơn cho đơn vị mình bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu , chúng ta không quan tâm chi phí để xây dựng công trình, để kiểm soát giá trị công trình thì tốt hơn chúng ta nên cho người theo dõi trên nhật ký công trình bên đơn vị thi công đưa vào xây dựng có đúng với dự toán không
2. Giao cho đơn vị thi công công trình ,còn công ty mình mua nguyên vật liệu, thì khi mình mua nguyên vật liệu về dùng phải tập hợp vào TK chi phí để theo dõi đồng thời khấu trừ VAT đầu vào bình thường, có thể lấy HĐ VAT đầu
vào từng lần mua hoặc định kỳ: Nợ 621, 133/ Có 331,111 nhưng nhớ là VAT đầu vào phải kê khai trong vòng 3 tháng kể từ tháng phát sinh( qua năm 2009 thì 6 tháng), đến cuối năm tài chính Nợ 241/ Có 621
còn khi quyết toán công trình thì đơn vị thi công xuất hóa đơn cho mình phần họ thi công Nợ 241/Có 331,111 đồng thời hạch tóan tăng tài sản cố định tại ngày quyết tóan, bàn giao đưa vào sử dụng để tính khấu hao
Còn trường hợp đơn vị thi công chưa xuất hóa đơn cho mình mà công trình đã đưa vào sử dụng thì chúng ta phải làm biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào dụng và tạm hạch tóan tăng TSCĐ để trích khấu hao
Nếu đã nghiệm thu đưa TSCĐ vào sử dụng rồi mà đơn vị thi công xuất HĐ cho đơn vị mình thì: Trong cùng 1 năm tài chính thì VAT đầu vào đó được khấu trừ bình thường, còn để qua năm tài chính thì VAT đó không đựơc khấu trừ mà phải hách tóan tăng nguyên giá TSCĐ
Có gì sai sót xin các góp ý giúp nhé