Ngày 31/12/N tại DN Phú Thịnh (nộp VAT khấu trừ) kiểm kê phát hiện thừa 1 TSCĐHH đang dùng ở bộ phận quản lý DN – nguyên nhân do để ngoài sổ sách. Theo hồ sơ gốc tài sản này do nhận vốn góp của Cty A theo Biên bản góp vốn ngày 21/9/N kèm HĐ(GTGT) mua mới tài sản với giá 220 trđ (gồm VAT 20 trđ), đưa vào sử dụng cùng ngày, thời gian sử dụng hữu ích 5 năm, giá trị thanh lý ước tính là 4 trđ.
Yêu cầu: - Ghi sổ ngày 31/12/N như thế nào?
- Giả sử ngày cuối niên độ không tiến hành kiểm kê, thì sự sai sót này ảnh hưởng đến thông tin trên BCTC như thế nào?
Mọi người giúp em giải quyết tình huống này được ko ạ?
em cảm ơn nhìu nhìu^^
Yêu cầu: - Ghi sổ ngày 31/12/N như thế nào?
- Giả sử ngày cuối niên độ không tiến hành kiểm kê, thì sự sai sót này ảnh hưởng đến thông tin trên BCTC như thế nào?
Mọi người giúp em giải quyết tình huống này được ko ạ?
em cảm ơn nhìu nhìu^^