Mục này để giành để hạch toán những nghiệp vụ không thuộc phân hệ trên phần mềm có, ví dụ khi bạn hạch toán chi tiền, bạn vào phân hệ quĩ tiền mặt, hạch toán thu tiền khách hàng trả vào tài khoản ngân hàng, vào phân hệ ngân hàng hoặc bán hàng, còn nghiệp vụ kết chuyển thuế GTGT được khâu trừ hay kết chuyển lãi lỗ chẳng hạn , không có phân hệ nào riêng cho nó thì vào chứng từ nghiệp vụ khác. Nói chung "khác" ở đây là cái "kho", cho hết những "thằng" không có "nhà riêng" vào đó