Phân bổ chi phí

huyennana

Member
Hội viên mới
Các Pác ơi! Hôm nay em đi nộp tờ khai thuế TNDN nhưng cq thuế không nhận vì chi phí nhiều quá và bảo về phân bổ chi phí sang TK154 để giảm chi phí, mà cty em hạch toán hết vào sổ sách rồi , chỉ lỗ có 20tr thôi.Bây giờ em k biết phân bổ làm sao,như thế nào?
Các pác giúp em với :helpsmilie:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phân bổ chi phí

Bạn xem bên bạn có những chi phí nào nhièu cần phân bổ, bạn nói rõ hơn một tí được không?
 
Ðề: Phân bổ chi phí

Các Pác ơi! Hôm nay em đi nộp tờ khai thuế TNDN nhưng cq thuế không nhận vì chi phí nhiều quá và bảo về phân bổ chi phí sang TK154 để giảm chi phí, mà cty em hạch toán hết vào sổ sách rồi , chỉ lỗ có 20tr thôi.Bây giờ em k biết phân bổ làm sao,như thế nào?
Các pác giúp em với :helpsmilie:

Chỗ màu xanh đó bạn có sự nhầm lẫn ji ở đây ko
TK154 : chi phí SX, kinh doanh dở dang
TK142 : chi phí trả trước (tài khoản này mới đúng)
Lỗ 20tr : bạn giải thích cho các bác í đi, sang tháng sau KD có lãi thì sao.
Khỏi phải kết chuyển làm lại sổ sách, rắc rối lung tung.
Thân chào.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phân bổ chi phí

Các Pác ơi! Hôm nay em đi nộp tờ khai thuế TNDN nhưng cq thuế không nhận vì chi phí nhiều quá và bảo về phân bổ chi phí sang TK154 để giảm chi phí, mà cty em hạch toán hết vào sổ sách rồi , chỉ lỗ có 20tr thôi.Bây giờ em k biết phân bổ làm sao,như thế nào?
Các pác giúp em với :helpsmilie:

Nếu bạn hạch toán đúng thì và phần lỗ đó là thực tế thì việc gì phải sửa lại sổ sách.
Nếu cơ quan thuế ko nhận tờ khai thì bạn bạn bảo người đó ghi vào tờ khai là " ko nhận vì lý do....."
 
Ðề: Phân bổ chi phí

Các phần chi phí mà hạch toán đúng thì có gì mà phải sửa đổi chứ, bên mình cũng vậy và làm lỗ mất 20tr mà trên thuế có nói gì đâu? Theo mình làm như bạn Loan76 là đúng đó.Thân chào !
 
Ðề: Phân bổ chi phí

Trời! Mải mê đi xem bài của người khác quên mất bào của mình vậy ta :banghead::banghead::banghead:

-----------------------------------------------------------------------------------------
Chỗ màu xanh đó bạn có sự nhầm lẫn ji ở đây ko
TK154 : chi phí SX, kinh doanh dở dang
TK142 : chi phí trả trước (tài khoản này mới đúng)
Lỗ 20tr : bạn giải thích cho các bác í đi, sang tháng sau KD có lãi thì sao.
Khỏi phải kết chuyển làm lại sổ sách, rắc rối lung tung.
Thân chào.

Cái đỏ đỏ kia là cơ quan thuế xui em làm thế,bảo em treo bớt nó lên TK 154 để tháng sau phân bổ mà cty em làm bên dịch vụ làm gì dùng đến TK này đâu.
CQ thuế bảo em tính toán thế nào để nộp vào ngân sách 1 ít xiền thuế,trong khi tất cả các chi phí đó đều là chi phí thực tế của cty và hạch toán thẳng vào TK 642 nên em không biết treo thế nào?

Do cty mới thành lập nên rất nhiều chi phí mà doanh thu lại ít,em giải thik với cơ quan thuế rồi nhưng họ không nghe.thế nên trên tờ khai thuế TNDN quý 2 em bỏ bớt chi phí lại và nộp thuế.

Quý 3 này cty vẫn lỗ thì bi giờ em phải làm tờ khai thuế thu nhập thế nào các pác?:helpsmilie:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phân bổ chi phí

Em làm theo QD48 hay QD15 thì xem hướng dẫn trong đó mà hạch toán
Em nghe bên thuế mấy chị nói cho vào 154, nhưng sau này người khác đi kiểm tra ko phải là mấy chị đó thì em giải thích làm sao, khó nhé.
Vậy em phải làm Công Văn đi, nói rõ lý do nhé, chuyện KD lỗ là chuyện bình thường mà sao CQ thuế lại bảo em tính toán có lãi để nộp thuế nhỉ ( ko phản ánh đúng thực tế-> ko trung thực...)
Quý 3 lỗ thì cứ báo cáo lỗ, em ko phải lăn tăn nhiều. Mình ko làm sai thì việc jì phải bận tâm hả em
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top