PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

nguyenthu307

Tình yêu tìm thấy
Hội viên mới
cuối năm 2008 số dư cuối năm của tk 142 là 10 triệu
Tháng 1/2009 phát sinh bên Nợ tk 142 là 2triệu

Vậy cuối tháng 1/2009 em phải phân bổ tk 142 ntn?

Nợ 6422 : ???????
Có 142 : ?????????
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

cuối năm 2008 số dư cuối năm của tk 142 là 10 triệu
Tháng 1/2009 phát sinh bên Nợ tk 142 là 2triệu

Vậy cuối tháng 1/2009 em phải phân bổ tk 142 ntn?

Nợ 6422 : ???????
Có 142 : ?????????

Mỗi công cụ dụng cụ mua về sử dụng bạn phải tạo mã riêng để dễ theo dõi phân bổ. Cái nào phân bổ theo cái đó, được thể hiện trong tài khoản chi tiết.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Mỗi công cụ dụng cụ mua về sử dụng bạn phải tạo mã riêng để dễ theo dõi khấu hao. Cái nào khấu hao theo cái đó, được thể hiện trong tài khoản chi tiết.

Cái này chỉ là công cụ dụng cụ thôi nên em phân bổ chứ không khấu hao anh ạ.
Em định phân bổ như thế này được không ạ?
Nợ 642 : 10triệu (số dư 2008) + 1triệu (phân bổ 1/2 tk142 phát sinh tháng 1/2009)
Có 142 : 11triệu

Số dư tk142 còn lại em chuyển sang phân bổ ở tháng 2/2009 thế được không ạ?
Mong anh, chị hướng dẫn em cụ thể với.
Em xin cảm ơn
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cái này chỉ là công cụ dụng cụ thôi nên em phân bổ chứ không khấu hao anh ạ.
Em định phân bổ như thế này được không ạ?
Nợ 642 : 10triệu (số dư 2008) + 1triệu (phân bổ 1/2 tk142 phát sinh tháng 1/2009)
Có 142 : 11triệu

Số dư tk142 còn lại em chuyển sang phân bổ ở tháng 2/2009 thế được không ạ?
Mong anh, chị hướng dẫn em cụ thể với.
Em xin cảm ơn

Vấn đề là những công cụ trong năm 2008 gồm những CCDC gì, còn phải phân bổ bao nhiêu tháng nữa. CCDC mua trong năm 2009 thì sẽ phân bổ mấy tháng, từ đó bạn tính ra số phân bổ cho T1/2009.
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

cuối năm 2008 số dư cuối năm của tk 142 là 10 triệu
Tháng 1/2009 phát sinh bên Nợ tk 142 là 2triệu

Vậy cuối tháng 1/2009 em phải phân bổ tk 142 ntn?

Nợ 6422 : ???????
Có 142 : ?????????
Bạn phải lập một bảng phân bổ chi phí trả trước, phản ánh các công cụ dụng cụ được phân bổ, thời gian phân bổ bao lâu, đã phân bổ được mấy kỳ, số tiền phân bổ mỗi kỳ là bao nhiêu... từ đó bạn mới đưa vào chi phí phân bổ trong kỳ bạn nhé
:mua: :bephuthuy: :noel2:
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cái này chỉ là công cụ dụng cụ thôi nên em phân bổ chứ không khấu hao anh ạ.
Em định phân bổ như thế này được không ạ?
Nợ 642 : 10triệu (số dư 2008) + 1triệu (phân bổ 1/2 tk142 phát sinh tháng 1/2009)
Có 142 : 11triệu

Số dư tk142 còn lại em chuyển sang phân bổ ở tháng 2/2009 thế được không ạ?
Mong anh, chị hướng dẫn em cụ thể với.
Em xin cảm ơn
Đúng như subin nói đó bạn,,,,,,,,,,,ko làm vo thế được đâu. Phải chi tiết từng CCDC ra cái nào phân bổ nhiu tháng , cho bộ phận nào. Riêng rẽ hết ra. CCDC mà T1/09 mới phát sinh thì phân bổ riêng chứ ko liên quan gì tới trc
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

pó tay với người này = ko biết đã học kế toán chưa nữa

nên phân bổ cái gì ở đây vào chiphi ? số lượng ko có tính vào chí phí sao
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

cuối năm 2008 số dư cuối năm của tk 142 là 10 triệu
Tháng 1/2009 phát sinh bên Nợ tk 142 là 2triệu

Vậy cuối tháng 1/2009 em phải phân bổ tk 142 ntn?

Nợ 6422 : ???????
Có 142 : ?????????

142 sẽ đc PB trong 1 năm TC, nếu lq từ 2008 qua 2009 thì phải đưa vào 242 chứ bạn.
Còn việc PB 142, 242 vào đâu lại phụ thuộc CP đó phát sinh từ bộ phận nào bạn ạ
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cái này chỉ là công cụ dụng cụ thôi nên em phân bổ chứ không khấu hao anh ạ.
Em định phân bổ như thế này được không ạ?
Nợ 642 : 10triệu (số dư 2008) + 1triệu (phân bổ 1/2 tk142 phát sinh tháng 1/2009)
Có 142 : 11triệu

Số dư tk142 còn lại em chuyển sang phân bổ ở tháng 2/2009 thế được không ạ?
Mong anh, chị hướng dẫn em cụ thể với.
Em xin cảm ơn

Bạn có thể dùng bảng đính kèm để theo dõi tình hình tăng giảm và PB chi phí cho CCDC nhé
 

Đính kèm

  • BANG KE CCDC.xls
    76 KB · Lượt xem: 150
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

142 sẽ đc PB trong 1 năm TC, nếu lq từ 2008 qua 2009 thì phải đưa vào 242 chứ bạn.
Còn việc PB 142, 242 vào đâu lại phụ thuộc CP đó phát sinh từ bộ phận nào bạn ạ

Lý do có số dư là vì cuối tháng 12 cty có mua 3 cái máy vi tính, tổng gtrị là 15triệu (phân bổ trong 2kỳ)
Thế nên không thể phân bổ hết trong 1 năm tài chính được .
Vì vậy số dư chưa phân bổ hết phải chuyển sang năm 2009 chứ?
Mọi người có cách xử lý khác thì xin cho mình ý kiến nhé.
-----------------------------------------------------------------------------------------
pó tay với người này = ko biết đã học kế toán chưa nữa

nên phân bổ cái gì ở đây vào chiphi ? số lượng ko có tính vào chí phí sao
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mình nghĩ Diễn đàn là để những người chưa biết học hỏi và xin ý kiến của những người đi trước đã có kinh nghiệm. Vì chẳng có ai mà tự dưng lại biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu cả.
Mình không giấu dốt, không biết thì phải hỏi thôi. Bạn làm gì mà "gay gắt" vậy?
Mình đoán chắc bạn là một kt dày kinh nghiệm, vậy xin bạn "chỉ giáo" cho mình một cách giải quyết hiệu quả nhất trong trường hợp này nhé. Thanks
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cho mình hỏi nội dung của bạn là như vậy không?
SDCK TK 142 (Nợ): 10tr
PS tăng trong tháng TK 142 (Nợ): 2tr
Vậy thì phần phân bổ của TK 142 là bao nhiêu thì bạn đưa bên Có.
Khi bạn đưa vào TK 142 thì bạn phải biết món công cụ đó phân bổ bao nhiêu tháng.
TK 142 là tài khoản phân bổ.
Thân
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cho mình hỏi nội dung của bạn là như vậy không?
SDCK TK 142 (Nợ): 10tr
PS tăng trong tháng TK 142 (Nợ): 2tr
Vậy thì phần phân bổ của TK 142 là bao nhiêu thì bạn đưa bên Có.
Khi bạn đưa vào TK 142 thì bạn phải biết món công cụ đó phân bổ bao nhiêu tháng.
TK 142 là tài khoản phân bổ.
Thân

Mình biết tk 142 là tk phân bổ mà maily_phan.
Lý do có số dư là vì cuối tháng 12 cty có mua 3 cái máy vi tính, tổng gtrị là 15triệu (phân bổ trong 2kỳ)
Thế nên không thể phân bổ hết trong 1 năm tài chính được .
Vì vậy số dư chưa phân bổ hết phải chuyển sang năm 2009 chứ?
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Lý do có số dư là vì cuối tháng 12 cty có mua 3 cái máy vi tính, tổng gtrị là 15triệu (phân bổ trong 2kỳ)
Thế nên không thể phân bổ hết trong 1 năm tài chính được .
Vì vậy số dư chưa phân bổ hết phải chuyển sang năm 2009 chứ?
Mọi người có cách xử lý khác thì xin cho mình ý kiến nhé.
CCDC là những tư liệu LĐ không thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận của TSCĐ. CCDC có các đặc điểm tương tự như đđ của TSCĐ. Khi xuất dùng CCDC thì KT có thể PB CP theo 1 trong 3 pp (PB 100%, PB 50%, PB nhiều lần)
ĐK khi xuất dùng: N142, 242/C153
PB CP cho bộ phận sd: N641, 642, 627/C142, 242
Bạn có thể sd bảng cell mình đã gửi để theo dõi CCDC
142: CP trả trước ngắn hạn (Các khoản CP treo trên 142 sẽ đc k/c vào CP SXKD của các kỳ KT trong 1 năm TC hoặc 1 chu kỳ KD)
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

CCDC là những tư liệu LĐ không thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận của TSCĐ. CCDC có các đặc điểm tương tự như đđ của TSCĐ. Khi xuất dùng CCDC thì KT có thể PB CP theo 1 trong 3 pp (PB 100%, PB 50%, PB nhiều lần)
ĐK khi xuất dùng: N142, 242/C153
PB CP cho bộ phận sd: N641, 642, 627/C142, 242
Bạn có thể sd bảng cell mình đã gửi để theo dõi CCDC
142: CP trả trước ngắn hạn (Các khoản CP treo trên 142 sẽ đc k/c vào CP SXKD của các kỳ KT trong 1 năm TC hoặc 1 chu kỳ KD)

Cảm ơn maibiec83 nhiều lắm.
Vậy bạn có thể chỉ cho mình nên giải quyết thế nào với khoản dư Nợ 142 từ năm 2008 không vì bảng cân đối kế toán năm 2008 mình nộp cho thuế cũng đã phản ánh số dư nợ của tk 142 rồi.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Cảm ơn maibiec83 nhiều lắm.
Vậy bạn có thể chỉ cho mình nên giải quyết thế nào với khoản dư Nợ 142 từ năm 2008 không?

bạn định PB CP 3 cái máy tính đó trong mấy tháng?
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

CCDC là những tư liệu LĐ không thỏa mãn các tiêu chuẩn ghi nhận của TSCĐ. CCDC có các đặc điểm tương tự như đđ của TSCĐ. Khi xuất dùng CCDC thì KT có thể PB CP theo 1 trong 3 pp (PB 100%, PB 50%, PB nhiều lần)
ĐK khi xuất dùng: N142, 242/C153
PB CP cho bộ phận sd: N641, 642, 627/C142, 242
Bạn có thể sd bảng cell mình đã gửi để theo dõi CCDC
142: CP trả trước ngắn hạn (Các khoản CP treo trên 142 sẽ đc k/c vào CP SXKD của các kỳ KT trong 1 năm TC hoặc 1 chu kỳ KD)

Vậy nếu mình chọn phân bổ 50% thì năm nay mình phân bổ 50% và năm sau mình phân bổ 50% luôn, như vậy có được không ? hay là phải đợi CCDC đó hỏng thì mới được phân bổ 50% còn lại
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Vậy nếu mình chọn phân bổ 50% thì năm nay mình phân bổ 50% và năm sau mình phân bổ 50% luôn, như vậy có được không ? hay là phải đợi CCDC đó hỏng thì mới được phân bổ 50% còn lại

PB theo pp PB50% thì phải có BB báo hỏng của BP sd mình mới đc PB nốt 50% còn lại
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

PB theo pp PB50% thì phải có BB báo hỏng của BP sd mình mới đc PB nốt 50% còn lại

Thế thì chết mình rùi, trước giờ mình toàn phân bổ như vậy không ah, không biết có sao không nữa:cuutui:
 
Ðề: PHÂN BỔ CCDC ntn trong trường hợp này?

Thế thì chết mình rùi, trước giờ mình toàn phân bổ như vậy không ah, không biết có sao không nữa:cuutui:
BB báo hỏng là do bên bạn tự làm thôi mà.......làm BB lúc nào cũng lại là bên bạn tự QĐ (chỉ có điều PB hết rồi thì nhớ là đến khi hỏng thật thì đừng PB thêm 50% nữa là đc)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Trong 2 tháng maibiec83 ạ
PB 2 lần thì mỗi lần phải = 15tr/2 = 7,5tr chứ
Theo mình nên để là 3 tháng nhé (12/2008; T1+2/2009 = 5tr/th)
T1+2/2009: N642.2/C142: 5tr
trong 2009 ps N142: 2tr (là CP gì vậy bạn, ps ở tháng nào?)
KD bên bạn đã có LN chưa? CP ít như vậy, nếu KD có LN (trên sổ sách nhé) thì bạn cho luôn vào CP BP sd đi (N642.1, 642.2, 154) khỏi cần phải cho qua 142 nữa
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top