Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

phuong1611

New Member
Hội viên mới
Ngày 12/4: Anh M thanh toán tiền tạm ứng may quần áo bảo hộ cho công nhân sản xuất, biết:
Số tiền đã tạm ứng 10.000.000 đồng. Số tiền may quần áo trả theo giá thanh toán là 10.500.000 đồng, trong đó thuế GTGT 500.000 đồng (Quần áo đã cấp phát cho công nhân sản xuất và phân bổ trong thời gian 4 kỳ, bắt đầu từ kỳ này). Số tạm ứng thiếu doanh nghiệp đã thanh toán cho anh M bằng tiền mặt.


E đang cần nên nhờ anh chị giúp dùng em! Nhanh nhanh càng tốt anh chi nha.
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

Nợ TK 142 10tr
Nợ TK 1331 0,5tr
Có TK 141 10,5tr.

Nợ TK 141 0,5tr
Có TK 111 0,5tr.

Nợ TK 627 2,5tr
Có TK 142 2,5tr.
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

Da. Cảm ơn anh chị nhiều nhưng có đôi chỗ em ko hiểu lắm
Tại sao may quần áo bảo hộ cho công nhân sản xuất lại treo qua tk 627 sao ko hạnh toán qua tk622
Tại sao ở nghiệp vụ đầu lại treo qua tk 142 e ko hiểu
Nếu nghiệp vụ 2 định khoản giống như trên thì anh M lại tạm ứng 1 lần nữa anh chị ak!
Theo em k có nghiệp vụ 2

E có nhờ cô định khoản các anh chị xem rồi đóng góp ý kiến giúp e
Nợ TK 142: 10tr
Nợ TK 133: 500k
Có TK 141: 10tr
Có TK 111: 500k

Nợ TK 627. : 2.5tr
Có TK 142: 2.5tr
E ko hiểu nv đầu
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

1. Bạn phải hạch toán qua 627 chứ không phải 622 là đúng, vì 622 chỉ hạch toán chi phí nhân công trực tiếp như lương và phụ cấp.
2. Hạch toán Nợ 141/Có 111: 0,5 triệu là đúng vì anh M là người dùng tiền tạm ứng để thanh toán, chứ không phải công ty là người trực tiếp trả 500.000 đó cho khách hàng. Vậy vẫn phải định khoản theo 3 bút toán đầu tiên.
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

Cảm ơn bạn đã đóng gió ý kiến
Doanh nghiệp phê duyệt 10tr cho anh M tạm ứng
Nếu bạn nói đinh khoản Nợ 141/Có111 anh M lại tiép tục ứng tiền 1 lần nữa
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

ĐK chính xác phải như
phuong1611:
Nợ TK 142: 10tr
Nợ TK 133: 500k
Có TK 141: 10tr
Có TK 111: 500k

Nợ TK 627. : 2.5tr
Có TK 142: 2.5tr
Bạn hạch toán qua TK627 vì đây là cp mua ngoài dùng chung cho nhân viên sản xuất, còn TK 622 thì hạch toán các khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp của nhân viên.
Chi phí này bạn phải phân bổ trong 4 kì do đó bạn phải treo qua TK 142, cuối mỗi kì thì phân bổ sang 627.
Thân!
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

cái đó có sao. lúc đầu anh M tạm Ứng 10t, kt đk N 141/ C 111=10t, sau khi anh M mua quần áo bù tiền vào khi nhận hành kt Đk
N 142=10tr
N 133=0,5
C 141=10,5t
rồi kt đk tiếp NV N 141/ C 111=0,5 vậy Tổng N 141=10,5tr tổng có 141=10,5tr vậy là 141 hết số dư, Còn quỹ tiền mặt chi thêm 0,5tr, ko sai , làm vậy cũng đc tùy cơ ứng biến,
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

Theo mình thì mình định khoản như thế này:
Lúc đầu Anh M tám ứng kế toán ghi ĐK
Nợ 141: 10tr
Có 111: 10tr
Sau khi anh M thanh toán tiền tạm ứng để may quần áo cho công nhân ghi ĐK:
Nợ 142: 10Tr
Nợ 133: 0.5tr
Có 141:10tr
Có 111: 0.5tr
Cuối tháng phân bổ chi phí
Nợ 627: 2.5tr
Có 142: 2.5tr
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

[QUOTEkt24;998737]cái đó có sao. lúc đầu anh M tạm Ứng 10t, kt đk N 141/ C 111=10t, sau khi anh M mua quần áo bù tiền vào khi nhận hành kt Đk
N 142=10tr
N 133=0,5
C 141=10,5t
rồi kt đk tiếp NV N 141/ C 111=0,5 vậy Tổng N 141=10,5tr tổng có 141=10,5tr vậy là 141 hết số dư, Còn quỹ tiền mặt chi thêm 0,5tr, ko sai , làm vậy cũng đc tùy cơ ứng biến,[/QUOTE]

bạn xem lạj trong phần chj tạm ứng. Mj'nh đọc ta'j liệu ko dk hạch toán qua tk141/có 111 bạn ak! Phan này mj'nh củng ko hjểu lắm. Cảm ơn bạn đã đóng góp y kiến. Phuong1611
 
Ðề: Nhờ các anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ nay. Cảm ơn anh chị nhiều!

Ngày 12/4: Anh M thanh toán tiền tạm ứng may quần áo bảo hộ cho công nhân sản xuất, biết:
Số tiền đã tạm ứng 10.000.000 đồng. Số tiền may quần áo trả theo giá thanh toán là 10.500.000 đồng, trong đó thuế GTGT 500.000 đồng (Quần áo đã cấp phát cho công nhân sản xuất và phân bổ trong thời gian 4 kỳ, bắt đầu từ kỳ này). Số tạm ứng thiếu doanh nghiệp đã thanh toán cho anh M bằng tiền mặt.


E đang cần nên nhờ anh chị giúp dùng em! Nhanh nhanh càng tốt anh chi nha.

- Khi tạm ứng ghi:
Nợ TK141: 10.000.000
Có TK111: 10.000.000
- Khi thanh toán tạm ứng: Bạn vào Phiếu kế toán khác (Căn cứ vào HĐ, Giấy đề nghị tt của ngừơi tạm ứng (đã đc duyệt)), ghi:
Nợ TK142: 10.000.000
Nợ TK133: 500.000
Có TK141 - Anh M: 10.500.000
- Số tiền phân bổ trong kỳ, ghi:
Nợ TK 627: 2.500.000
Có TK142: 2.500.000
- Số chênh lệch tạm ứng bạn vào Phiếu chi tiền mặt, ghi:
Nợ TK141 - Anh M: 500.000
Có TK111: 500.000


hì hì..mình thì cũng mới ra trg đi làm đc 3 tháng thôi, nên nghiệp vụ còn non lắm. Nhưng cũng muốn góp một chút sức cùng các bạn. Có sai sót mong các anh/chị và các bạn góp ý dùm nhé!:xinchao::xinchao::xinchao:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top