Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

HANGTHANHPHU

Member
Hội viên mới
trong bang kê hàng hoá mua vào của HTKK 2.0 có 03 phần
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Zậy khi cty mình nhận về 2 hđơn thuế suất 10*50% thì mình phải nhập 2 hoá đơn đó vào số thứ tự nào trong ba số trên.
mình hỏi hai cơ quan thuế : một chỗ bảo nhập vào cột 03 một chỗ bảo nhập vào cột 01 nếu nhập vào cột 03 thì toàn bộ thuế của 02 hđ đó sẽ ko đươc klhấu trừ vào ki sao?
giờ mình ko biết làm sao? đành về hỏi nhà kế chúng ta thôi. Mong các bạn giúp mính nhé
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

trong bang kê hàng hoá mua vào của HTKK 2.0 có 03 phần
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Zậy khi cty mình nhận về 2 hđơn thuế suất 10*50% thì mình phải nhập 2 hoá đơn đó vào số thứ tự nào trong ba số trên.
mình hỏi hai cơ quan thuế : một chỗ bảo nhập vào cột 03 một chỗ bảo nhập vào cột 01 nếu nhập vào cột 03 thì toàn bộ thuế của 02 hđ đó sẽ ko đươc klhấu trừ vào ki sao?
giờ mình ko biết làm sao? đành về hỏi nhà kế chúng ta thôi. Mong các bạn giúp mính nhé

Tuỳ theo cách bạn làm kê khai báo cáo thuế và Cty bạn kinh doanh những mặc hàng nào mà bạn đưa vào từng mục tương ứng.
_ Bạn có thể đưa hết vào mục 1 nếu Cty bạn chỉ kinh doanh những mặc hàng chịu thuế (không kinh doanh mặc hàng không chịu thuế).
_ Và trường hợp ngược lại là bạn đưa vào mục 2.
_ Nếu cty bạn kinh doanh cả mặc hàng chịu thếu và không chịu thuế thì đưa vào mục 3 rồi làm bản phân bổ thuế GTGT là được.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

mình làm cho hai cty thuoc hai cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng đếu kinh daonh tất cả các mặt hàng chụi thuế. nhưng ở cơ quan thuế mình làm từ trước giờ thì họ bảo nhập váo cột 1 cho nhưng hđ đỏ thông thường còn cột 03 là những hoá đơn chịu thuế 5%, 10%. còn cty ở cơ quan thuế mới họ bảo nhập tất cả vào cột 1. MÌnh đang phân vân ko biết sao hai cơ quan thuế lại hướng dẫn khách nhau
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

trong bang kê hàng hoá mua vào của HTKK 2.0 có 03 phần
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Zậy khi cty mình nhận về 2 hđơn thuế suất 10*50% thì mình phải nhập 2 hoá đơn đó vào số thứ tự nào trong ba số trên.
mình hỏi hai cơ quan thuế : một chỗ bảo nhập vào cột 03 một chỗ bảo nhập vào cột 01 nếu nhập vào cột 03 thì toàn bộ thuế của 02 hđ đó sẽ ko đươc klhấu trừ vào ki sao?
giờ mình ko biết làm sao? đành về hỏi nhà kế chúng ta thôi. Mong các bạn giúp mính nhé
Bạn nhập ở số 1. nhé,
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

bạn nhập ở cột 1 là chính xác
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

Bạn nhập ở cột 1 nhé, chính xác luôn.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

mình làm cho hai cty thuoc hai cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng đếu kinh daonh tất cả các mặt hàng chụi thuế. nhưng ở cơ quan thuế mình làm từ trước giờ thì họ bảo nhập váo cột 1 cho nhưng hđ đỏ thông thường còn cột 03 là những hoá đơn chịu thuế 5%, 10%. còn cty ở cơ quan thuế mới họ bảo nhập tất cả vào cột 1. MÌnh đang phân vân ko biết sao hai cơ quan thuế lại hướng dẫn khách nhau
Nhập vào cột 1 chứ,cơ quan thuế mỗi nơi hướng dẫn mỗi khác cho tiện họ theo dõi đấy.Nhưng mình thấy có cơ quan thuế nào hướng dẫn kê khai hoá đơn thông thường vào HTKK đâu(vì hoá đơn thông thường đã bao gồm thuế chứ có phải là mặt hàng ko chịu thuế đâu).
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

trong bang kê hàng hoá mua vào của HTKK 2.0 có 03 phần
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Zậy khi cty mình nhận về 2 hđơn thuế suất 10*50% thì mình phải nhập 2 hoá đơn đó vào số thứ tự nào trong ba số trên.
mình hỏi hai cơ quan thuế : một chỗ bảo nhập vào cột 03 một chỗ bảo nhập vào cột 01 nếu nhập vào cột 03 thì toàn bộ thuế của 02 hđ đó sẽ ko đươc klhấu trừ vào ki sao?
giờ mình ko biết làm sao? đành về hỏi nhà kế chúng ta thôi. Mong các bạn giúp mính nhé

Bạn ơi điều đó còn tùy thuộc vào công ty bạn mặt hàng bán ra là chịu thuế hay không chịu thuế nữa bạn a!
Nếu như bạn dùng hàng hóa đó để sản xuất ra sản phẩm không chịu thuế thì bạn nhập
vào 2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
Còn nếu như bạn sản xuất ra sản phẩm chịu thuế thì bạn nhập vào
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
Nếu như mặt hàng sản xuất của bạn là vừa chịu thuế và không chịu thuế thì bạn nhập vào 3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Nói tóm lại là bạn nhập vào phần nào là phục thuộc vào hàng hóa bạn bán ra có chịu thuê hay không mà thôi.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

bạn phải nhập vào phần 1 là hàng hoá chịu thuế vì 10*50% ở đây là các mặt hàng được giảm 50%thuế GTGT tính đến hết năm 2009 thôi.
bạn cứ vào bình thường là được mà.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

bạn Bichhanh noi đúng rồi đó bạn, bạn ko pải hỏi cơ quan thuế đâu vì họ ko thể nhớ hết được từng cty kinh doanh mặt hàng nào chịu thuế hay ko. mà bạn pụ thuộc vào cty bạn kinh doanh mặt hàng nào thôi
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

bạn Bichhanh noi đúng rồi đó bạn, bạn ko pải hỏi cơ quan thuế đâu vì họ ko thể nhớ hết được từng cty kinh doanh mặt hàng nào chịu thuế hay ko. mà bạn pụ thuộc vào cty bạn kinh doanh mặt hàng nào thôi
Nếu là nơi quản lý. Mình có quyền yêu cầu họ cung cấp những cái gì mình chưa biết.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

mình làm cho hai cty thuoc hai cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng đếu kinh daonh tất cả các mặt hàng chụi thuế. nhưng ở cơ quan thuế mình làm từ trước giờ thì họ bảo nhập váo cột 1 cho nhưng hđ đỏ thông thường còn cột 03 là những hoá đơn chịu thuế 5%, 10%. còn cty ở cơ quan thuế mới họ bảo nhập tất cả vào cột 1. MÌnh đang phân vân ko biết sao hai cơ quan thuế lại hướng dẫn khách nhau
Sao lại có cơ quan thuế hướng dẫn kê khai hóa đơn thông thường vào bảng kê hóa đơn mua vào nhỉ. Trường hợp của bạn kê khai vào cột 1. Hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

trong bang kê hàng hoá mua vào của HTKK 2.0 có 03 phần
1.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Zậy khi cty mình nhận về 2 hđơn thuế suất 10*50% thì mình phải nhập 2 hoá đơn đó vào số thứ tự nào trong ba số trên.
mình hỏi hai cơ quan thuế : một chỗ bảo nhập vào cột 03 một chỗ bảo nhập vào cột 01 nếu nhập vào cột 03 thì toàn bộ thuế của 02 hđ đó sẽ ko đươc klhấu trừ vào ki sao?
giờ mình ko biết làm sao? đành về hỏi nhà kế chúng ta thôi. Mong các bạn giúp mính nhé

Theo mình biết thì :
-HĐ thông thường không kê khai vào bất cứ cột nào trong HTKK
-Hàng hóa dùng riêng cho chịu thuế GTGT : làm những mặt hàng chịu thuế GTGT cty bạn có kinh doanh, Nếu mặt hàng đó là loại 10%x50% thì bạn ghi 5% sau đó ghi cột ghi chú là 10%x50%
 
Ðề: Nhập o mục nào của tờ khai hàng hoá mua vào?

mình thì kê vào mục 1 gồm các hàng hoá mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top