Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Thứ nhật hóa đơn thông thường bạn sẽ không được khấu trừ thuế GTGT nhưng nó là chị phí hợp lý để khấu trừ thuế TNDN:cuccu:
Như vậy, bạn đâu có thiệt gì chứ vì hóa đơn thông thường bạn đâu có phải đóng thêm tiền thuế GTGT chứ? Có điều nếu bạn làm việc với khách hàng là giá đó có VAT thì bạn phải nhận hóa đơn VAT chứ sao lại là hóa đơn thông thường được vậy?
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Chi phí thuộc năm 2008, chuyển sang năm 2009 vẫn được hả Rồng? :lasao:

Được, chuyện bình thường ở huyện, còn đưa vào TK nào để làm gì? chắc lão Tiên Sinh rõ hơn em!:mua:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

+ Theo luật thuế GTGT cũ thì hóa đơn GTGT quá 3 tháng kể từ thời điểm phát hành sẽ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà cộng luôn vào chi phí
+ Theo luật thuế GTGT mới thì hóa đơn GTGT quá 6 tháng sẽ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Còn việc hạch toán vào chi phí thì hóa đơn quá 6 tháng vẫn được hạch toán vào chi phí bình thường bạn nhé!

Chào bạn!

Kể từ thời điểm phát hành hay là kể từ tháng tiếp theo tháng phát hành vậy Rồng?
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Được, chuyện bình thường ở huyện, còn đưa vào TK nào để làm gì? chắc lão Tiên Sinh rõ hơn em!:mua:

Có rõ đâu? Hình như chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN của năm nào thì tính năm đó. Chuyển sang năm sau thì hạch toán vào TK811 và bị loại khỏi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Có rõ đâu? Hình như chi phí tính thu nhập chịu thuế TNDN của năm nào thì tính năm đó. Chuyển sang năm sau thì hạch toán vào TK811 và bị loại khỏi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Bác vui tính quá cứ chọc em, sao lại hạch toán sang 811 làm gì ạ, bây giờ em vẫn còn đợi lấy đủ hóa đơn của năm 2008 để đưa chi phí nó sang năm 2009 đó ạ, bác xúi dại em đưa sang 811 làm gì :jfbq00191070412ahu0 em đưa qua cái khác cơ, cái này hoàn toàn hợp lý luôn nếu như chi phí đó của em có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ đàng hoàng và liên quan tới hoạt động sxkd tạo ra doanh thu.:demtien:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

1.Công ty Em nhập hàng loại thuế xuất 10% của 1 công ty ( họ sử dụng hoá đơn thông thường) . Công ty Em xuất mặt hàng đó cùng với hoá đơn GTGT . Em muốn hỏi là với hoá đơn thông thường thì khi làm báo cáo thuế Em có dc khấu trừ thuế ko ah ?
Bạn ơi hóa đơn thông thường bây giờ không được khấu trừ thuế mà chỉ tính vào giá trị nhập kho hàng hoá bên bạn thui
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Bác vui tính quá cứ chọc em, sao lại hạch toán sang 811 làm gì ạ, bây giờ em vẫn còn đợi lấy đủ hóa đơn của năm 2008 để đưa chi phí nó sang năm 2009 đó ạ, bác xúi dại em đưa sang 811 làm gì :jfbq00191070412ahu0 em đưa qua cái khác cơ, cái này hoàn toàn hợp lý luôn nếu như chi phí đó của em có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ đàng hoàng và liên quan tới hoạt động sxkd tạo ra doanh thu.:demtien:

Chú làm anh hoang mang hơn rồi đấy!:xinloinhe: Chi phí thuộc năm 2008 chú đưa vào đâu của năm 2009, làm ơn nói rõ hộ cái.
90 ngày sau khi kết thúc năm mới hết hạn nộp QT thuế TNDN, BCTC. Hôm nay mới có 8 ngày, chi phí thuộc năm 2008 có hoá đơn sao không tập hợp rồi cho luôn vào năm 2008, nhảy cóc sang 2009?:lasao:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Chi phí chưa về, đến khi về sang năm thì bị loại hả bác tiesinh ?

Chi phí bị tắc đường à? :chay: Chi rồi nhưng chứng từ hợp pháp chưa về phòng kế toán chứ. Đôn đốc lão giám đốc, lão chỉ cần ý kiến phát là nó chạy về ngay. Trước 90 ngày sau khi kết thúc năm được quyền nộp thay thế cái đã nộp còn thiếu cái chưa về kịp.:xinloinhe:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

+ Theo luật thuế GTGT cũ thì hóa đơn GTGT quá 3 tháng kể từ thời điểm phát hành sẽ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà cộng luôn vào chi phí
+ Theo luật thuế GTGT mới thì hóa đơn GTGT quá 6 tháng sẽ không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
+ Còn việc hạch toán vào chi phí thì hóa đơn quá 6 tháng vẫn được hạch toán vào chi phí bình thường bạn nhé!

Chào bạn!

Chi phí thuộc năm 2008, chuyển sang năm 2009 vẫn được hả Rồng? :lasao:

Từ 02 bài trên mà kéo dài tới bài này:

Chú làm anh hoang mang hơn rồi đấy!:xinloinhe: Chi phí thuộc năm 2008 chú đưa vào đâu của năm 2009, làm ơn nói rõ hộ cái.
90 ngày sau khi kết thúc năm mới hết hạn nộp QT thuế TNDN, BCTC. Hôm nay mới có 8 ngày, chi phí thuộc năm 2008 có hoá đơn sao không tập hợp rồi cho luôn vào năm 2008, nhảy cóc sang 2009?:lasao:

Một người nói là Thuế GTGT quá thời gian kê khai thì đưa vào chi phí, một người nói chi phí năm 2008 không được đưa vào chi phí. Thế mà cù cưa nhau chưa ai chịu ai.

Chi phí của năm 2008 tất nhiên là không đưa vào năm 2009. Ví dụ chi lương năm 2008 mần răn đưa vào năm 2009. Nhưng ở đây là đang nói cái thuế GTGT không còn được khấu trừ kia, ví dụ tháng 12/2008 có hoá đơn GTGT đầu vào nhưng mãi đến tháng 10/2009 mới phát hiện ra là chưa kê khai thuế thì tất nhiên là cái thuế GTGT không được khấu trừ ấy hạch toán vào chi phí của năm 2009 là chính xác rồi còn gì. Ai nói đó không phải là chi phí không hợp lý.
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Chú làm anh hoang mang hơn rồi đấy!:xinloinhe: Chi phí thuộc năm 2008 chú đưa vào đâu của năm 2009, làm ơn nói rõ hộ cái.
90 ngày sau khi kết thúc năm mới hết hạn nộp QT thuế TNDN, BCTC. Hôm nay mới có 8 ngày, chi phí thuộc năm 2008 có hoá đơn sao không tập hợp rồi cho luôn vào năm 2008, nhảy cóc sang 2009?:lasao:

Chuyện nhỏ như con thỏ bác, em hạch toán nó sang 242 của 2008 để vác nó phân bổ cho năm 2009 có được không bác? Ka ka bác đừng nói là ko được mà tội nghiệp dân đen như bọn em :xinloinhe:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

nhưng có những lý do vô tình không tập hợp kịp thời thì có quy định nào bắt buộc phải cho vào năm 2008 không bác tiênsinh ??

Không cho vào năm 2008 thì làm thêm tí thuế TNDN chứ có bắt đâu? Khi nào tập hợp kịp thì điều chỉnh, bổ sung của năm 2008, khi đó lại trả lại.

Riêng trường hợp hàng hoá mua năm 2008, hoá đơn xuất vào năm 2009 thì xuất muộn, không khấu trừ, nhưng vẫn tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát hành HĐ (2009).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Từ 02 bài trên mà kéo dài tới bài này:



Một người nói là Thuế GTGT quá thời gian kê khai thì đưa vào chi phí, một người nói chi phí năm 2008 không được đưa vào chi phí. Thế mà cù cưa nhau chưa ai chịu ai.

Chi phí của năm 2008 tất nhiên là không đưa vào năm 2009. Ví dụ chi lương năm 2008 mần răn đưa vào năm 2009. Nhưng ở đây là đang nói cái thuế GTGT không còn được khấu trừ kia, ví dụ tháng 12/2008 có hoá đơn GTGT đầu vào nhưng mãi đến tháng 10/2009 mới phát hiện ra là chưa kê khai thuế thì tất nhiên là cái thuế GTGT không được khấu trừ ấy hạch toán vào chi phí của năm 2009 là chính xác rồi còn gì. Ai nói đó không phải là chi phí không hợp lý.

Chủ đề là hoá đơn thông thường có thuế GTGT đâu mà nói nhỉ chú Voi. Chú Rồng đang nói về chi phí của hoá đơn đấy chứ.
Chuyện nhỏ như con thỏ bác, em hạch toán nó sang 242 của 2008 để vác nó phân bổ cho năm 2009 có được không bác? Ka ka bác đừng nói là ko được mà tội nghiệp dân đen như bọn em :xinloinhe:

Chú nói luôn 242 anh đỡ hoang mang, nhưng có phải cái nào cũng chung một rọ 242 được đâu nhỉ.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Chi phí bị tắc đường à? :chay: Chi rồi nhưng chứng từ hợp pháp chưa về phòng kế toán chứ. Đôn đốc lão giám đốc, lão chỉ cần ý kiến phát là nó chạy về ngay. Trước 90 ngày sau khi kết thúc năm được quyền nộp thay thế cái đã nộp còn thiếu cái chưa về kịp.:xinloinhe:

Cả nhà mình tranh luạn sôi nổi quá nhưng cái EM muốn hỏi thì EM vẫn chưa rõ câu trả lời.Cả nhà dọc kỹ nhé.
1. Với hoá đơn GTGT đầu vào nếu quá 6 tháng thì ko dc khấu trừ nữa. ý này em rõ rùi. ok.
2. Nhưng Em muốn hỏi tiếp là . Với những cái hoá đơn thông thường có khi nào bị loại khỏi ko được tập hợp vào chi phí ko ạ ?
Giả sử nhé : Em nhập hàng ngày 28/12 của 1 công ty dùng hoá đơn thông thường. nhưng kết thúc năm tài chính Em vẫn chưa nhận dc hoá đơn. sau 90 ngày kết thúc năm. giả sử vào ngày 1/4 hay thang 5 Em mới nhận dc hoá đơn. vậy hoá đơn đó có được tính vào chi phí không ạ ?
Đọc kỹ rùi trả lời EM với nhé. Thanhk.
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Không cho vào năm 2008 thì làm thêm tí thuế TNDN chứ có bắt đâu? Khi nào tập hợp kịp thì điều chỉnh, bổ sung của năm 2008, khi đó lại trả lại.

Riêng trường hợp hàng hoá mua năm 2008, hoá đơn xuất vào năm 2009 thì xuất muộn, không khấu trừ, nhưng vẫn tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát hành HĐ (2009).
-----------------------------------------------------------------------------------------


Chủ đề là hoá đơn thông thường có thuế GTGT đâu mà nói nhỉ chú Voi. Chú Rồng đang nói về chi phí của hoá đơn đấy chứ.


Chú nói luôn 242 anh đỡ hoang mang, nhưng có phải cái nào cũng chung một rọ 242 được đâu nhỉ.
Dạ thưa bác cái đưa sang 242 kia là phụ thuộc vào DN em ạ, nếu em chưa muốn đưa chi phí đó ngay vào trong năm nay của DN em thì em đưa nó sang 242 để sang năm em phân bổ :mua:
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Chủ đề là hoá đơn thông thường có thuế GTGT đâu mà nói nhỉ chú Voi. Chú Rồng đang nói về chi phí của hoá đơn đấy chứ.

Cái tiêu đề không nói nhưng phát sinh thêm trong quá trình nói (hỏi thuế GTGT quá 3 tháng)! Không tin bác quay lại xem bài mà bác bắt lý chú Rồng ở bài nào là biết ngay.
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Cả nhà mình tranh luạn sôi nổi quá nhưng cái EM muốn hỏi thì EM vẫn chưa rõ câu trả lời.Cả nhà dọc kỹ nhé.
2. Nhưng Em muốn hỏi tiếp là . Với những cái hoá đơn thông thường có khi nào bị loại khỏi ko được tập hợp vào chi phí ko ạ ?
Giả sử nhé : Em nhập hàng ngày 28/12 của 1 công ty dùng hoá đơn thông thường. nhưng kết thúc năm tài chính Em vẫn chưa nhận dc hoá đơn. sau 90 ngày kết thúc năm. giả sử vào ngày 1/4 hay thang 5 Em mới nhận dc hoá đơn. vậy hoá đơn đó có được tính vào chi phí không ạ ?
Đọc kỹ rùi trả lời EM với nhé. Thanhk.

Trường hợp này thì kê khai điều chỉnh, bổ sung:
Khi nào tập hợp kịp thì điều chỉnh, bổ sung của năm 2008.

Khi Quyết toán thuế TNDN năm 2008 sẽ không có khoản chi phí này (do chưa có hoá đơn). Khi nào nhận được hoá đơn bạn làm thủ tục kê khai điều chỉnh, bổ sung QT năm 2008, khi đó tăng chi phí nếu làm giảm lãi=> giảm thuế phải nộp năm 2008, bạn được hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào số phải nộp của năm 2009.
Có lẽ bạn đã quen điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà chưa quen đối với các loại thuế khác chăng.
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Trường hợp này thì kê khai điều chỉnh, bổ sung:


Khi Quyết toán thuế TNDN năm 2008 sẽ không có khoản chi phí này (do chưa có hoá đơn). Khi nào nhận được hoá đơn bạn làm thủ tục kê khai điều chỉnh, bổ sung QT năm 2008, khi đó tăng chi phí nếu làm giảm lãi=> giảm thuế phải nộp năm 2008, bạn được hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào số phải nộp của năm 2009.
Có lẽ bạn đã quen điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà chưa quen đối với các loại thuế khác chăng.
Tiênsinh ơi ! nhưng công ty Em mới thành lập ngày 01/12/2008 nhưng 01/01/2009 mới sử dụng hoá đơn. vì vậy năm 2008 Em chưa làm báo cáo nào cả . Điều chỉnh vào đâu bây giờ ạ ?
 
Ðề: Nhập hoá đơn thông thường xuất hoá đơn GTGT ?

Vậy là thiệt chắc luôn rồi, vì thuế đầu vào ko được khấu trừ mà đầu ra thì phải nộp cho cơ quan Thuế. Công ty của cuncon cũng có lần bị như vậy rùi. Tốt nhất là lần sau mua hàng hoaduanuoc nên yêu cầu công ty bán hàng xuất hóa đơn GTGT cho mình nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top